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上海市普陀区真如第三小学2022年单位预算公开.pdf

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上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位:上海市普陀区真如第三小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4.2022年单位财政拨款收支预算总表 5.2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市真如第三小学主要职能 上海市普陀区真如第三小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括: 遵循党和国家的教育方针,对适龄儿童进行素质教育,促进德智体等全面发展。 上海市真如第三小学机构设置 上海市普陀区真如第三小学设6个内设机构,包括:校长室、党支部、教导处、德育处、科研室、总务处。 名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年,上海市真如第三小学预算支出总额为1925.03万元,其中:财政拨款支出预算1925.03万元,比2021年预算执行数减少61.12 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1925.03万元,比2021年预算执行数减少61.12万元;政府性基金拨款支出预算0 万元,与2021年预算执行数持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下: 1. “教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)”539.96万元。主要用于:教育行政单位的小学教育的基本支出。2021年当年 预算执行数为794.25元,2022年预算安排539.96万元,比2021年预算执行数减少32%。主要原因是:2021年有增拨经费。 2. “教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)”932.89万元。主要用于:教育费附加安排用 于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为766.30元,2022年预算安排932.89元,比2021年预算执行数增加 21.74%。主要原因是:绩效工资支付渠道改变。 3. “教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)”0万元,主要用于当年绩效嘉奖。2021年当年预算执行数为1.55万 元,2022年预算安排0万元,比2021年预算执行数减少100%。主要原因是:当年绩效嘉奖按实支出。 4.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”16.03万元。主要用于:实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为15.11元,2022年预算安排16.03万元,比2021年预算执行数增加6.08%。主要原因是:退 休教师增加。 5.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”167.59万元。主要用于:财 政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2021年当年预算执行数为152.09元,2022年预算安排167.59万元,比2021年预算执行 数增加10.19%。主要原因是:人员变动。 6“.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”83.80万元。主要用于:财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2021年当年预算执行数为80.71元,2022年预算安排83.8万元,比2021年预算执行数增加3.83% 。主要原因是:人员变动。 7.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”109.98万元。主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为105.52元,2022年预算安排109.98万元,比2021年预算执行数增加4.23%。主要原因是:人 员变动。 8.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”74.78元。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为70.62元,2022年预算安排74.78万元, 比2021年预算执行数增加5.89%。主要原因是:人员变动。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 1.一般公共预算资金 19,250,309.00 19,250,309.00 项目支出 人员经费 公用经费 14,728,570 11,786,460 2,212,810 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 2.政府性基金 三、教育支出 3.国有资本经验预算 四、科学技术支出 二、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 三、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 2,674,191 2,674,191 四、其他收入 七、卫生健康支出 1,099,816 1,099,816 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支 出 729,300 十三、商业服务业支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象支出 十七、住房保障支出 747,732 747,732 19,250,309 16,308,199 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急支出 二十、预备费 二十一、其他支出 收入总计 19,250,309.00 支出总计 2,212,810 729,300 2022年单位收入预算总表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 收入预算 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 教育支出 14,728,570 14,728,570 0 0 0 普通教育 5,399,625 5,399,625 0 0 0 小学教育 5,399,625 5,399,625 0 0 0 教育费附加安排的支出 9,328,945 9,328,945 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 9,328,945 9,328,945 0 0 0 社会保障和就业支出 2,674,191 2,674,191 0 0 0 行政事业单位养老支出 2,674,191 2,674,191 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 160,300 160,300 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,675,909 1,675,909 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 837,982 837,982 0 0 0 卫生健康支出 1,099,816 1,099,816 0 0 0 行政事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 0 0 住房保障支出 747,732 747,732 0 0 0 住房改革支出 747,732 747,732 0 0 0 住房公积金 747,732 747,732 0 0 0 19,250,309 19,250,309 0 0 0 合计: 2022年单位支出预算总表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 项目支出 13,999,270 729,300 普通教育 5,399,625 5,320,325 79,300 小学教育 5,399,625 5,320,325 79,300 教育费附加安排的支出 9,328,945 8,678,945 650,000 其他教育费附加安排的支出 9,328,945 8,678,945 650,000 社会保障和就业支出 2,674,191 2,674,191 0 行政事业单位养老支出 2,674,191 2,674,191 0 160,300 160,300 0 1,675,909 1,675,909 0 837,982 837,982 0 卫生健康支出 1,099,816 1,099,816 0 行政事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11 基本支出 14,728,570 05 210 合计 教育支出 208 210 支出预算 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 住房保障支出 747,732 