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全南县大吉山镇人民政府.XLS.xls

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收入支出决算总表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 财决01表 金额单位:万元 2014年度 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年初预算数 1 590.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.86 0.00 0.00 — — — 决算数 项目(按功能分类) 2 栏次 582.64 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 582.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 34 35 总计 36 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 3 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.21 139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 590.86 582.64 总计 — 1 — 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 4 栏次 399.29 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 三、上缴上级支出 50.63 四、经营支出 132.72 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 基本支出和项目支出合计 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 赠与 0.00 债务利息支出 0.00 基本建设支出 0.00 其他资本性支出 0.00 贷款转贷及产权参股 0.00 其他支出 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 年初预算数 5 590.86 270.00 320.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 6 — — — — — — — — — — — — — 590.86 — — — — — 0.00 — — 92 93 94 — 95 590.86 582.64 264.77 317.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.64 214.13 317.88 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.64 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 收 项 目 2014年度 入 行次 年初预算 决算数 数 财决01_1表 金额单位:万元 项目(按功能分类) 栏 次 1 2 栏 次 一、公共预算财政拨款 1 590.86 582.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款2 0.00 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国债还本付息支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 590.86 582.64 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 一、公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款28 0.00 0.00 29 收入总计 30 590.86 582.64 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 支 出 年初预算数 公共预算 政府 小计 财政拨款 性基 3 4 5 金预 400.00 400.00 算财 0.00 0.00 0.00 政拨 0.00 款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.21 51.21 0.00 139.65 139.65 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 6 399.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 132.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 支出总计 — 1 — 决算数 公共预算财 政府性 项目(按功能分类) 政拨款 基金预 7 8 栏 次 算财政 399.29 拨款 0.00 一、基本支出 0.00 0.00 人员经费 0.00 0.00 日常公用经费 0.00 0.00 二、项目支出 0.00 0.00 基本建设类项目 0.00 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 50.63 0.00 132.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 赠与 0.00 0.00 债务利息支出 0.00 0.00 基本建设支出 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 行 次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 支 出 年初预算数 决算数 公共预算 政府性 公共预算 政府性 小计 小计 财政拨款 基金预 财政拨款 基金预 9 10 11 12 13 14 算财政 算财政 590.86 590.86 拨款 0.00 582.64 582.64 拨款 0.00 270.00 270.00 0.00 264.77 264.77 0.00 320.86 320.86 0.00 317.88 317.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — 214.13 214.13 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 317.88 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.88 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.86 590.86 0.00 582.64 582.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.86 590.86 0.00 582.64 582.64 0.00 0.00 0.00 0.00 — — 收入支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21007 2100711 2100799 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 其他人口与计划生育事务支出 2014年度 年初结转和结余 收支结余 项目支出结转 经 项目支 和结余 其中: 营 本年收入 本年支出 基本支 基本支 经营结 出结转 合计 合计 出结转 小计 基本建 结 出结转 余 和结余 设资金 余 结转和 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582.64 582.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.29 399.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 71.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.39 50.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.63 38.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.55 35.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.55 35.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.05 242.