河南省洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会2.xls
编制单位:河南省洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 208 20805 2080501 20808 2080801 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 小计 1 4 2 2 2 2 2 2 581 226 226 226 163 034 034 129 129 10 10 10 180 180 180 2 566,51 1 908,44 1 908,44 1 908,44 1 464,27 028,97 028,97 435,30 435,30 593,30 593,30 593,30 600,50 600,50 600,50 674 674 674 674 869,44 869,44 869,44 869,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — — 8 538 538 538 538 784,00 784,00 784,00 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738 738 738 738 397,60 397,60 397,60 397,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 221 221 221 023,00 023,00 023,00 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 129 129 129 690,84 690,84 690,84 690,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 46 46 46 974,00 974,00 974,00 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 486 269,00 486 269,00 486 269,00 486 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 12 44 528,80 44 528,80 44 528,80 44 528,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 17 800,00 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 38 530,00 38 530,00 38 530,00 38 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 5 995,00 5 995,00 5 995,00 5 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 1 954,50 1 954,50 1 954,50 1 954,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 141 449,20 141 449,20 141 449,20 141 449,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 33 7 202,00 7 202,00 7 202,00 7 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 34 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 206 254,50 206 254,50 206 254,50 206 254,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 5 060,00 5 060,00 5 060,00 5 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 2 2 2 2 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 420 428,07 65 770,00 65 770,00 65 770,00 163 464,27 034 028,97 034 028,97 129 435,30 129 435,30 10 593,30 10 593,30 10 593,30 180 600,50 180 600,50 180 600,50 40 41 034 028,97 0,00 0,00 0,00 034 028,97 034 028,97 034 028,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 129 435,30 0,00 0,00 0,00 129 435,30 0,00 0,00 129 435,30 129 435,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 65 770,00 65 770,00 65 770,00 65 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 医疗费 46 10 593,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 593,30 10 593,30 10 593,30 0,00 0,00 0,00 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 47 48 49 50 180 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 600,50 180 600,50 180 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 79 — — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区人民代表大会常务委员会 项 目 统计数 行次 栏 次 1 一、“三公”经费支出 1 — (一)支出合计 2 312 204,00 1.因公出国(境)费 3 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 303 890,50 (1)公务用车购置费 5 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 303 890,50 3.公务接待费 7 8 313,50 (1)国内接待费 8 8 313,50 (2)国(境)外接待费 9 0,00 (二)相关统计数 10 — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 6 5.国内公务接待批次(个) 15 37 6.国内公务接待人次(人) 16 278 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 财决07表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 部门决算相关信息统计表 2015年度 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 金额单位:元 行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 统计数 2 486 269,00 486 269,00 0,00 — 6 0 6 0 0 0 0 有资产占用情况等相关统计指标。 的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与 、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。