747,732 0 住房改革支出 747,732 747,732 0 住房公积金 747,732 747,732 0 19,250,309 18,521,009 729,300 合计: 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金预算国有资本经营预算 算 19,250,309 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 二、国防支出 三、国有资本经营预算 三、公共安全支出 四、教育支出 14,728,570 14,728,570 2,674,191 2,674,191 1,099,816 1,099,816 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传 媒支出 七、社会保障和就业支 出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信 息等支出 十四、商业服务业支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支 出 十七、自然资源海洋气 象支出 十八、住房保障支出 747,732 747,732 19,250,309 19,250,309 十九、粮油物资储备支 出 二十、国有资本经营预 算支出 二十一、灾害防治及应 急支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 收入总计 19,250,309 支出总计 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 功能分类编码 一般公共预算 科目名称 类 款 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 02 99 208 合计 14,728,570 13,999,270 729,300 普通教育 5,399,625 5,320,325 79,300 小学教育 5,399,625 5,320,325 79,300 教育费附加安排的支出 9,328,945 8,678,945 650,000 其他教育费附加安排的支出 9,328,945 8,678,945 650,000 社会保障和就业支出 2,674,191 2,674,191 0 行政事业单位养老支出 2,674,191 2,674,191 0 160,300 160,300 0 1,675,909 1,675,909 0 837,982 837,982 0 卫生健康支出 1,099,816 1,099,816 0 行政事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 事业单位医疗 1,099,816 1,099,816 0 住房保障支出 747,732 747,732 0 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 210 11 221 02 项目支出 教育支出 208 210 基本支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 747,732 747,732 0 住房公积金 747,732 747,732 0 19,250,309 18,521,009 729,300 合计: 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市真如第三小学 单位:元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 16,105,227 16,105,227 0 301 01 基本工资 2,125,032 2,125,032 0 301 02 津贴补贴 751,764 751,764 0 301 07 绩效工资 8,678,945 8,678,945 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,675,909 1,675,909 0 301 09 职业年金缴费 837,982 837,982 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,099,816 1,099,816 0 301 12 其他社会保障缴费 69,132 69,132 0 301 13 住房公积金 747,732 747,732 0 301 99 其他工资福利支出 118,915 118,915 0 302 商品和服务支出 1,912,810 0 1,912,810 302 01 办公费 275,200 0 275,200 302 02 印刷费 150,000 0 150,000 302 05 水费 40,000 0 40,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 302 09 物业管理费 760,990 0 760,990 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 16 培训费 72,800 0 72,800 302 25 专用燃料费 40,000 0 40,000 302 28 工会经费 216,220 0 216,220 302 29 福利费 237,600 0 237,600 202,972 202,972 0 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 160,300 160,300 0 303 08 助学金 24,640 24,640 0 303 99 其他对个人和家庭的补助 18,032 18,032 0 310 资本性支出 300,000 0 300,000 310 02 办公设备购置 160,000 0 160,000 310 03 专用设备购置 140,000 0 140,000 18,521,009 16,308,199 2,212,810 合计: 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市真如第三小学 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 购置费 0 注:上海市真如第三小学2022年无“三公”经费和机关运行经费预算,故本表为空表。 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元,与2021年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平,主要原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 (二)公务车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,与2021年预算持平;公务车用车运行费0万元,与2021年预算持平, 主要原因是本单位无公务用车。 (三)公务接待费0万元。比2021年预算减少0.58万元,主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区真如第三小学无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市真如第三小学2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金65万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日,本单位流动资产117.83万元。固定资产1930.31万元,其中:房屋5122.25平方米;车辆0辆(一般公务用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台/套;专用设备0台/套(其中:单价100万元以上 专用设备0台/套);其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件,改善教育环境,深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法(试行)》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市真如第三小学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护,其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 (2022年度) 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区真如第三小学 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 650000.00 年度资金申请总额 650000.00 其中:当年财政拨款 项目资金 (元) 其中:财政资金 其他资金 650000.00 0 项目总目标 (2022 年- 2022年) 项目绩效目标 深入推进素质教育,改善教育环境 一级指标 二级指标 650000.00 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 深入推进素质教育,改善教育环境 三级指标 年度指标值 配套资金到位率 =100% 质量指标 投入结构合理性 合理 时效指标 项目计划完成率 =100% 效益指标 可持续影响指标 绩效目标合理性 合理 满意度指标 服务对象满意度指标 学校满意度 >=90% 数量指标 产出指标 绩效指标

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