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2022 年部门预算及“三公”经费预算报表(中共息烽县委政法委).xls

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2022 年部门预算及“三公”经费预算报表(中共息烽县委政法委).xls

中共息烽县委政法委员会2022年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 1,013.19 一、基本支出 二、项目支出 支出性质分类 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 1,013.19 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 1,013.19 支出总计 出 政法委员会2022年部门收支总表 单位:万元 支 出 预算数 459.77 553.42 1,013.19 1,013.19 中共息烽县委政法委员会2022年部门收入总表 项目 本 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 02 02 02 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 36 36 03 99 99 02 02 02 99 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 行政运行 事业运行 事业运行 行政单位医疗 事业单位医疗 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房公积金 行政运行 事业运行 行政运行 行政运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 一般公共服务支出 一般公共服务支出 一般公共服务支出 其他社会保障和就业支出 204 204 204 204 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 201 201 204 201 201 204 204 204 208 01 50 01 50 01 50 50 01 02 06 05 01 01 50 01 01 02 02 02 99 99 02 02 02 01 收入总计 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 上年结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 中共息烽县委政法委员会2022年部门收入总表 项目 支出功能分类科 目编码 02 02 204 99 99 201 02 01 204 201 36 2 201 36 2 本 科目名称 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 行政运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 合计 收入总计 38.00 85.22 16.00 100 70 1013.08 上年结转 小计 38.00 0 85.22 0 16.00 100 0 70 0 1013.08 0.00 0 政府性基金 一般公共预 预算拨款收 算拨款收入 入 38.00 85.22 16.00 100 70 1013.08 0.00 法委员会2022年部门收入总表 单位:万元 本年收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 单位:万元 上级补助收 入 事业收入 0.00 0.00 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 中共息烽县委政法委员会2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编码 类 款 项 204 204 204 204 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 201 201 204 201 201 204 204 204 208 02 02 02 02 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 36 36 03 99 99 02 02 02 99 01 50 01 50 01 50 50 01 02 06 05 01 01 50 01 01 02 02 02 99 99 02 02 02 01 本年支出 科目名称 支出总计 行政运行 57.60 事业运行 58.32 行政运行 94.84 事业运行 29.52 行政运行 4.80 事业运行 23.76 事业运行 17.23 行政单位医疗 8.80 事业单位医疗 8.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.77 机关事业单位职业年金缴费支出 17.62 住房公积金 48.95 行政运行 4.03 事业运行 4.01 行政运行 31.01 行政运行 16.00 一般行政管理事务 39.18 一般行政管理事务 10.00 一般行政管理事务 2.00 其他一般公共服务支出 20.00 其他一般公共服务支出 117.22 一般公共服务支出 28.80 一般公共服务支出 10.00 一般公共服务支出 12.00 其他社会保障和就业支出 5.00 小计 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 基本支出 项目支出 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 中共息烽县委政法委员会2022年部门支出总表 项目 支出功能分类科目编码 204 201 204 201 201 02 99 02 36 36 本年支出 科目名称 02 99 01 2 2 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 行政运行 一般行政管理事务 一般行政管理事务 合计 支出总计 38.00 85.22 16.00 100 70 1013.08 小计 38.00 85.22 16.00 100 70 1013.08 基本支出 项目支出 459.66 38.00 85.22 16.00 100 70 553.42 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 0.00 0.00 政法委员会2022年部门支出总表 单位:万元 本年支出 对附属单位 