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县委办2017年度部门决算公开附表.xls

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县委办2017年度部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 125.23 8 十一、城乡社区支出 21 0.30 22 510.75 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 509.74 行次 1.00 510.74 0.02 本年支出合计 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 13 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 385.23 25 510.75 合计 26 510.75 附表2-2 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 项 目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 510.74 509.74 1.00 功能分类科目 编码 科目名称 201 一般公共服务支出 385.21 384.21 1.00 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务 383.71 383.71 1.00 2013101 行政运行 383.71 382.71 1.00 20132 组织事务 1.50 1.50 2013201 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 125.23 125.23 20805 行政事业单位离退休 125.23 125.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 125.23 125.23 212 城乡社区支出 0.30 0.30 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.30 0.30 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.30 0.30 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 510.75 510.75 201 一般公共服务支出 385.23 385.23 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务 383.73 383.73 2013101 行政运行 383.73 383.73 20132 组织事务 1.50 1.50 2013201 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 125.23 125.23 20805 行政事业单位离退休 125.23 125.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 125.23 125.23 212 城乡社区支出 0.30 0.30 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.30 0.30 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.30 0.30 功能分类科目编 码 科目名称 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补 助支出 6 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 509.44 一、一般公共服务支出 行次 15 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 384.23 384.23 4 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.30 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 125.23 125.23 7 八、社会保障和就业支出 21 125.23 125.23 8 十一、城乡社区支出 22 0.3 509.75 509.45 0.30 509.75 509.45 0.30 本年收入合计 9 509.74 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 0.02 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 0.02 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 509.75 0.30 25 合计 28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款 为空,自行填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 509.45 509.45 201 一般公共服务支出 384.23 384.23 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务 382.73 382.73 2013101 行政运行 382.73 382.73 20132 组织事务 1.50 1.50 2013201 行政运行 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 125.23 125.23 20805 行政事业单位离退休 125.23 125.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 125.23 125.23 功能分类科目编 码 科目名称 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 金额 224 89.77 126.25 7.99 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 125.23 125.23 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 经济分 科目名称 类科目 商品和服务支出 302编码 办公费 30201 印刷费 30202 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 差旅费 30211 因公出国(境)费用 30212 维修(护)费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 349.23 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 157.37 310 其他资本性支出 29.99 31001 房屋建筑物购建 27 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 信息网络及软件购置更新 31007 2.97 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 23.24 31011 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 31012 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 310019 29.99 310020 产权参股 6 其他资本性支出 31099 12.5 对企事业单位的补贴 304 企业政策性补贴 30401 事业单位补贴 30402 财政贴息 30403 0.01 其他对企事业单位的补贴 30499 债务利息支出 307 国内债务付息 30701 国外债务付息 30707 25.68 399 其他支出 赠与 39906 公用经费总计 金额 2.86 2.86 160.23 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 2017年度预算数 合计 1 38.18 因公出国 (境)费 2 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 25.68 25.68 公务接待 费 合计 6 7 12.5 38.18 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 25.68 25.68 公务接待 费 12 12.5 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:中共迭部县委办公室 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.30 0.30 0.30 212 城乡社区支出 0.3 0.30 0.30 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6

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