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.05 242.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.72 132.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.72 132.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 2.%d — 财决02表 金额单位:万元 结余分配 年末结转和结余 用事 业基 基 项目支出结转和 经 金弥 合 交纳 提取职 转入事 本 结余 其中: 营 补收 计 所得 工福利 业基金 其他 合计 支 小计 基本建 结 税 基金 支差 出 设资金 余 额 结 结转和 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 转 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 财决03表 金额单位:万元 2014年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21007 2100711 2100799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 其他人口与计划生育事务支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 上级补助 事业收入 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —3.%d — 经营收入 附属单位上 缴收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 其中: 小计 本级横向 非本级财政 财政拨款 拨款 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 财决04表 金额单位:万元 2014年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21007 2100711 2100799 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 其他人口与计划生育事务支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 — 4.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算明细表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2014年度 工资福利支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其 社 他 伙 会 基 津 绩 合 工 伙 食 办 印 咨 小 本 贴 奖 保 效 小 计 资 食 补 公 刷 询 工 计 工 补 金 障 计 福 费 助 费 费 费 缴 资 贴 资 利 费 费 支 1 2 3 4 5 6 7 8 9 出 10 11 12 13 14 商品和服务支出 物 手 邮 取 业 差 水 电 续 电 暖 管 旅 费 费 费 费 费 理 费 费 15 16 17 18 19 20 21 因 公 出 国 ( 境 ) 费 22 用 维 公 修 租 会 培 务 ( 赁 议 训 接 护 费 费 费 待 ) 费 费 对个人和家庭的补助 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 委 工 用 劳 托 福 会 利 燃 务 业 经 料 费 务 费 费 费 费 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 公 务 用 车 运 行 维 护 35 费 其 退 他 职 商 离 退 抚 ( 小 品 休 休 恤 役 计 和 费 费 金 ) 服 费 务 36 37 支 38 39 40 41 42 43 出 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 生 生 救 医 助 奖 活 产 济 疗 学 励 补 补 费 费 金 金 助 贴 44 45 46 47 48 49 — 0.00 0.00 30.00 317.88 37.23 12.38 0.00 0.00 5.16 12.04 12.48 0.00 0.00 17.11 0.00 49.15 0.00 18.19 19.28 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00 79.45 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.29 188.69 60.93 97.76 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 210.60 26.97 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 15.51 16.66 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 政府办公厅(室)及相关机构事务 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 50.39 46.00 17.74 28.26 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 4.39 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 38.63 36.80 14.19 22.61 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 1.83 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 11.76 9.20 3.55 5.65 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 2.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 20199 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 208 社会保障和就业支出 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 医疗卫生与计划生育支出 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21007 人口与计划生育事务 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育服务网络建设 12.72 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100711 其他人口与计划生育事务支出 120.00 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 注:本表为自动生成表。 582.64 214.13 70.38 113.75 0.00 0.00 — 5.%d — 支出决算明细表 2014年度 财决05表 金额单位:万元 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 其 其 其 其 向 其 向 向 其 地 其 信 信 其 其 房 房 企 办 专 基 公 办 专 基 公 事 国 对 对 他 上 他 他 其 他 他 他 他 息 息 国 他 外 国 他 屋 屋 业 住 公 用 础 大 公 用 础 大 业 财 内 国 国 提 购 物 务 物 土 安 拆 务 国 产 交 基 交 资 网 网 附 对 对 贷 他 家 国 国 际 国 建 建 政 房 设 设 设 型 设 设 设 型 单 政 租 房 小 资 用 小 资 地 置 迁 用 小 小 债 小 内 外 小 内 权 通 本 通 本 络 络 着 银 内 政 组 外 个 企 款 支 筑 筑 策 公 补 补 储 车 储 补 补 补 车 备 备 施 修 备 备 施 修 位 贴 计 计 计 计 务 计 的 的 计 贷 参 物 人 事 转 出 及 工 建 及 工 行 借 府 织 借 物 物 性 性 积 购 购 建 缮 购 购 建 缮 补 息 付 赠 赠 贴 贴 备 购 备 偿 助 偿 购 款 股 软 软 和 和 业 贷 具 设 具 支 借 款 借 借 款 购 购 补 金 置 置 设 置 置 置 设 置 贴 息 与 与 购 支 购 出 件 件 家 青 单 及 款 付 款 款 付 建 建 贴 庭 位 置 出 置 付 息 付 付 息 购 购 苗 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 产 98 