1.2019年度部门预算公开表.xls
2019年部门预算公开报表 呼伦贝尔市日报社 总计(基本支出) 部门预算公开表目录 序 公开表名称 页码 1 收支预算总表1 ……………………………………… 1 2 收入预算总表2 ……………………………………… 2 3 支出预算总表3 ……………………………………… 3 4 财政拨款收支预算总表4 ……………………………………… 4 5 一般公共预算支出预算表5 ……………………………………… 5 6 财政拨款基本支出预算表6 ……………………………………… 6 7 政府性基金预算收支表7 ……………………………………… 7 8 财政拨款“三公经费”预算表8 ……………………………………… 8 9 政府采购预算表9 ……………………………………… 9 部门预算公开表目录 10 部门预算基本信息表10 ……………………………………… 10 收支预算总表(公开01表) 公开01表 收入 收入 项 目 支出 2019预算数 支出 预算数 项 一、公共预算财政补款 2019预算数 目 功能分类 预算数 功能分类 1,431.70 一、基本支出 1,431.70 一、一般公共服务支出 公共预算财政拨款(补助) 1,431.70 工资和福利支出 897.00 二、外交支出 公共财政拨款(补助) 1,431.70 商品和服务支出 三、国防支出 预算数 部门经济分类 预算数 部门经济分类 预算数 政府经济分类 预算数 政府经济分类 一、301工资福利支出 897.00 一、501机关工资福利支出 二、302商品和服务支出 424.70 二、502机关商品和服务支出 三、303对个人和家庭的补助 110.00 三、503机关资本性支出一(非基本建设) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 对个人和家庭的补贴 110.00 四、公共安全支出 四、307债务利息及费用支出 四、504机关资本性支出二(基本建设) 新增债券 专项性公用支出 31.70 五、教育支出 五、309资本性支出(基本建设) 五、505对事业单位经常性补助 纳入预算管理的非税收入 专项业务费 393.00 六、科学技术支出 六、310资本性支出 六、506对事业单位资本性补助 上级预下达 二、项目支出 七、文化旅游体育与传媒支出 1,178.70 七、311对企业补助(基本建设) 预算数 1,321.70 七、507对企业补助一(非基本建设) 政府性基金预算财政拨款 八、社会保障和就业支出 政府性基金--新增债券 九、卫生健康支出 九、313对社会保障基金补助 九、509对个人和家庭的补助 十、节能环保支出 十、399其他支出 十、510对社会保障基金补助 二、 事业收入 预算数 253.00 八、312对企业补助 八、508对企业补助二(基本建设) 事业收入 十一、城乡社区支出 十一、511债务利息及费用支出 其中:纳入专户管理的教育收费收入 十二、农林水支出 十二、512债务还本支出 三、经营收入 十三、交通运输支出 十三、513转移性支出 四、上级补助收入 十四、资源勘探信息等支出 十四、514预备费及预留 五、附属单位上缴收入 十五、商业服务业等支出 十五、其他支出 六、其他收入 十六、金融支出 110.00 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 七、上年结余、结存 1,431.70 本 年 支 出 合 计 1,431.70 三、结转下年 1、财政拨款结转、结余 公共财政拨款(补助)结转 政府性基金结转结余 2、经营结转 收 入 总 计 1431.7 支 出 总 计 1431.7 支 出 总 计 1431.7 支 出 总 计 1431.7 1431.7 收入预算总表(公开02表) 财政拨款(补助) 其中: 公共预算财政拨款(补助) 单位编码 单位名称 小计 合计 048001 呼伦贝尔市日报社 公共财政拨款(补助)结转 总计 合计 公共财政拨款( 补助) 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 专项收入 纳入预算管理的 非税收入 公开 02表 上年结转和结余 上级预下达 新增债券 政府性基 金预算财 政拨款 政府性 基金-新增债 券 事业 收入 纳入专户管理的 教育收费收入 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 合计 小计 公共财政拨款( 补助)结转 政府性基金预算 财政拨款结转 上年专项收入结转 预算单位结转结余 小 计 预算单位公共预 算财政拨款结转 结余 预算单位政府性 基金结转结余 经营 结转 支出预算总表(公开03表) 公开03表 功能科目代码 类 款 项 合计 207 208 06 05 05 02 208 05 05 208 05 06 科目名称 出版发行 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 合计 项目支出 基本支出 1,431.70 1,178.70 110.00 1,431.70 1,178.70 110.00 102.00 102.00 41.00 41.00 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表(公开04表) 公开04表 收入 支出 其中: 项目 预算数 项目 其中: 预算数 功能分类 公共财政拨款(补助) 一、财政拨款(补助) 1,431.70 一、基本支出 公共预算财政拨款(补助) 1,431.70 工资和福利支出 公共财政拨款(补助) 1,431.70 商品和服务支出 1,431.70 1,431.70 897.00 897.00 经济分类 公共财政拨款(补助) 预算数 