补助支出 其他支出 结转下年 单位:万元 对附属单位 补助支出 其他支出 0.00 0.00 结转下年 0.00 中共息烽县委政法委员会2022年财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 预算数 1013.18 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 1013.18 本年支出合计 支出 合计 311.24 0.00 0.00 583.39 0.00 0.00 0.00 52.40 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013.18 一般公共预算 311.24 政府性基金预算 583.39 52.4 17.2 48.95 1,013.18 0.00 1,013.18 0.00 0.00 结转下年 上年结转 收入总计 1,013.18 支出总计 1,013.18 法委员会2022年财政拨款收支总表 单位:万元 备注 中共息烽县委政法委员会2022年一般公共预算支出表 单位:万元 序号 类 204 204 204 204 204 204 204 210 210 208 208 221 204 204 204 204 201 201 204 201 201 204 204 204 208 科目编码 款 02 02 02 02 02 02 02 11 11 05 05 02 02 02 02 02 36 36 03 99 99 02 02 02 99 项 科目名称 合计 01 行政运行 57.60 50 事业运行 58.32 01 行政运行 94.84 50 事业运行 29.52 01 行政运行 4.80 50 事业运行 23.76 50 事业运行 17.23 01 行政单位医疗 8.80 02 事业单位医疗 8.40 06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.77 05 机关事业单位职业年金缴费支出 17.62 01 住房公积金 48.95 01 行政运行 4.03 50 事业运行 4.01 01 行政运行 31.01 01 行政运行 16.00 02 一般行政管理事务 39.18 02 一般行政管理事务 10.00 02 一般行政管理事务 2.00 99 其他一般公共服务支出 20.00 99 其他一般公共服务支出 117.22 02 一般公共服务支出 28.80 02 一般公共服务支出 10.00 02 一般公共服务支出 12.00 01 其他社会保障和就业支出 5.00 基本支出 项目支出 57.60 58.32 94.84 29.52 4.80 23.76 17.23 8.80 8.40 34.77 17.62 48.95 4.03 4.01 31.01 16.00 39.18 10.00 2.00 20.00 117.22 28.80 10.00 12.00 5.00 02 99 02 204 201 204 201 201 02 99 01 36 36 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 行政运行 2 一般行政管理事务 2 一般行政管理事务 合计 注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 38.00 85.22 16.00 100 70 38.00 85.22 16.00 100 70 1,013.08 459.66 553.42 中共息烽县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目) 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 类 款 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 06 14 99 302 01 02 04 05 06 07 08 09 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 基本支出 人员经费 公用经费 合计 115.93 124.35 0.00 45.79 34.76 17.62 17.30 0.00 0.00 48.94 26.00 0.00 329.10 0.00 117.70 15.80 0.00 1.00 7.00 0.00 0.00 0.00 115.93 124.35 0.00 45.79 34.76 17.62 17.30 0.00 0.00 48.94 26.00 0.00 329.10 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 11 14 28 29 40 15 16 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 310 02 03 99 310 07 301 302 301 01 02 03 06 07 08 09 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 资本性支出 信息网络及软件购置更新 工资福利支出 商品和服务支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.18 4.50 0.00 6.00 1.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 02 06 31.01 退休费 12.00 救济费 1,013.18 合计 3 470.38 中共息烽县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出明 (按政府预算支出经济分类科目) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 经济分类科目 类 款 01 301 08 09 10 13 99 302 01 02 11 16 17 303 基本 科目名称 机关工资福利支出 工资津补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 印刷费 差旅费 培训费 公务接待费 31 公务用车运行维护费 99 其他商品和服务支出 02 退休费 合计 合计 算基本支出明细表 ) 单位:万元 基本支出 人员经费 公用经费 286.08 34.77 17.62 17.30 48.95 8.03 0.00 10.00 0.30 0.50 0.30 1.50 3.00 0.40 31.01 428.75 中共息烽县委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公经 2021年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数(万元) 行数(万元) 2022年“三公经费” 一般公共预算数(万 元) 与上年预算数相比增减变 化比率(%) 0 0 0 0.00% -22.41% 一、 因公出国(境)费 二、公务接待费 5.8 5.8 4.50 三、公务用车购置及运行维护费 2.7 2.7 6.00 122.22% 1、公务车运行维护费 2.7 2.7 6.00 122.22% 0 0 0 0.00% 10.50 23.53% 2、公务车购置费 合计 8.50 8.50 与上年预算数相比增减变化 原因 按照中央八项规定要求,厉 行节约,继续严格控制“三 公”经费支出。 