99 补 的 的 权 置 置 息 息 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 更 更 偿 补 补 参 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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伙 食 他 合 支出功能 办 印 咨 手 邮 取 业 差 公 修 租 会 培 务 用 装 用 劳 托 福 务 他 金 他 离 退 职 抚 救 医 助 奖 小 本 贴 奖 保 水 电 小 效 工 小 会 活 计 分类科目 食 补 公 刷 询 续 电 暖 管 旅 出 ( 赁 议 训 接 材 购 燃 务 业 利 用 交 及 商 休 休 ( 恤 济 疗 学 励 科目名称 工 资 计 经 补 计 工 补 金 障 费 费 计 国 车 品 护 通 役 附 编码 费 助 费 费 费 费 费 费 理 费 费 费 费 待 料 置 料 费 务 费 费 费 金 费 费 金 金 资 贴 资 福 费 助 ( 运 和 缴 ) 费 ) 加 费 费 费 费 费 费 费 境 费 行 用 费 服 费 费 利 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ) 维 支 用 务 类 款 项 582.64 214.13 113.75 317.88 70.38 30.00 37.23 12.38 12.04 12.48 17.11 49.15 18.19 19.28 35.50 19.90 79.45 50.63 50.63 0.00 0.00 — 0.00 0.00 出 0.00 0.00 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 护 0.00 0.00 支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 费 399.29 188.69 210.60 60.93 97.76 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 26.97 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 201 一般公共服务支出 用 10.50 0.00 15.51 16.66 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 费 0.00 0.00 47.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 50.39 46.00 17.74 28.26 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 4.39 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 38.63 36.80 14.19 22.61 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 1.83 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 11.76 9.20 3.55 5.65 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 2.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 20199 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 210 医疗卫生与计划生育支出 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 12.72 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100711 其他人口与计划生育事务支出 120.00 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 — 6.%d — 基本支出决算明细表 财决05-1表 金额单位:万元 4年度 助 其 住 生 提 购 他 房 产 租 房 对 小 公 补 补 补 个 计 积 贴 贴 贴 人 金 和 49 50 51 52 53 家 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 庭 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的 — 补 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — .%d — 房 屋 建 筑 物 购 55 建 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 办 公 设 备 购 置 56 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专 基 信 大 用 础 息 物 型 网 资 设 设 备 施 修 络 储 购 建 缮 及 备 软 置 设 57 58 59 60 件 61 — — — — 购 — — — — — 置 — 更 — — — — — — — — 新 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 公 务 用 车 购 置 62 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 其 他 交 通 工 具 63 购 — 置 — — — — — — — — — — — — — — — — — 贷款转贷及产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 公 其 其 国 向 其 向 向 其 对 对 地 其 房 办 专 基 信 企 事 其 其 其 大 物 土 安 拆 财 国 产 上 务 他 他 他 内 国 他 外 国 他 国 国 他 他 屋 公 用 础 业 业 息 他 基 小 建 设 设 设 型 网 资 地 置 附 迁 用 交 资 小 政 单 政 对 小 债 家 国 国 际 国 小 内 外 小 内 权 贷 支 本 计 筑 备 备 施 修 络 储 补 补 着 补 车 通 本 计 策 位 贴 企 计 务 银 内 政 组 外 计 的 的 计 贷 参 款 出 款 股 转 付 行 借 府 织 借 赠 赠 建 物 购 购 建 缮 及 备 偿 助 物 偿 购 工 性 性 补 息 事 软 和 购 置 置 设 置 具 支 补 贴 业 息 借 款 借 借 款 与 与 贷 设 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 款 付 款 款 付 件 支 青 购 出 单 及 99 建 贴 — 付 0.00 付 0.00 付 0.00 位 0.00 0.00 0.00 产 — 购 0.00 0.00 0.00 0.00 苗 0.00 0.00 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息 0.00 息 0.00 0.00 0.00 — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息 0.00 0.00 息 0.00 息 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 补 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 的 0.00 0.00 0.00 权 — 置 0.00 0.00 0.00 0.00 更 0.00 0.00 0.00 0.00 偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 参 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 贴 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 股 — — 支 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 支 — — 出 出 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2014年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21007 2100711 2100799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 其他人口与计划生育事务支出 财决07表 金额单位:万元 合计 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初结转和结余 项目支出结转和结余 基本支 其中:基本建 出结转 设资金结转和 小计 结余 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 5 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 基本支出 6 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 项目支出 其中:基 小计 本建设资 金收入 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 11.