政府性基金预算财政拨款 公共财政拨款(补助) 一、一般公共服务支出 一、301工资福利支出 897.00 897.00 二、外交支出 二、302商品和服务支出 424.70 424.70 三、国防支出 三、303对个人和家庭的补助 110.00 110.00 110.00 四、公共安全支出 四、307债务利息及费用支出 五、309资本性支出(基本建设) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 对个人和家庭的补贴 上级预下达 专项性公用支出 31.70 31.70 五、教育支出 新增债券安排-一般公共预算 专项业务费 393.00 393.00 六、科学技术支出 政府性基金预算财政拨款 110.00 其中: 预算数 政府性基金预算财政拨款 二、项目支出 政府性基金-新增债券安排 六、310资本性支出 七、文化旅游体育与传媒支出 1,178.70 1,178.70 七、311对企业补助(基本建设) 八、社会保障和就业支出 253.00 253.00 八、312对企业补助 九、卫生健康支出 九、313对社会保障基金补助 十、节能环保支出 十、399其他支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,431.70 本 七、上年结余、结存 年 支 出 合 计 1,431.70 1,431.70 总 计 1,431.70 1,431.70 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 1,431.70 1,431.70 1,431.70 1,431.70 三、结转下年 1、财政拨款结转、结余 公共财政拨款(补助)结转 政府性基金结转结余 收 入 总 计 1,431.70 支 出 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算支出预算表(公开05表) 公开05表 功能科目代码 类 合计 207 208 208 208 款 06 05 05 05 科目名称 合计 基本支出 项 05 02 05 06 出版发行 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 1,431.70 1,178.70 110.00 102.00 41.00 1,431.70 1,178.70 110.00 102.00 41.00 项目支出 财政拨款基本支出预算表(公开06表) 公开06表 其中: 经济分类编码 经济分类名称 预算数 公共财政拨款补助 公共财政拨款补助(基本) 合计 30101 30108 30109 30201 303010101 303020102 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 办公费 离休人员工资 退休人员工资(财政支付) 1,431.70 754.00 102.00 41.00 424.70 10.00 100.00 1,007.00 754.00 102.00 41.00 政府性基金预算拨款 公共财政拨款补助(业务费) 424.70 424.70 10.00 100.00 政府性基金预算拨款(基本) 政府性基金预算拨款(业务费) 备注 政府性基金预算表(公开07表) 公开07表 科目编码 单位编码和名称 类 款 项 合计 048呼伦贝尔市日报社 048001呼伦贝尔市日报社 207 06 05 出版发行 支出预算 科目名称 基本支出 总计 合计 人员支出 基本公用支出 对个人和家庭的补助支出 专项性公用支出(业务费 ) 专项业务费 专项支出 三公经费公开表(公开08表) 公开08表 项 目 2018年预算 合 计 合 计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 一般公共预算拨款 2019年预算 政府性基金 预算拨款 合 计 一般公共预算拨款 本年与上年增减 政府性基金 预算拨款 增减额 增减% 政府采购预算表(公开09表) 资金来源 上年结转、结余 公共财政拨款(补助) 单位编码和名称 合计 采购品目编码 采购品目名称 采购方式 采购组织形式 数量 0 计量单位 总计 0.00 合计 0.00 小计 0.00 公共财政拨款( 补助) 0.00 专项收入 0.00 纳入预算管理的 非税收入 0.00 公共财政拨款(补助)结转 上级预下达 0.00 新增债券安排-一 般公共预算 0.00 政府性基金预算 财政拨款 政府性基金-新增 债券安排 0.00 0.00 事业收入 0.00 其中:纳入专户 管理的教育收费 收入 0.00 经营收入 0.00 上级补助收入 0.00 附属单位上缴收 入 0.00 其他收入 0.00 合计 0.00 小计(拨款) 0.00 预算单位结转结余 公共财政拨款( 补助)结转 预算单位公共预 算财政拨款结转 结余 上年专项收入结 转 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 政府性基金预算 财政拨款结转 预算单位政府性 基金结转结余 0.00 0.00 公开09表 经营结转 0.00 部门预算基本信息表(公开10表) 公开10表 公用设施、设备情况 公务用车情况(辆) 房屋建筑状况(平方米) 单位编码 未实行公务用车制度改革车辆情况 公务用车实有数 合计 合计 实行公务用车制度改革单位 单位名称 0 办公用房 0 业务用房 0 其他 0 合计 0 执法执勤 机要通信 特种专业 调研用车 和综合执 应急用车 技术用车 法用车 离退休干 部用车 0 0 0 0 0 合计 0 执法执勤 机要通信 特种专业 调研用车 和综合执 应急用车 技术用车 法用车 离退休干 部用车 0 0 0 0 0