本年重大活动节点较多,开 支较大,车辆运行费增加。 说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 22年一般公共预算“三公”经费支出表 2022年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重(%) 备注 0.00% 0.44% 0.59% 0.59% 0.00% 1.04% 、培训费、公杂费等支出。 公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 中共息烽县委政法委员会2022年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 法委员会2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目 部门名称 中共息烽县委政法委员会 资金总额: 部门(单位)总体资金情况( 万元): 基本支出 项目支出 其他 对全县政法工作研究提出部署,了解掌握和分析研判全县政法工作情 规政策的实施工作。分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治 政法委提出建议,参与有关法规规章起草、修改工作,及时提出立法 会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。结合职能职责 。 部门职能概述 1.维稳工作:加强基层社会治安综合治理,防范化解社会稳定风险 2.扫黑除恶工作:进一步深入推进扫黑除恶宣传动员,强化培训教育 3.禁毒工作:开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪 4.反邪教工作:强化邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教组织增 5.病残吸毒人员收治工作:我县对病残吸毒人员进行收治,并与贵阳 部门绩效目标 6.铁路护路工作:建立铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县铁路 目标1:加强基层社会治安综合治理,防范化解社会稳定风险,实现 目标2:开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报 目标3:强化邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教组织增量,达 目标4:与贵阳阳光关爱医院签订病员收治协议及收费标准,预计20 目标5:建立铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县铁路联防工作, 部门绩效分目标 (1)月至( 3 )月:对病残吸毒人员进行收治,并与贵阳阳光关爱 ( 4 )月至( 6 ):建立铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县 ( 7 )月至( 9 ):开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品 (10)月至(12)月:强化邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 二级指标 数量 产出 产出 质量 绩效指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 其他说明的问题 服务对象 满意度 部门整体支出绩效目标批复表 中共息烽县委政法委员会 填报日期:2022年1月17日 1013.19 459.77 553.42 0 工作研究提出部署,了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,加强对全县政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会 施工作。分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,组织开展政法领域的调查研究,拟订全县政法工作的方针政策和重 建议,参与有关法规规章起草、修改工作,及时提出立法建议。推进平安息烽、法治息烽建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决 、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。结合职能职责,做好扶贫开发和安全生产相关工作。完成县委、中央政法委、省委政法委和市委 :加强基层社会治安综合治理,防范化解社会稳定风险,落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作,预防、打击各类 工作:进一步深入推进扫黑除恶宣传动员,强化培训教育,加大督查工作力度,建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制; :开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作。 作:强化邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教组织增量; 人员收治工作:我县对病残吸毒人员进行收治,并与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治协议及收费标准,结合2020年工作实际,预计2022年 工作:建立铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县铁路联防工作,确保县域铁路沿线的安全。 