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上海市普陀区金苹果幼儿园2019年单位预算.pdf

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上海市普陀区2019年单位预算 预算单位:上海市普陀区金苹果幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区金苹果幼儿园主要职能 上海市普陀区金苹果幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括: 完成学前教育,实行教育与保健相结合,促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区金苹果幼儿园机构设置 上海市普陀区金苹果幼儿园设4个内设机构,包括:行政部、工会、教研部、后勤部。 名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年,上海市普陀区金苹果幼儿园预算支出总额为1,071.49万元,其中:财政拨款支出预算1,071.49万元。财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算1,071.49万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: 1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)839.16万元,主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2018年当年预算执行 数为952.86万元,2019年预算安排839.16万元,比2018年预算执行数减少11.93%。主要原因是:今年缺编经费和人员经费减少。 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.75万元,主要用于离退休人员福利费及活动费支 出。2018年当年预算执行数为2.75万元,2019年预算安排2.75万元,与2018年预算执行数持平。 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.19万元,主要用于本单位 的养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为104.33万元,2019年预算安排103.19万元,比2018年预算执行数减少1.10%。主要原因 是:调整基本养老保险缴费支出基数。 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.27万元,主要用于本单位的医疗 保险费的支出。2018年当年预算执行数为41.73万元,2019年预算安排41.27万元,比2018年预算执行数减少1.10%。主要原因是:调整职 业年金缴费支出基数。 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.01万元。主要用于:本单位的基本医疗保险支出。2018年当 年预算执行数为49.56万元,2019年预算安排49.01万元,比2018年预算执行数减少1.10%。主要原因是:调整医疗保障缴费支出基数。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.11万元。主要用于本单位的住房公积金缴费支出。2018年当年预算 执行数为36.44万元,2019年预算安排36.11万元,比2018年预算执行数减少0.91%。主要原因是:调整住房公积金缴费支出基数。 2019年单位财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,023,866 400,000 2,023,866 400,000 一、财政拨款收入 10,714,976 一、教育支出 8,391,617 5,967,751 1.公共预算资金 10,714,976 二、社会保障和就业支出 1,472,077 1,472,077 2.政府性基金 三、卫生健康支出 490,132 490,132 二、事业收入 四、住房保障支出 361,150 361,150 10,714,976 8,291,110 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 10,714,976 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 205 205 合计 01 208 其他收入 教育支出 8,391,617 8,391,617 0 0 0 普通教育 8,391,617 8,391,617 0 0 0 学前教育 8,391,617 8,391,617 0 0 0 社会保障和就业支出 1,472,077 1,472,077 0 0 0 行政事业单位离退休 1,472,077 1,472,077 0 0 0 27,480 27,480 0 0 0 1,031,855 1,031,855 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,742 412,742 0 0 0 卫生健康支出 490,132 490,132 0 0 0 行政事业单位医疗 490,132 490,132 0 0 0 事业单位医疗 490,132 490,132 0 0 0 住房保障支出 361,150 361,150 0 0 0 住房改革支出 361,150 361,150 0 0 0 住房公积金 361,150 361,150 0 0 0 合计 10,714,976 10,714,976 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位支出预算总表 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 01 208 教育支出 8,391,617 7,991,617 400,000 普通教育 8,391,617 7,991,617 400,000 学前教育 8,391,617 7,991,617 400,000 社会保障和就业支出 1,472,077 1,472,077 0 行政事业单位离退休 1,472,077 1,472,077 0 27,480 27,480 0 1,031,855 1,031,855 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 412,742 412,742 0 卫生健康支出 490,132 490,132 0 行政事业单位医疗 490,132 490,132 0 事业单位医疗 490,132 490,132 0 住房保障支出 361,150 361,150 0 住房改革支出 361,150 361,150 0 住房公积金 361,150 361,150 0 合计 10,714,976 10,314,976 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位:元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 10,714,976 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 8,391,617 8,391,617 1,472,077 1,472,077 三、卫生健康支出 490,132 490,132 四、住房保障支出 361,150 361,150 10,714,976 10,714,976 二、社会保障和就业支出 10,714,976 合计 