%d — 本年支出 基本支出 合计 9 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 小计 10 582.64 399.29 71.30 71.30 50.39 38.63 11.76 35.55 35.55 242.05 242.05 50.63 50.63 50.63 132.72 132.72 12.72 120.00 人员经费 日常公用经 费 11 264.77 188.69 67.45 67.45 46.00 36.80 9.20 35.55 35.55 39.69 39.69 50.63 50.63 50.63 25.44 25.44 12.72 12.72 12 317.88 210.60 3.85 3.85 4.39 1.83 2.56 0.00 0.00 202.36 202.36 0.00 0.00 0.00 107.28 107.28 0.00 107.28 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转 基本 和结余 其中 其中: 合计 支出 小计 :基 小计 基本建 结转 本建 设资金 设资 结转和 13 14 15 16 17 18 金支 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2014年度 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 因 维 公 其 税 其 社 退 其 伙 物 公 专 被 专 委 住 支出功 基 津 绩 工 生 生 提 购 公 务 他 会 修 他 职 金 他 合 房 伙 食 办 印 咨 手 邮 取 业 差 租 会 培 务 用 装 用 劳 托 福 离 退 抚 救 医 助 奖 能分类 计 小 本 贴 奖 保 食 补 效 工 小 公 刷 询 续 水 电 电 暖 管 旅 出 ( 赁 议 训 接 材 购 燃 务 业 会 利 用 交 及 商 小 休 休 ( 恤 活 济 疗 学 励 产 公 租 房 科目名称 科目编 计 工 补 金 障 工 资 计 费 费 经 计 补 补 补 补 积 费 助 费 费 费 费 费 费 理 费 国 护 费 费 费 待 料 置 料 费 务 费 车 通 附 品 费 费 役 金 费 费 金 金 码 资 贴 资 福 费 助 贴 贴 贴 ( ) 运 费 加 和 缴 ) 费 费 费 费 费 费 费 金 境 费 行 用 费 服 费 费 利 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ) 维 支 用 务 类款项 582.64 214.13 70.38 113.75 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 317.88 37.23 12.38 0.00 0.00 5.16 12.04 12.48 0.00 0.00 17.11 0.00 49.15 0.00 18.19 19.28 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00 79.45 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 费 护 支 出 一般公共服务支出 399.29 188.69 60.93 97.76 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 210.60 26.97 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 用 10.50 0.00 15.51 16.66 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 费 0.00 0.00 47.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 50.39 46.00 17.74 28.26 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 4.39 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 38.63 36.80 14.19 22.61 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 1.83 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 11.76 9.20 3.55 5.65 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 2.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 20199 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 — 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21007 人口与计划生育事务 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100711 人口和计划生育服务网络建设 12.72 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他人口与计划生育事务支出 120.00 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表为自动生成表。 项目 工资福利支出 — 12.%d — 公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表 金额单位:万元 贷款转贷及产权参股 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 公 其 其 公 其 其 国 向 其 向 向 其 对 对 地 其 房 办 专 基 信 房 办 专 基 信 企 事 其 其 其 大 物 大 物 土 安 拆 财 国 产 他 务 他 他 上 务 他 他 他 内 国 他 外 国 他 国 国 他 他 屋 公 用 础 屋 公 用 础 业 业 息 息 对 小 建 设 设 设 型 网 资 用 交 基 小 建 设 设 设 型 网 资 地 置 附 迁 用 交 资 小 政 单 政 对 小 债 家 国 国 际 国 小 内 外 小 内 权 贷 支 个 计 筑 备 备 施 修 络 储 车 通 本 计 筑 备 备 施 修 络 储 补 补 着 补 车 通 本 计 策 位 贴 企 计 务 银 内 政 组 外 计 的 的 计 贷 参 款 出 款 股 转 付 行 借 府 织 借 赠 赠 人 物 购 购 建 缮 及 备 购 工 建 物 购 购 建 缮 及 备 偿 助 物 偿 购 工 性 性 补 息 事 软 软 和 和 购 置 置 设 置 具 设 购 置 置 设 置 具 支 补 贴 业 息 借 款 借 借 款 与 与 贷 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 款 付 款 款 付 件 件 家 购 支 青 购 出 单 及 99 建 建 贴 0.00 付 0.00 付 0.00 付 0.00 庭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 位 0.00 0.00 0.00 产 0.00 购 0.00 0.00 0.00 购 0.00 0.00 0.00 0.00 苗 0.00 0.00 0.00 置 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息 0.00 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息 0.00 0.00 息 0.00 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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科目编 码 科目名称 商品和服务支出 因公 公务 其他 其他 税金 出国 维修 用车 其他 商品 社会 伙食 物业 公务 专用 被装 专用 委托 合计 基本 津贴 伙食 绩效 工资 办公 印刷 咨询 手续 邮电 取暖 差旅 租赁 会议 培训 劳务 工会 福利 离休 退休 及附 (境 (护 运行 交通 和服 小计 小计 奖金 保障 补助 小计 水费 电费 管理 接待 材料 购置 燃料 业务 加费 工资 补贴 费 工资 福利 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 费 经费 费 费 费 )费 )费 维护 费用 务支 缴费 费 费 费 费 费 费 费 支出 用 用 费 出 5 6 582.64 214.13 70.38 113.75 0.00 0.00 一般公共服务支出 399.29 188.69 60.93 97.76 0.00 0.00 201 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 71.30 67.45 26.00 41.45 0.00 0.00 2010301 行政运行 50.39 46.00 17.74 28.26 0.00 0.00 20106 财政事务 38.63 36.80 14.19 22.61 0.00 0.