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示范区党群工作办公室预算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

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表一 2017年部门预算收支预算总表 单位:万元 部门名称:党群工作办公室 收 入 支 出 2017年预算 项 目 金额 项 一般公共预算支出 目 总计 其中: 财政拨款 小计 一、财政拨款 23.05 一、基本支出 23.05 23.05 23.05 二、行政事业性收费 1、工资福利支出 16.27 16.27 16.27 三、专项收入 2、商品和服务支出 3.64 3.64 3.64 四、国有资本收益 3、对个人和家庭的补助支出 3.14 3.14 3.14 五、政府住房基金收入 二、项目支出 六、政府性基金收入 1、一般性项目支出 七、专户收入 2、专项支出 八、结余结转收入 2.1、政策性配套支出 九、本级财力补助下级支出 2.2、事业发展专项支出 十、提前下达转移支付支出 2.3、其他资本性支出 23.05 23.05 23.05 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 23.05 本年支出合计 基金 专户 本级财力补助 下级支出 上年结转 专项转移支付 表二 2017年部门预算收入总体情况表 部门名称:党群工作办公室 单位:万元 收 入 备注 项 一、财政拨款 目 金额 23.05 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、国有资本收益 五、政府住房基金收入 六、政府性基金收入 七、专户收入 八、结余结转收入 九、本级财力补助下级支出 十、提前下达转移支付支出 本年收入合计 23.05 表三 2017年部门预算支出总体情况表 单位:万元 部门名称:党群工作办公室 支 出 2017年预算 项 目 一般公共预算支出 总计 基金 小计 财政拨款 一、基本支出 23.05 23.05 23.05 1、工资福利支出 16.27 16.27 16.27 2、商品和服务支出 3.64 3.64 3.64 3、对个人和家庭的补助支出 3.14 3.14 3.14 23.05 23.05 23.05 二、项目支出 1、一般性项目支出 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年支出合计 专户 本级财力补助下级 支出 上年结转 专项转移支付 表五 2017年部门预算-财政拨款收支预算总表 部门名称:党群工作办公室 单位:万元 收 收 一、财政拨款 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 23.05 一、基本支出 出 目 财政拨款金额 23.05 1、工资福利支出 16.27 2、商品和服务支出 3.64 3、对个人和家庭的补助支出 3.14 二、项目支出 1、一般性项目支出 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 23.05 本年支出合计 23.05 表六 2017年部门预算-财政拨款明细表(按功能分类) 单位:万元 科目编码 类 ** 款 ** 2017 年 支 出 项 单位名称 功能科目名称 基本支出 总计 合 ** 党群工作办公室 计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 23.05 23.05 16.27 3.64 3.14 3.64 1.92 201 03 01 党群工作办公室 行政运行 18.65 18.65 13.09 210 11 02 党群工作办公室 行政单位医疗 0.94 0.94 0.94 208 99 01 党群工作办公室 其他社会保障和就业支出 0.04 0.04 0.04 208 05 05 党群工作办公室 机关事业单位养老保险缴费支出 2.20 2.20 2.20 221 02 01 党群工作办公室 住房公积金 1.22 1.22 1.22 项目支出 表七 2017年部门预算-政府性基金预算收支总表 部门名称:党群工作办公室 单位:万元 收 收 一、政府性资金 入 项 目 入 支 收 入 金 额 支 出 项 一、基本支出 1、工资福利支出 2、商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 1、一般性项目支出 2、专项支出 2.1、政策性配套支出 2.2、事业发展专项支出 2.3、其他资本性支出 2.4、偿债支出 2.5、其他 本年收入合计 本年支出合计 出 目 政府性基金支出金额 表八 2017年部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类) 单位:万元 科目编码 类 款 2017年基本支出 项 单位名称(项目名称) 一般公共预算安排 合计 党群工作办公室 基金安排 其中: 财政安排 小计 23.05 23.05 23.05 201 03 01 统发工资 10.12 10.12 10.12 201 03 01 年终一次性奖金 0.84 0.84 0.84 210 11 02 医疗保险缴费 0.95 0.95 0.95 208 99 01 工伤保险缴费 0.04 0.04 0.04 208 05 05 基本养老保险缴费 2.20 2.20 2.20 201 03 01 补2016年度年终一次性奖金 0.19 0.19 0.19 201 03 01 2015年度目标考核奖 0.78 0.78 0.78 201 03 01 2015年未休假人员工资报酬 1.15 1.15 1.15 201 03 01 公用经费 2.40 2.40 2.40 201 03 01 公务交通补贴 0.78 0.78 0.78 201 03 01 工会费 0.20 0.20 0.20 201 03 01 福利费 0.26 0.26 0.26 221 02 01 住房公积金 1.22 1.22 1.22 201 03 01 文明单位奖 0.72 0.72 0.72 201 03 01 补2016年度文明单位奖 1.20 1.20 1.20 财政专户安排 表十一 2017年部门预算“三公”经费预算表 填报单位:(签章)党群工作办公室 项 目 单位:万元 2017年预算数 上年预算数 增减(%) 因公出国(境)费用 11 公务接待费 3.62 4 -9.5 3.62 15 -75.9 公务用车运行维护费 公务用车购置 小计 部门预算及“三公”经费公开 网址链接 注:填报口径统一按照公共预算口径填报,严格按预算批复数控制执行。 备 注

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