基层社会治安综合治理,防范化解社会稳定风险,实现重大危害社会安全稳定事件发生0件; “阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作; 邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教组织增量,达到邪教人员教育转化率为100%; 阳阳光关爱医院签订病员收治协议及收费标准,预计2022年将送治10人; 铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县铁路联防工作,确保县域铁路沿线的安全。 3 )月:对病残吸毒人员进行收治,并与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治协议及收费标准,开展禁毒宣传,进行业务培训,吸毒人员帮 ( 6 ):建立铁路岗点6个,涉及人数20人,做好我县铁路联防工作,确保县域铁路沿线的安全。 ( 9 ):开展“阳光工程”、禁毒预防教育宣传、毒品违法犯罪举报奖励、“无毒害”示范创建等工作。 (12)月:强化邪教人员教育转化,严控邪教人员和邪教组织增量,使反邪教重点人员转化率达到100% 三级指标 指标值 印制宣传物品及资料份数 “反邪教”重点人员管控率 建立铁路岗点 开展法制宣传 巡逻覆盖率 ≥10万份 100% ≥6个 ≥2次 100% 信息采集率 ≥95% 阳光驿站示范点 涉黑线索核查率 防范重大活动重要敏感节点个数 ≥4个 ≥80% ≥5个 病残吸毒人员收治率 100% 公众举报涉黑涉恶线索办结率 100% 邪教人员教育转化率 ≥80% 各项工作完成质量 严格按照上级要求执行 工作完成时间 2022年12月31日前 维护社会安全稳定 打击毒品犯罪效果 重大危害社会安全稳定事件 保障病残吸毒人员就医需求 防范化解社会稳定风险 有效 显著 0件 有效 有效 人员考核机制 建立健全 提高群众防毒、反邪教意识 可持续 遏制毒品问题滋生蔓延 长期 职工满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 无 :2022年1月17日 作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法 法领域的调查研究,拟订全县政法工作的方针政策和重大措施,及时向县委和市委 息烽建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社 相关工作。完成县委、中央政法委、省委政法委和市委政法委交办的其他工作任务 重要节日、重大活动安保维稳工作,预防、打击各类治安刑事犯罪活动; 全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制; 建等工作。 协议及收费标准,结合2020年工作实际,预计2022年将送治10人。 的安全。 生0件; 工作; ; 费标准,开展禁毒宣传,进行业务培训,吸毒人员帮教管理。 沿线的安全。 ”示范创建等工作。 转化率达到100% 说明 禁毒预防教育宣传、扫黑除恶资料、反邪教宣传资料 对全县社会稳定、社会治安、流动人员、网格化服务、社会矛盾等 进行数据采集 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 维稳工作经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 年度资金情况 资金总额(万元) 38 财政资金 38 其中:本级安排 38 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述:严密预防、严厉打击各类治安刑事犯罪活动,防范化解社会稳定风险,落实重要节点 确保社会安全稳定,保障服务经济社会各项建设发展。 分目标 目标:防范化解社会稳定风险,落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 阶段性目标 ( 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 1)月至( 12)月:落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 二级指标 三级指标 数量指标 防范重大活动重要敏感节点个数 质量指标 敏感节点覆盖率 时效指标 完成时间 成本指标 维稳经费 经济效益指标 重大危害社会安全稳定事件 效益 指标 社会效益指标 防范化解社会稳定风险 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 建立健全维稳工作机制 服务对象满意度指标 群众满意度 目支出绩效目标表批复表 维稳工作经费 实施单位 中共息烽县委政法委员会 年度资金情况 38 38 38 0 犯罪活动,防范化解社会稳定风险,落实重要节点、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作, 设发展。 、重要时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 时段、重要节日、重大活动安保维稳工作 三级指标 指标值 防范重大活动重要敏感节点个数 ≥5个 敏感节点覆盖率 100% 完成时间 2022年12月31日前 维稳经费 ≤38万元 重大危害社会安全稳定事件 0起 防范化解社会稳定风险 有效 建立健全维稳工作机制 建立健全 群众满意度 ≥90% 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 病残吸毒人员收治经费 主管部门及代码 中共息烽县委政法委员会901011140001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额(万元) 39.17 财政资金 39.17 其中:本级安排 39.17 其他资金 年度绩效目标 0 总目标 目标概述:按照市禁毒办要求,需对病残吸毒人员进行收治,我县与贵阳阳光关爱医院签订了 实工作任务,全力维护社会和谐稳定,实现病残吸毒人员收治应收尽收。 分目标 目标1:实现病残吸毒人员收治应收尽收。 阶段性目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 ( 1)月至( 12)月:实现病残吸毒人员收治应收尽收。 二级指标 三级指标 数量指标 病残吸毒人员应收尽收率 质量指标 病残吸毒人员收治率 时效指标 完成时间 成本指标 收费标准 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 保障病残吸毒人员就医需求 生态效益指标 可持续影响指标 遏制毒品问题滋生蔓延 服务对象满意度指标 被救治人员满意度 批复表 经费 中共息烽县委政法委员会 与贵阳阳光关爱医院签订了病员收治收费标准,夯 尽收。 指标值 100% 100% 2022年12月31日 ≦4万元/年/人 有效 长期 ≥95% 说明

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