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出11.76 9.20 3.55 5.65 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 35.55 35.55 13.50 22.04 0.00 0.00 2013101 行政运行 20199 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 242.05 39.69 3.68 6.01 0.00 0.00 社会保障和就业支出50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位离退休50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 210 21007 人口与计划生育事务 132.72 25.44 9.46 15.98 0.00 0.00 2100711 人口和计划生育服务网络建设 12.72 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 2100799 其他人口与计划生育事务支出 120.00 12.72 4.73 7.99 0.00 0.00 类款项 栏次 合计 工资福利支出 1 2 3 4 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 0.00 0.00 30.00 317.88 37.23 12.38 0.00 0.00 5.16 12.04 12.48 0.00 0.00 17.11 0.00 49.15 0.00 18.19 19.28 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00 79.45 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 30.00 210.60 26.97 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 15.51 16.66 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.85 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.66 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.39 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 202.36 25.00 8.06 0.00 0.00 3.50 8.80 10.50 0.00 0.00 15.00 0.00 10.50 0.00 14.00 16.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.63 0.00 50.63 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.28 10.26 4.32 0.00 0.00 1.66 3.24 1.98 0.00 0.00 2.11 0.00 38.65 0.00 2.68 2.62 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 32.45 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2014年度 对个人和家庭的补助 财决08-1表 金额单位:万元 贷款转贷及产权参股 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 赠与 地 其 房办专基 信 房办专基 信 企事 其 其 退 公其其 公其其 国向其向向其 对对 其 住 屋公用础大息物务他他 屋公用础大息物土安上拆务他他 业业财他 职 内国他外国他 国国 生 生 提 购 他 国产他 他 房 抚 救 医 助 奖 ( 活 产 租 房 对 小建设设设型网资用交基小建设设设型网资地置附迁用交资小政单政对小债家国国际国小内外小内权贷 支 公 恤 济 疗 学 励 补 补 补 补 个 计筑备备施修络储车通本计筑备备施修络储补补着补车通本计策位贴企计务银内政组外计的的计贷参款 役 出 积 金 费 费 金 金 物购购建缮及备购工建 物购购建缮及备偿助物偿购工性 性补息事 ) 付行借府织借 赠赠 助 贴 贴 贴 人 款股转 金 软 软 和 和 购置置设 购置置设 补贴 业 贷 费 置具设 置具支 息借款借借款 与与 款付款款付 件 件 家 购支 青 购出 单 及 建 建 贴 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 付息付付息 庭 位 产 购 购 苗 置出 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 息 息息 补 的 的 权 置 置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 更 更 偿 补 补 参 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助 ——————— 贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 股— 支 — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 598.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 594.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 0.00 年末数 财决12表 金额单位:万元 2014年度 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数 2 栏次 3 4 栏次 5 6 栏次 7 8 598.00 一、资产合计 51 0.00 0.00 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00 流动资产 152 0.00 0.00 流动资产 102 0.00 0.00 4.00 流动资产 52 0.00 0.00 货币资金 153 0.00 0.00 货币资金 103 0.00 0.00 库存现金 53 0.00 0.00 0.00 短期投资 154 0.00 0.00 短期投资 104 0.00 0.00 银行存款 54 0.00 0.00 0.00 应收款项 155 0.00 0.00 应收票据 105 0.00 0.00 短期投资 55 0.00 0.00 1.00 预付账款 156 0.00 0.00 财政应返还额度 56 0.00 0.00 应收账款 106 0.00 0.00 0.00 应收补贴款 107 0.00 0.00 存货 157 0.00 0.00 应收票据 57 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 应收账款 58 0.00 0.00 存货 108 0.00 0.00 3.00 158 0.00 0.00 其他流动资产 109 0.00 0.00 长期投资 159 0.00 0.00 预付账款 59 0.00 0.00 0.00 固定资产原价 160 0.00 0.00 其他应收款 60 0.00 0.00 长期投资 110 0.00 0.00 594.00 减:累计折旧 固定资产原价 111 0.00 0.00 594.00 存货 61 0.00 0.00 161 0.00 0.00 固定资产净值 162 0.00 0.00 减:累计折旧 112 0.00 0.00 其他流动资产 62 0.00 