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信访局2015决算公开表.xls

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收入支出决算总表 公开01表 部门: 洛龙区信访局 单位:万元 支出 收入 项 目 栏 次 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 289.02 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 34.25 7 九、医疗卫生与计划生育支出 20 3.07 8 十九、住房保障支出 21 4.25 本年支出合计 22 284.34 本年收入合计 9 289.02 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 合计 13 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 242.77 4.68 25 289.02 合计 26 289.02 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 上级补助 事业收 财政拨款收入 计 收入 入 栏次 1 2 3 合计 289.02 289.02 201 一般公共服务支出 247.32 247.32 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 247.32 247.32 247.32 247.32 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 34.38 34.38 20805 行政事业单位离退休 34.38 34.38 34.38 34.38 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 3.07 21005 医疗保障 3.07 3.07 3.07 3.07 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 4.25 4.25 22102 住房改革支出 4.25 4.25 2210201 住房公积金 4.25 4.25 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 5 6 7 支出决算总表 公开03表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 284.34 120.14 164.20 201 一般公共服务支出 242.77 78.57 164.20 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 242.77 78.57 164.20 242.77 78.57 164.20 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 34.25 34.25 20805 行政事业单位离退休 34.25 34.25 34.25 34.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 3.07 21005 医疗保障 3.07 3.07 3.07 3.07 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 4.25 4.25 22102 住房改革支出 4.25 4.25 2210201 住房公积金 4.25 4.25 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 对附属单 上缴上级 经营支出 位补助支 支出 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 289.02 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障和就业支出 7 8 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 289.02 4 20 34.25 34.25 九、医疗卫生与计划生育支出 21 3.07 3.07 十九、住房保障支出 22 4.25 4.25 本年支出合计 23 284.34 284.34 年末结转和结余 24 4.68 4.68 289.02 289.02 25 政府性基金预算财政拨 款 12 26 13 27 289.02 3 242.77 11 14 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 242.77 一般公共预算财政拨款 合计 合计 合计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 284.34 120.14 164.20 201 一般公共服务支出 242.77 78.57 164.20 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 242.77 78.57 164.20 242.77 78.57 164.20 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 34.25 34.25 20805 行政事业单位离退休 34.25 34.25 34.25 34.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 3.07 21005 医疗保障 3.07 3.07 3.07 3.07 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 4.25 4.25 22102 住房改革支出 4.25 4.25 2210201 住房公积金 4.25 4.25 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 120.14 92.36 27.78 201 一般公共服务支出 78.57 50.79 27.78 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 78.57 50.79 27.78 78.57 50.79 27.78 2010308 信访事务 208 社会保障和就业支出 34.25 34.25 20805 行政事业单位离退休 34.25 34.25 34.25 34.25 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 3.07 21005 医疗保障 3.07 3.07 3.07 3.07 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 4.25 4.25 22102 住房改革支出 4.25 4.25 2210201 住房公积金 4.25 4.25 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门:洛龙区信访局 2015年度预算数 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 10.55 因公出国 (境)费 小计 2 3 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 费 购置费 运行费 4 合计 5 6 7 7.05 3.50 8.10 因公出国 (境)费 小计 8 9 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 10 11 8.10 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 12 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位(科 单位代码 目名称) ** ** 总计 1 小计 2 基本支出 工资福利 商品和服 支出 务支出 3 4 预算08表 情况表 本支出 对个人和 家庭的补 助 5 小计 6 单位:万元 项目支出 一般性项 专项资金 目 7 8

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