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上海市普陀区银锄湖幼儿园2019年单位预算.pdf

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上海市普陀区2019年单位预算 预算单位:上海市普陀区银锄湖幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区银锄湖幼儿园主要职能 上海市普陀区银锄湖幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括:完成学前教育,实行教育与保健相结合,促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区银锄湖幼儿园机构设置 上海市普陀区银锄湖幼儿园设9个内设机构,包括:园长室、课程研发部、保教质量部、后勤保障部、社区家教部、人力资源部、小 班、中班、大班。 名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年,上海市普陀区银锄湖幼儿园预算支出总额为1185.06万元,其中:财政拨款支出预算1185.06万元。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算1185.06万元,政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下: 1. “教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)”943.06万元,主要用于:教育部门举办的学前教育支出。2018年当年预算执行 数为1051.25万元,2019年预算安排943.06万元,比2018年预算执行数减少10.29%。主要原因是:学生及教职工人数减少以及专项款的 减少。 2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)0万元。主要用于:上述项目以外的教育费附加支出 。2018年当年预算执行数为10万元,2019年预算安排0万元,比2018年预算执行数减少100%。主要原因是:用于公用经费的教育费附加 预算减少。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.16万元。主要用于:实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。2018年当年预算执行数为8.51万元,2019年预算安排9.16万元,比2018年预算执行数增加7.64%。主要原因是:离退休人 员的增加。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.65万元。主要用于:实行归口 管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为107.25万元,2019年预算安排104.65万元,比2018年预算执行数减少 2.42%。主要原因是:职工人数减少。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.86万元。主要用于:实行归口管理 的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为42.90万元,2019年预算安排44.95万元,比2018年预算执行数减少2.42%。主 要原因是:职工人数减少。 6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)49.71万元。主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。2018年当年预算执行数为50.94万元,2019年预算安排49.71万元,比2018年预算执行数减少2.42%。主要原因是:职工 人数减少。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.63万元。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为36.74万元,2019年预算安排36.63万元, 比2018年预算执行数减少0.30%。主要原因是:职工人数减少。 2019年预算单位财务收支预算总表 编制部门:上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 11,850,589 一、教育支出 9,430,600 6,701,883 1.公共预算资金 11,850,589 二、社会保障和就业支出 1,556,654 1,556,654 2.政府性基金 三、卫生健康支出 497,072 497,072 二、事业收入 四、住房保障支出 366,263 366,263 11,850,589 9,121,872 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 11,850,589 支出总计 公用经费 2,228,717 500,000 2,228,717 500,000 2019年预算单位收入预算总表 单位:元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 208 教育支出 9,430,600 9,430,600 0 0 0 普通教育 9,430,600 9,430,600 0 0 0 学前教育 9,430,600 9,430,600 0 0 0 社会保障和就业支出 1,556,654 1,556,654 0 0 0 行政事业单位离退休 1,556,654 1,556,654 0 0 0 91,600 91,600 0 0 0 1,046,467 1,046,467 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 418,587 418,587 0 0 0 卫生健康支出 497,072 497,072 0 0 0 行政事业单位医疗 497,072 497,072 0 0 0 事业单位医疗 497,072 497,072 0 0 0 住房保障支出 366,263 366,263 0 0 0 住房改革支出 366,263 366,263 0 0 0 住房公积金 366,263 366,263 0 0 0 11,850,589 11,850,589 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年预算单位支出预算总表 单位:元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 01 208 教育支出 9,430,600 8,930,600 500,000 普通教育 9,430,600 8,930,600 500,000 学前教育 9,430,600 8,930,600 500,000 社会保障和就业支出 1,556,654 1,556,654 0 行政事业单位离退休 1,556,654 1,556,654 0 91,600 91,600 0 1,046,467 1,046,467 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 418,587 418,587 0 卫生健康支出 497,072 497,072 0 行政事业单位医疗 497,072 497,072 0 事业单位医疗 497,072 497,072 0 住房保障支出 366,263 366,263 0 住房改革支出 366,263 366,263 0 住房公积金 366,263 366,263 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 11,850,589 11,350,589 500,000 2019年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门: 单位:元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 本年财政拨款支出 预算数 项目 11,850,589 一、教育支出 预算数 一般公共预算 政府性基金预算 9,430,600 9,430,600 1,556,654 1,556,654 三、卫生健康支出 497,072 497,072 四、住房保障支出 366,263 366,263 11,850,589 11,850,589 二、社会保障和就业支出 11,850,589 支出总计 