0.00 0.00 固定资产净值 113 0.00 0.00 在建工程 163 0.00 0.00 0.00 长期投资 63 0.00 0.00 0.00 固定资产 64 0.00 0.00 114 0.00 0.00 文物文化资产 164 0.00 0.00 固定资产净额 115 0.00 0.00 无形资产 165 0.00 0.00 固定资产原价 65 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 166 0.00 0.00 减:累计折旧 66 0.00 0.00 工程物资 116 0.00 0.00 0.00 受托代理资产 167 0.00 0.00 在建工程 117 0.00 0.00 0.00 在建工程 67 0.00 0.00 固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 无形资产 68 0.00 0.00 其他 168 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 无形资产原价 0.00 0.00 0.00 69 0.00 0.00 119 169 减:累计摊销 70 0.00 0.00 无形资产 120 0.00 0.00 0.00 170 递延税款借项 121 0.00 0.00 待处置资产损溢 71 0.00 0.00 0.00 171 0.00 其他 72 0.00 0.00 其他 122 0.00 0.00 172 0.00 73 123 173 二、负债合计 4.00 二、负债合计 74 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 174 0.00 0.00 流动负债 175 0.00 0.00 流动负债 125 0.00 0.00 4.00 流动负债 75 0.00 0.00 短期借款 176 0.00 0.00 短期借款 126 0.00 0.00 短期借款 76 0.00 0.00 0.00 应付款项 177 0.00 0.00 应付票据 127 0.00 0.00 应缴税费 77 0.00 0.00 0.00 应付工资 178 0.00 0.00 应付账款 128 0.00 0.00 应缴国库款 78 0.00 0.00 0.00 应交税金 179 0.00 0.00 应缴财政专户款 79 0.00 0.00 应付工资 129 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 应付福利费 130 0.00 0.00 应付职工薪酬 80 0.00 0.00 0.00 180 0.00 0.00 长期负债 181 0.00 0.00 应交税金 131 0.00 0.00 应付票据 81 0.00 0.00 4.00 其他流动负债 132 0.00 0.00 长期借款 182 0.00 0.00 应付账款 82 0.00 0.00 0.00 长期应付款 183 0.00 0.00 长期负债 133 0.00 0.00 预收账款 83 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 递延税款贷项 134 0.00 0.00 其他应付款 84 0.00 0.00 0.00 184 0.00 0.00 其他流动负债 85 0.00 0.00 其他 135 0.00 0.00 受托代理负债 185 0.00 0.00 长期借款 86 0.00 0.00 136 186 长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 187 88 138 188 四、所有者权益合计 三、净资产合计 594.00 三、净资产合计 89 0.00 0.00 139 0.00 0.00 189 0.00 0.00 非限定性净资产 0.00 事业基金 90 0.00 0.00 实收资本(股本) 140 0.00 0.00 190 0.00 0.00 其中:国家资本 141 0.00 0.00 限定性净资产 191 0.00 0.00 非流动资产基金 91 0.00 0.00 0.00 资本公积 142 0.00 0.00 0.00 专用基金 92 0.00 0.00 192 0.00 盈余公积 143 0.00 修购基金 93 0.00 0.00 0.00 193 职工福利基金 94 0.00 0.00 未分配利润 144 0.00 0.00 594.00 194 其他专用基金 95 0.00 0.00 0.00 145 195 财政补助结转 96 0.00 0.00 146 资产总计 196 598.00 598.00 财政补助结余 97 0.00 0.00 147 负债总计 197 4.00 4.00 非财政补助结转 98 0.00 0.00 净资产总计 198 594.00 594.00 148 非财政补助结余 99 0.00 0.00 149 199 国有资产总量 200 594.00 594.00 其他净资产 100 0.00 0.00 150 减:固定资产减值准备 — 20 — 资产情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 目 行次 财决附03表 金额单位:万元 2014年度 数量 价值 年末数 4 — — — 10,302.00 10,000.00 0.00 302.00 2 1 2.越野车 3.小型载客汽车 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 34 0.00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 35 12 13 (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 1.单价20万元(含)-50万元 15 2.单价50万元(含)-200万元 16 3.单价200万元(含)以上 17 (四)其他固定资产 18 减:累计折旧及减值准备 19 三、长期投资 20 四、在建工程 21 五、无形资产 22 减:累计摊销 23 六、其他资产 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — 40,000 — — — — — — 0 — — — — — — 0 — — 40,000 — — 年初数 本年增加 本年减少 5 6 7 598.00 — — 4.00 — — 594.00 0.00 0.00 573.70 0.00 0.00 545.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 0.00 0.00 20.30 0.00 0.00 10.60 0.00 0.00 0.00 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — — — — 本年减少 3 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 9 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 (一)房屋(平方米) 1.办公用房 2.业务用房 3.其他 (二)汽车(台、辆) 1.轿车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 本年增加 2 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 补充资料 年末数 8 栏 次 行次 598.00 一、本年坏账损失金额 25 4.00 二、危房面积(平方米) 26 594.00 (一)上年年末数 27 573.70 (二)本年增加数 28 545.20 (三)本年减少数 29 0.00 其中:本年修复数 30 28.50 (四)年末数 31 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 20.30 32 10.60 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 33 年初数 1 — — — 10,302.00 10,000.00 0.00 302.00 2 1 — 23 — 1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0 1 0 0 1 基本数字表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 财决附03表 单位:人 2014年度 其中: 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20131 2013101 20199 2019999 208 20805 2080501 210 21007 2100711 2100799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 人口和计划生育服务网络建设 