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位:元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 01 208 400,000 -1,137,057 -11.93 普通教育 9,528,674 8,391,617 7,991,617 400,000 -1,137,057 -11.93 9,528,674 8,391,617 7,991,617 400,000 -1,137,057 -11.93 社会保障和就业支出 1,488,126 1,472,077 1,472,077 0 -16,049 -1.08 行政事业单位离退休 1,488,126 1,472,077 1,472,077 0 -16,049 -1.08 27,480 27,480 27,480 0 0 0.00 1,043,303 1,031,855 1,031,855 0 -11,448 -1.10 417,343 412,742 412,742 0 -4,601 -1.10 卫生健康支出 495,570 490,132 490,132 0 -5,438 -1.10 行政事业单位医疗 495,570 490,132 490,132 0 -5,438 -1.10 事业单位医疗 495,570 490,132 490,132 0 -5,438 -1.10 住房保障支出 364,475 361,150 361,150 0 -3,325 -0.91 住房改革支出 364,475 361,150 361,150 0 -3,325 -0.91 住房公积金 364,475 361,150 361,150 0 -3,325 -0.91 合计 11,876,845.31 10,714,976 10,314,976 400,000 -1,161,869 -9.78 学前教育 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 02 221 221 02 221 02 增减% 7,991,617 05 11 增减额 8,391,617 208 210 项目支出 9,528,674 05 11 基本支出 教育支出 208 210 小计 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 01 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出,故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位:元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 8,257,150 8,257,150 0 款 301 301 01 基本工资 1,134,579 1,134,579 0 301 02 津贴补贴 494,928 494,928 0 301 07 绩效工资 4,020,328 4,020,328 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,031,855 1,031,855 0 301 09 职业年金缴费 412,742 412,742 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 490,132 490,132 0 301 12 其他社会保障缴费 180,577 180,577 0 301 13 住房公积金 361,150 361,150 0 301 99 其他工资福利支出 130,859 130,859 0 商品和服务支出 1,973,866 0 1,973,866 302 302 01 办公费 980,000 0 980,000 302 05 水费 35,016 0 35,016 302 06 电费 98,584 0 98,584 302 09 物业管理费 26,000 0 26,000 302 11 差旅费 2,450 0 2,450 302 13 维修(护)费 199,286 0 199,286 302 16 培训费 60,000 0 60,000 302 17 公务接待费 5,664 0 5,664 302 27 委托业务费 295,200 0 295,200 302 28 工会经费 103,186 0 103,186 302 29 福利费 168,480 0 168,480 对个人和家庭的补助 33,960 33,960 0 303 303 02 退休费 27,480 27,480 0 303 09 奖励金 2,880 2,880 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,600 3,600 0 资本性支出 50,000 0 50,000 专用设备购置 合计 50,000 0 50,000 10,314,976 8,291,110 2,023,866 310 310 03 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.57 0.00 0.57 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.57万元,比2018年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算持平,主要原因是因公出国(境)费由区统筹安排。 (二)公务用车购置及运行费0万元,比2018年预算持平,主要原因是严格控制公务用车预算。 (三)公务接待费0.57万元。比2018年预算持平,主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区金苹果幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,上海市普陀区金苹果幼儿园共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称:上海市普陀区金苹果幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 开始时间 其他一次性项目√ 结束时间 2019-12-31 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护,其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学 发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 划纲要(2010-2020年)》 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件,改善的教育环境,推 进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、措 普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市2017年政府采购 集中采购目录和采购限额标准》等。 施 项目总预算(元) 同名项目上年预算额(元) 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 400000 0 子项目名称 项目当年预算(元) 400000 同名项目上年预算执 0 行数(元) 预算金额(元) 学校发展专项 400000 确定经费使用对象;明确经费使用金额;规范使用经费。 深入推进素质教育,改善教育环境 深入推进素质教育,改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理

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