廊坊市广阳区民政局2019年部门预算公开表.xls
部门预算收支总表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 收入 序号 项 栏次 1 1 一、财政拨款收入 2 二、上级拨款收入 3 三、事业收入 4 目 预算数 2 64.96 其中:财政专户收入 5 四、经营收入 6 五、附属单位上缴收入 7 六、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 64.96 64.96 1 预算收支总表 预算年度:2019 金额单位:万元 支出 项 目 3 一、一般公共服务支出 预算数 4 42.39 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 18.45 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 1.53 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 64.96 64.96 A B C D E F G H I J K 部门预算收入总表 1 2 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 科目 3 序号 功能分类科目编码 科目名称 4 1 2 5 栏次 6 1 7 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 预算年度:2019 事业收入 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 小计 3 4 5 6 合计 64.96 64.96 201 一般公共服务支出 42.39 42.39 3 20123 民族事务 42.39 42.39 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2012301 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 其中:财政专户收 入 7 金额单位:万元 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 8 9 10 部门预算支出总表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 本年支出合计 基本支出 3 4 合计 64.96 64.96 2 201 一般公共服务支出 42.39 42.39 3 20123 民族事务 42.39 42.39 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2012301 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 支出总表 预算年度:2019 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 5 6 7 8 部门预算财政拨款收支总表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算财政拨款 64.96 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 26 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 合计 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 64.96 本年支出合计 年末结转和结余 64.96 合计 款收支总表 预算年度:2019 金额单位:万元 支出 事业收入 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 合计 4 5 6 42.39 42.39 18.45 18.45 1.53 1.53 2.59 2.59 64.96 64.96 64.96 64.96 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 3 合计 64.96 2 201 一般公共服务支出 42.39 3 20123 民族事务 42.39 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2012301 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 算财政拨款支出表 预算年度:2019 金额单位:万元 基本支出 项目支出 4 5 64.96 42.39 42.39 42.39 18.45 18.45 14.13 4.32 1.53 1.53 1.53 2.59 2.59 2.59 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 科目 基本支出 经济分类科目编码 科目名称 合计 1 2 3 栏次 1 合计 64.96 2 301 工资福利支出 43.94 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30114 30199 302 30201 30207 30228 30231 30239 303 30302 30309 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 11.95 14.18 3.73 2.70 4.32 1.51 0.13 2.59 2.79 0.04 6.87 0.12 1.81 0.29 2.19 2.46 14.15 14.13 0.02 算财政拨款基本支出表 预算年度:2019 金额单位:万元 基本支出 基本支出 人员经费 公用经费 4 5 58.09 6.87 43.94 11.95 14.18 3.73 2.70 4.32 1.51 0.13 2.59 2.79 0.04 6.87 0.12 1.81 0.29 2.19 2.46 14.15 14.13 0.02 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 栏次 科目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 1 2 3 4 注:无政府性基金预算,空表列示。 合计 3 预算财政拨款支出表 预算年度:2019 金额单位:万元 基本支出 项目支出 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 科目 功能分类科目编码 栏次 1 2 3 注:无国有资本经营预算,空表列示。 科目名称 合计 营预算财政拨款支出表 预算年度:2019 基本支出 金额单位:万元 项目支出 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 部门编码及名称:[249]廊坊市广阳区民族宗教事务局 序号 项 栏次 目 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国(境)费 3 其中:教学科研人员因公出国(境)费 4 其他因公出国(境)费 资金来源 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 2.19 2.19 5 二、公务用车购置及运维费 2.19 2.19 6 7 8 其中:公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 2.19 2.19 公”经费支出表 预算年度:2019 金额单位:万元 资金来源 政府性基金财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨 款 5