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新闻中心2017年预算公开(1)(1)(1).pdf

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孟津县新闻中心 2017 年度部门预算 二〇一七年八月 目 录 第一部分 新闻中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 新闻中心2017年部门预算 表 一、财政预算收支总体情况表 二、一般公共预算支出情况表 三、一般公共预算基本支出情况表 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表 五、政府性基金预算支出情况表 六、部门收支总体情况表 七、部门收入总体情况表 八、部门支出总体情况表 第三部分、孟津县新闻中心2017年度部门预算安排情况说明 一、财政预算收支总体情况表的说明 二、一般公共预算支出情况表的说明 三、一般公共预算基本支出情况表的说明 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 五、政府性基金预算支出情况表的说明 六、部门收支总体情况表的说明 七、部门收入总体情况表的说明 八、部门支出总体情况表的说明 九、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县新闻中心概况 一、新闻中心主要职责 指导、组织、实施全县以文字为主的对外新闻宣传工作; 邀请、组织中央和省、市新闻宣传单位就我县整体工作、投 资环境、重点项目、特色产业搞好采访报道;组织县内新闻 工作者的培训工作;会同有关部门组织协调对外文化交流工 作;具体负责:县委门户网站《中国孟津网》的更新维护及 县委机关报《新孟津》、《洛阳孟津手机报》的编发工作。 负责组织、协调网上宣传和舆论引导,做好网络舆情监控, 指导舆情处置等工作。 二、新闻中心构成 孟津县新闻中心隶属县委宣传部管理,正科级公益一类 财政全供事业单位。新闻中心编制 9 名,管理岗位 5 人,专 技岗位 3 人,工勤岗位 1 人。 第二部分 新闻中心 2017 年部门预算表 第三部分 孟津县新闻中心 2017 年度部门预算安排情况说明 一、关于财政拨款收支总体情况表的说明 新闻中心 2017 年财政拨款收支总预算 99.97 万元。 收入 全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括: 一般公共预算当年拨款收入 99.97 万元;支出包括:财政一 般拨款支出 99.97万元。2017 年财政拨款 99.97 元,比 2016 年执行数 93.63 万元增加 6.34万元,增加 6.34%,主要原因 是工资福利经费支出增加。 二、关于一般公共预算支出情况表的说明 一般公共预算当年拨款规模变化情况。新闻中心2017 年一般公共预算当年拨款99.97万元,比2016 年执行数 93.63万元增加 6.34万元,主要原因是工资福利经费支出增 加。 三、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 (1)一般公共预算当年拨款规模变化情况。新闻中心 2017 年一般公共预算当年拨款99.97万元,比2016 年执行 数93.63万元增加 6.34万元,增加6.34%。主要原因是是工资 福利经费支出增加。 ( 2 )一 般 公 共预 算 当 年 拨款 结 构 情 况。工 资 福 利 支 出37.87万元,占 37.9 %;商品服务支出 58.62万元,占 58.63%;对个人和家庭补助3.48万元,占3.47%。 (3)一般公共预算当年拨款具体使用情况。工资福利 2017年初预算数为37.87万元, 比2016 年执行数34.51万元增 加3.36万元,增加8.9%。主要原因是人员工资增加。 商品服务2017 年初预算数为58.62万元,比 2016 年执 行数59.12万元增加0.85万元。主要原因是业务增加 。 对个人和家庭补助2017 年初预算数为3.48万元, 比2016 年执行数3.27万元增加0.21万元,减少6%。主要原因是因为 其他对个人和家庭补助人员减少。 四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 新闻中心2017 年“三公”经费预算数为0万元,其中: 因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行 费0万元, 公务接待费0 万元。2017 年“三公”经费预算数、2016 年 预算数均为0万元,主要原因是无公务接待费。 五、关于政府性基金预算支出表的说明 新闻中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用 政府性基金安排的支出。 六、关于部门收支总体情况表的说明 新闻中心2017年部门收支总预算99.97万 元,收入全部为一 般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括:一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入99.97万 元 、支出包括:工 资 福 利 支 出 37.87 万 元 、 商 品 服 务 支 出 58.62 万元、对个人和 家庭补助支出3.48万元。 七、关于部门收入总表的说明 新闻中心2017年收入预算99.97万元,其中:财政 一 般 拨 款 收 入99.97万元,占100%。 八、关于部门支出总体情况表的说明 新闻中心2017 年部门支出预算99.97万元。其中: 基 本支出99.97万元, 占100%,包括:工 资 福 利 支 出 37.87 万 元 、 商 品 服 务 支 出 58.62 万元、对个人和家庭补助支出 3.48万元。;项目支出 0 万元,占 0%。 九、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出预算2017年初预算数为99.97万元, 比 2016 年执行数93.63万元增加6.34万元,增加6.34%。主要原 因是人员工资经费增加。 (二)政府采购支出情况 2017年无政府采购预算安排。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年未开展预算绩效管理工作。 (四)关于专项转移支付项目情况说明 2017年无使用专项转移制度的项目。 (五)国有资产占用情况。 截至2017年12月31日, 新闻中心有公务用车1辆,无大型 办公设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度,财政拨款包括一般 公共预算拨款和政府性 基金预算拨款。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

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