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 01 99 208 2019年预算数 2018年执行数 小计 基本支出 2019年预算数比2018年执行数 项目支出 增减额 教育支出 10,612,532 9,430,600 8,930,600 500,000 普通教育 10,512,532 9,430,600 8,930,600 500,000 学前教育 10,512,532 9,430,600 8,930,600 500,000 教育费附加安排的支出 100,000 0 其他教育费附加安排的支出 100,000 0 社会保障和就业支出 1,586,596 1,556,654 1,556,654 0 行政事业单位离退休 1,586,596 1,556,654 1,556,654 0 85,112 91,600 91,600 0 1,072,474 1,046,467 1,046,467 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 429,010 418,587 418,587 0 医疗卫生与计划生育支出 509,426 497,072 497,072 0 行政事业单位医疗 509,426 497,072 497,072 0 事业单位医疗 509,426 497,072 497,072 0 住房保障支出 367,417 366,263 366,263 0 住房改革支出 367,417 366,263 366,263 0 住房公积金 367,417 366,263 366,263 0 13,075,971 11,850,589 11,350,589 500,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 增减% -1,181,932 -11.14 -1,081,932 -10.29 -1,081,932 -10.29 -100,000 -100.00 -100,000 -100.00 -29,942 -1.89 -29,942 -1.89 6,488 7.62 -26,007 -2.42 -10,423 -2.43 -12,354 -2.43 -12,354 -2.43 -12,354 -2.43 -1,154 -0.31 -1,154 -0.31 -1,154 -0.31 -1,225,382 -9.37 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出,故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 9,026,612 9,026,612 0 301 01 基本工资 1,232,592 1,232,592 0 301 02 津贴补贴 509,124 509,124 0 301 07 绩效工资 3,995,097 3,995,097 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,046,467 1,046,467 0 301 09 职业年金缴费 418,587 418,587 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 497,072 497,072 0 301 12 其他社会保障缴费 99,414 99,414 0 301 13 住房公积金 366,263 366,263 0 301 99 其他工资福利支出 861,996 861,996 0 商品和服务支出 1,690,347 0 1,690,347 302 302 01 办公费 300,000 0 300,000 302 02 印刷费 20,000 0 20,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 80,000 0 80,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 09 物业管理费 260,710 0 260,710 302 11 差旅费 2,000 0 2,000 302 13 维修(护)费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 40,000 0 40,000 302 17 公务接待费 4,724 0 4,724 302 25 专用燃料费 154,106 0 154,106 302 28 工会经费 104,647 0 104,647 302 29 福利费 164,160 0 164,160 对个人和家庭的补助 95,260 95,260 0 303 303 02 退休费 91,600 91,600 0 303 09 奖励金 2,160 2,160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,500 1,500 0 资本性支出 538,370 0 538,370 专用设备购置 538,370 0 538,370 11,350,589 9,121,872 2,228,717 310 310 03 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.47 0 0.47 购置费 运行费 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.47万元,与2018年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元。与2018年预算持平,主要原因是严格控制出国(境)预算。 (二)公务用车购置及运行费0元。与2018年预算持平,主要原因是严格控制公务用车及运行费的预算。 (三)公务接待费0.47万元。与2018年预算持平,主要原因是严格控制公务接待预算 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区银锄湖幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金50万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,上海市普陀区银锄湖幼儿园共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 、其他用车1辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设 备0台(套)。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称:上海市普陀区银锄湖幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 基本建设工程类□ 资产购置类□ 2019-1-1 结束时间 其他事业专业类√ 2019-12-31 开始时间 政府购买服务□ 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 立项依据 维护,其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件,改善的教育环境, 项目设立 规划纲要(2010-2020年)》 的必要性 推进教育事业科学发展。 保证项目 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市2017年政府 实施的制 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 度、措施 项目总预算(元) 500000 项目当年预算(元) 500000 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执 (元) 行数(元) 预算金额(元) 子项目名称 项目当年 500000 投入资金 发展经费 构成 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 项目实施计划 项目总目标深入推进素质教育,改善教育环境 深入推进素质教育,改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 投入和管 财务管理制度健全性 健全 理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 影响力目 项目立项的规范性 规范 标 备注

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