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8.关于瑶海区2019年一般公共预算决算情况的说明.pdf

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关于瑶海区 2019 年一般公共预算 决算情况的说明 一、一般公共预算收入决算情况 2019 年,全区一般公共预算地方收入完成 159039 万元,同 比增长 1.17%,为调整预算的 101.16%,主要收入项目决算情况 有: 1、增值税完成 56065 万元,为调整预算的 103.02%,比上 年增长 2.17%,主要是增值税增幅保持平稳状态。 2、企业所得税完成 13811 万元,为调整预算的 102.05%, 比上年下降 7.36%。 3、个人所得税完成 3016 万元,为调整预算的 101%,比上 年下降 43.09%。主要是受个人所得税基数提高和六项专项附加 扣除等减税降费政策影响。 4、城市维护建设税完成 8155 万元,为调整预算的 104.23%,比上年增长 3.94%。 5、房产税完成 12473 万元,为调整预算的 102.41%,比上 年增长 1.46%。 6、印花税完成 6643 万元,为调整预算的 104.73%,比上年 下降 2.31%。 7、土地增值税完成 25941 万元,为调整预算的 103.33%, 比上年下降 11.11%。 二、一般公共预算支出决算情况 2019 年,区级一般公共预算支出完成 266111 万元,为调 整预算数的 100%,比上年增长 5.72%,主要支出项情况有: 1、一般公共服务支出 33630 万元,为调整预算的 100%,比 上年增长 17.58%; 2、国防支出 441 万元,为调整预算的 100%,比上年下降 42.13%,主要是民兵经费下降; 3、公共安全支出 6180 万元,为调整预算的 100%,比上年下 降 21.76%; 4、教育支出 107774 万元,为调整预算的 100%,比上年增长 5.20%; 5、科学技术支出 1474 万元,为调整预算的 100%,比上年增 长 125.04%,主要是上级转移支付增加; 6、文化旅游体育与传媒支出 1662 万元,为调整预算的 100%,比上年增长 9.92%; 7、社会保障和就业支出 25722 万元,为调整预算的 100%, 比上年增长 1.56%; 8、卫生健康支出 17348 万元,为调整预算的 100%,比上年 增长 25.82%; 9、节能环保支出 902 万元,为调整预算的 100%,比上年下 降 68.94%,主要是上年含环巢湖生态治理项目 2400 万元; 10、城乡社区支出 63185 万元,为调整预算的 100%,比上年 增长 7.94%; 11、农林水支出 1012 万元,为调整预算的 100%,比上年增 长 19.48%; 12、交通运输支出 1 万元,为调整预算的 100%,比上年下降 87.5%,主要是上级转移支付减少; 13、资源勘探信息等支出 753 万元,为调整预算的 100%,比 上年下降 81.48%,主要是企业发展专项资金减少; 14、商业服务业等支出 250 万元,为调整预算的 100%,比上 年增长 11.61%; 15、金融支出 101 万元,为调整预算的 100%,为 2019 年新 增支出科目; 16、住房保障支出 3294 万元,为调整预算的 100%,比上年 增长 103.84%,主要是上级转移支付增加; 17、灾害防治及应急管理支出 825 万元,为调整预算的 100%,为 2019 年新增支出科目; 18、其他支出 19 万元,为调整预算的 100%,比上年下降 98.08%,主要是上级转移支付减少; 19、债务付息支出 1527 万元,为调整预算的 100%,与上年 持平; 20、债务发行费用支出 11 万元,为调整预算的 100%,为 2019 年新增支出科目。

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