区建设局决算公开表.xls
收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 1 其中:政府性基金预算财政拨款 金额 2,404.43 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 987.3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 3,391.73 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 50.86 25 11.51 其中:项目支出结转和结余 26 27 28 总计 29 3,442.59 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 30 二、外交支出 31 三、国防支出 32 四、公共安全支出 33 五、教育支出 34 六、科学技术支出 35 七、文化体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、医疗卫生与计划生育支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 1695.82 十二、农林水支出 41 5 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、其他支出 50 本年支出合计 结余分配 51 1,666.83 10.67 8.39 3,386.71 52 其中:提取职工福利基金 53 转入事业基金 54 年末结转和结余 55 其中:项目支出结转和结余 55.88 56 57 总计 58 3,442.59 。 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 科目编码 科目名称 栏次 类 款 本年收入 财政拨款 合计 收入 1 2 项 合计 3,391.73 2,404.43 201 一般公共服务支出 1,666.83 1,666.83 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,666.35 1,666.35 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,666.35 1,666.35 20106 财政事务 0.20 0.20 2010607 信息化建设 0.20 0.20 20110 人力资源管理 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 20111 纪检监察事务 0.20 0.20 2011199 其他纪检监察事务支出 0.20 0.20 210 医疗卫生与计划生育支出 10.67 10.67 21005 医疗保障 10.67 10.67 2100501 行政单位医疗 7.11 7.11 2100503 公务员医疗补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 1,700.85 713.54 21203 城乡社区公共设施 1,700.85 713.54 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,700.85 713.54 213 农林水支出 5 5 21303 水利 5 5 2130314 防汛 5 5 221 住房保障支出 8.39 8.39 22102 住房改革支出 8.39 8.39 2210201 住房公积金 8.39 8.39 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 收入决算总表 公开02表 金额单位:万元 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 987.3 987.3 987.3 987.3 支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 科目编码 类 款 科目名称 项 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 支出 栏次 1 2 3 合计 3,386.71 170.26 3216.45 1,666.83 0.48 1666.35 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,666.35 1666.35 1,666.35 1666.35 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20106 财政事务 0.20 0.20 2010607 信息化建设 0.20 0.20 20110 人力资源管理 0.08 0.08 2011009 公务员考核 0.08 0.08 20111 纪检监察事务 0.20 0.20 2011199 其他纪检监察事务支出 0.20 0.20 210 医疗卫生与计划生育支出 10.67 10.67 21005 医疗保障 10.67 10.67 2100501 行政单位医疗 7.11 7.11 2100503 公务员医疗补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 1,695.82 150.72 1545.11 21203 城乡社区公共设施 1,695.82 150.72 1545.11 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,695.82 150.72 150.72 213 农林水支出 5.00 5.00 21303 水利 5.00 5.00 2130314 防汛 5.00 5.00 221 住房保障支出 8.39 8.39 22102 住房改革支出 8.39 8.39 2210201 住房公积金 8.39 8.39 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 4 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3.%d — 公开03表 金额单位:万元 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 收 入 项目 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,404.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 本年收入合计 年初结转和结余 22 2,404.43 本年支出合计 23 17.39 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 24 17.39 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 2,421.82 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 出 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 公开04表 金额单位:万元 支 出 行次 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 小计 2 28 1,666.83 1,666.83 29 30 31 32 33 34 35 36 10.67 10.67 38 730.93 730.93 39 5 5 8.39 8.39 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2,421.82 2,421.82 50 51 52 53 54 2,421.82 2,421.82 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 项目 支出功能分类科目编码 类 款 上年结转和结余 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 科目名称 合计 栏次 1 合计 17.39 5.88 11.51 项 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20106 财政事务 2010607 信息化建设 20110 人力资源管理 2011009 公务员考核 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 17.39 5.88 11.51 21203 城乡社区公共设施 17.39 5.88 11.51 2120399 其他城乡社区公共设施支出 17.39 5.88 11.51 213 农林水支出 21303 水利 2130314 防汛 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 批复。 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 本年收入 合计 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结余 基本支出 合计 小计 项目支出 合计 人员经费 公用经费 12 2,404.43 135.74 2268.69 2,421.82 141.61 134.10 7.52 2280.2 1,666.83 0.48 1666.35 1,666.83 1666.35 1,666.35 1666.35 1666.35 1666.35 1,666.35 1666.35 1666.35 1666.35 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 713.54 116.20 597.35 730.93 122.07 114.56 7.52 608.86 713.54 116.20 597.35 730.93 122.07 114.56 7.52 608.86 713.54 116.20 597.35 730.93 122.07 114.56 7.52 608.86 5.00 5.00 5 5.00 5.00 5 5.00 5.00 5 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 公开05表 金额单位:万元 年末结转和结余 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 14 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 基本支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 20103 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 20106 财政事务 2010607 信息化建设 20110 人力资源管理 2011009 公务员考核 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 213 农林水支出 21303 水利 2130314 防汛 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 小计 10 141.61 0.20 0.20 0.08 0.08 0.20 0.20 10.67 10.67 7.11 3.56 122.07 122.07 122.07 8.39 8.39 8.39 本支出决算表 公开06表 单位:万元 基本支出 人员经费 日常公用经费 11 12 134.10 7.52 0.20 0.20 0.08 0.08 0.20 0.20 10.67 10.67 7.11 3.56 114.56 114.56 114.56 7.52 7.52 7.52 8.39 8.39 8.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 2015年度 2015年度预算数 合计 因公出国(境)费 1 2 7 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 3 0.00 4 4.00 5 6 4.00 合计 7 3 3.8929 “三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 2015年度决算数 因公出国(境)费 8 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 0.00 3.5283 10 11 12 3.5283 0.3646 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 部门:洛阳市瀍河回族区建设局 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 年初结转和结余 基本支出 项目支出 合计 结转和结 结转 余 1 2 3 本年收入 合计 基本支出 4 5 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年收入 复。 本年支出 项目支出 合计 6 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 基本支出 项目支出结转和结 项目支出余项目支出 结转 结转 结余 11 12 13