其他人口与计划生育事务支出 编制人数 年末 机构 数( 个) 合计 行政 编制 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 133 22 22 15 12 3 11 11 85 85 0 0 0 8 8 4 4 28 28 21 21 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业编制 参照 经费 小计 财政补助 公务 自理 员法 4 5 6 7 管理 113 0 113 0 人员 105 0 105 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15 0 15 0 12 0 12 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 85 0 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 年末实有人数 合计 8 离休人 退休人 在职人员 员 员 9 187 126 32 32 40 32 8 26 26 28 28 39 39 39 22 22 12 10 公共预算财政拨款开支人数 10 148 126 32 32 40 32 8 26 26 28 28 0 0 0 22 22 12 10 小计 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 — 25.%d — 67 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 6 6 2 4 公共预算财政补助开支人 数 退 在职人 离休 休 在职 小计 员 人员 人 人员 13 14 员 15 16 17 28 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 0 0 0 0 120 104 10 10 40 32 8 26 26 28 28 0 0 0 16 16 10 6 120 104 10 10 40 32 8 26 26 28 28 0 0 0 16 16 10 6 经费自理人数 离休 退休 在职 离休 小计 人员 人员 人员 人员 年末 学生 退休 人数 人员 18 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机构人员情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2014年度 年末实有人数 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员(人) (一)行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 (二)事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员(人) (一)离休人员 (二)退休人员 三、其他人员(人) 四、遗属人员(人) 行次 编制人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 ─ 141 28 28 7 14 2 0 2 0 3 0 113 0 113 0 — — ─ ─ ─ 独立核 经费自理人数 独立编制 项 目 行次 算机构 机构数 政府性基金 数 小计 其他 开支人数 4 5 6 栏 次 7 8 ─ ─ ─ 机构情况 22 ─ — 148 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 3 1 28 0 0 0 (一)行政 24 3 1 1.共产党机关 25 28 0 0 0 1 1 7 0 0 0 2.政府机关 26 1 0 14 0 0 0 3.人大机关 27 1 0 2 0 0 0 4.政协机关 28 0 0 0 0 0 0 5.群众团体 29 0 0 2 0 0 0 6.民主党派 30 0 0 0 0 0 0 7.政法机关 31 0 0 3 0 0 0 (二)事业 32 0 0 1.参照公务员法管理 33 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 2.财政补助 34 0 0 0 0 0 0 3.经费自理 35 0 0 120 0 0 0 (三)其他 36 — 0 0 0 0 0 37 39 0 0 0 38 0 0 0 0 39 39 0 0 0 40 0 0 0 0 41 0 0 0 0 42 合计 公共预算财政拨 款(补助)开支 人数 2 ─ 3 ─ 148 28 28 7 14 2 0 2 0 3 0 120 0 120 0 39 0 39 0 0 财决附06表 单位:人、个 — 26 — 非税收入征缴情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2014年度 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 1030411 103041101 1039999 103999900 纳入预算管理 已缴国库 合计 小计 443.46 0.00 443.46 0.00 0.00 0.00 131.01 131.01 131.01 0.00 五、国有资本经营收入 六、国有资源(资产)有偿使用收入 三、行政事业性收费收入 人口和计划生育行政事业性收费收入 社会抚养费 四、罚没收入 七、其他收入 其他收入 其他收入 1 小计 3 443.46 0.00 二、专项收入 财决附08-1表 金额单位:万元 2 缴入本级国库 缴入非本级国库 4 5 应缴未缴国库 小计 6 7 纳入财政专户管理 已缴财政专户 缴入本级财政专 缴入非本级 未缴财政专户 小计 户 财政专户 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.01 131.01 131.01 0.00 131.01 131.01 131.01 0.00 131.01 131.01 131.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 312.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 29.%d — “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项目 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 2010699 20199 2019999 210 21007 2100799 2014年度 “三公”经费合计 支出功能 分类科目 编码 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 医疗卫生与计划生育支出 人口与计划生育事务 其他人口与计划生育事务支出 财决附06表 金额单位:万元 因公出国(境)费用 合计 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 1 2 55.40 48.10 0.51 0.51 3.59 1.10 2.49 44.00 44.00 7.30 7.30 7.30 55.40 48.10 0.51 0.51 3.59 1.10 2.49 44.00 44.00 7.30 7.30 7.30 小计 其中:当年公 共预算财政拨 款支出 合计 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 16.60 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 15.00 15.00 3.30 3.30 3.30 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 其中:当年 其中:当年 公共预算财 公共预算财 小计 政拨款支出 政拨款支出 6 19.90 16.60 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 15.00 15.00 3.30 3.30 3.30 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补充资料: 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 1,300 批次, 6,900 人次,共 350,000.00 元;外事接待 — 42.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 公务用车运行维护 费其中:当 年公共预 小计 算财政拨 款支出 9 10 19.90 16.60 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 15.00 15.00 3.30 3.30 3.30 19.90 16.60 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 15.00 15.00 3.30 3.30 3.30 小计 11 35.50 31.50 0.51 0.51 1.99 1.10 0.89 29.00 29.00 4.00 4.00 4.00 0 个;全年因公出国(境)累计 0 2 辆。 