中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局2018年部门预算公开情况表.xls
部门预算收支总表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 收入 序号 项 栏次 1 1 一、财政拨款收入 2 二、上级拨款收入 3 三、事业收入 4 目 预算数 2 686.36 其中:财政专户收入 5 四、经营收入 6 五、附属单位上缴收入 7 六、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 合计 686.36 686.36 1 预算收支总表 预算年度:2018 金额单位:万元 支出 项 目 3 预算数 4 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 362.00 九、医疗卫生与计划生育支出 309.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气候等支出 十九、住房保障支出 15.31 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年支出合计 686.36 结余分配 年末结转和结余 合计 686.36 A B C D E F G H I J K 部门预算收入总表 1 2 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 科目 本年收入合 3 序号 计 功能分类科目编码 科目名称 4 1 2 3 5 栏次 6 1 7 2 8 预算年度:2018 事业收入 财政拨款收 入 上级补助收 入 小计 4 5 6 合计 686.36 686.36 208 社会保障和就业支出 362.00 362.00 3 20805 行政事业单位离退休 362.00 362.00 9 4 2080501 归口管理的行政单位离退休 72.40 72.40 10 5 2080503 离退休人员管理机构 264.08 264.08 11 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 25.52 12 7 210 医疗卫生与计划生育支出 309.05 309.05 13 8 21011 行政事业单位医疗 309.05 309.05 14 9 2101101 行政单位医疗 309.05 309.05 15 10 221 住房保障支出 15.31 15.31 16 11 22102 住房改革支出 15.31 15.31 17 12 2210201 住房公积金 15.31 15.31 18 13 19 14 20 15 其中:财政专户收 入 7 金额单位:万元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 8 9 10 部门预算支出总表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 预算年度:2018 本年支出合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 686.36 353.36 333.00 2 208 社会保障和就业支出 362.00 329.00 33.00 3 20805 行政事业单位离退休 362.00 329.00 33.00 4 2080501 归口管理的行政单位离退休 72.40 72.40 5 2080503 离退休人员管理机构 264.08 231.08 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 25.52 7 210 医疗卫生与计划生育支出 309.05 9.05 300.00 8 21011 行政事业单位医疗 309.05 9.05 300.00 9 2101101 行政单位医疗 309.05 9.05 300.00 10 221 住房保障支出 15.31 15.31 11 22102 住房改革支出 15.31 15.31 12 2210201 住房公积金 15.31 15.31 13 14 15 33.00 表 算年度:2018 金额单位:万元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 6 7 8 部门预算财政拨款收支总表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算财政拨款 686.36 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气候等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 合计 686.36 本年支出合计 年末结转和结余 686.36 合计 款收支总表 预算年度:2018 金额单位:万元 支出 事业收入 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 合计 4 5 6 362.00 362.00 309.05 309.05 15.31 15.31 686.36 686.36 686.36 686.36 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 3 合计 686.36 2 208 社会保障和就业支出 362.00 3 20805 行政事业单位离退休 362.00 4 2080501 归口管理的行政单位离退休 72.40 5 2080503 离退休人员管理机构 264.08 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.52 7 210 医疗卫生与计划生育支出 309.05 8 21011 行政事业单位医疗 309.05 9 2101101 行政单位医疗 309.05 10 221 住房保障支出 15.31 11 22102 住房改革支出 15.31 12 2210201 住房公积金 15.31 13 14 15 预算财政拨款支出表 预算年度:2018 金额单位:万元 基本支出 项目支出 4 5 353.36 333.00 329.00 33.00 329.00 33.00 72.40 231.08 33.00 25.52 9.05 300.00 9.05 300.00 9.05 300.00 15.31 15.31 15.31 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 科目 基本支出 经济分类科目编码 科目名称 合计 1 2 3 栏次 1 合计 353.36 2 301 工资福利支出 236.40 3 30101 基本工资 62.77 4 30102 津贴补贴 80.51 5 30103 奖金 22.52 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.94 8 30112 其他社会保障缴费 0.11 9 30113 住房公积金 15.31 10 30114 医疗费 20.36 11 30199 其他工资福利支出 0.36 12 302 商品和服务支出 42.98 13 30201 办公费 0.87 14 30207 邮电费 9.48 15 30228 工会经费 0.72 16 30231 公务用车运行维护费 2.30 17 30239 其他交通费用 10.02 18 30299 其他商品和服务支出 19.59 19 303 对个人和家庭的补助 73.98 20 30301 离休费 14.89 21 30302 退休费 57.51 22 30305 生活补助 1.56 30309 奖励金 0.02 算财政拨款基本支出表 预算年度:2018 金额单位:万元 基本支出 基本支出 人员经费 公用经费 4 5 310.38 42.98 236.40 62.77 80.51 22.52 25.52 8.94 0.11 15.31 20.36 0.36 42.98 0.87 9.48 0.72 2.30 10.02 19.59 73.98 14.89 57.51 1.56 0.02 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 栏次 1 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 合计 2 3 4 注:无政府性基金预算,空表列示。 合计 3 预算财政拨款支出表 预算年度:2018 金额单位:万元 基本支出 项目支出 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 科目 功能分类科目编码 栏次 1 2 3 注:无国有资本经营预算,空表列示。 科目名称 合计 营预算财政拨款支出表 预算年度:2018 基本支出 金额单位:万元 项目支出 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 部门编码及名称:[540]中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 序号 项 栏次 1 目 1 合计 2 一、因公出国(境)费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中:公务用车购置费 5 公务用车运行费 6 三、公务接待费 资金来源 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 公”经费支出表 预算年度:2018 金额单位:万元 资金来源 政府性基金财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨 款 5