0 批次, 人次, 0.00 元。 人次。 其中:当年公共 预算财政拨款支 出 12 35.50 31.50 0.51 0.51 1.99 1.10 0.89 29.00 29.00 4.00 4.00 4.00 资产负债简表年初数变动情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 归 单位 调整 调整前 审计 集 其 行 行政单位 行次 内部 后年 事业单位 年初数 调整 调 他 次 调剂 初数 入 栏次 1 2 3 4 5 6 栏次 或 0.00 598.00 一、资产合计 51 一、资产合计 1 598.00 0.00 0.00 上 0.00 0.00 流动资产 2 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 流动资产 52 缴 0.00 库存现金 53 库存现金 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 银行存款 54 银行存款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政应返还额度 短期投资 55 5 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 财政应返还额度 56 应收账款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 57 预付账款 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 58 其他应收款 8 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 预付账款 59 存货 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 60 固定资产 10 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 固定资产原价 11 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 存货 61 减:固定资产累计折旧 其他流动资产 62 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资 63 无形资产 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 64 固定资产原价 0.00 无形资产原价 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 减:累计折旧 66 减:累计摊销 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待处理财产损溢 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 67 政府储备物资 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 68 无形资产原价 0.00 公共基础设施 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 公共基础设施原价 20 减:累计摊销 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减:公共基础设施累计折旧 待处置资产损溢 71 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 72 0.00 受托代理资产 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 二、负债合计 24 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 二、负债合计 74 流动负债 25 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 流动负债 75 短期借款 76 应缴财政款 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应缴税费 77 应缴税费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应缴国库款 78 应付职工薪酬 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应缴财政专户款 79 应付账款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 80 应付政府补贴款 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 81 其他应付款 31 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 一年内到期的非流动负债 应付账款 82 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预收账款 83 长期应付款 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 84 受托代理负债 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 85 35 36 长期借款 86 长期应付款 87 37 38 88 0.00 三、净资产合计 三、净资产合计 39 594.00 0.00 0.00 0.00 594.00 89 财政拨款结转 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业基金 90 非流动资产基金 91 财政拨款结余 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金结转结余 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用基金 92 0.00 其中:项目结转 43 修购基金 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工福利基金 94 资产基金 44 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 其他专用基金 95 0.00 待偿债净资产 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政补助结转 96 46 财政补助结余 97 47 非财政补助结转 98 48 非财政补助结余 99 49 其他净资产 100 50 CS02表 金额单位:万元 2014年度 调 归集 单位 归集 单 调整 调整 企业化 调整 归集调 单位 调整 调整 审计 调入 其 审计 其 民间非营利 审计 其 整 位 调入 前年 内部 后年 管理事 行次 前年 入或上 内部 后年 行次 后年 调整 或上 他 调整 他 组织 前 调整 或上 内 他 初数 初数 调剂 初数 业单位 初数 缴 调剂 初数 缴 缴 部 年 7 8 9 10 11 12 栏次 13 14 15 16 17 18 栏次 19 20 21 22 初 调 23 24 一、资产合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 数 0.00 0.00 0.00 剂 0.00 0.00 流动资产 102 流动资产 152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 货币资金 103 货币资金 153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期投资 104 短期投资 154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 应收款项 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 106 预付账款 156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资 110 固定资产原价 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 减:累计折旧 161 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产原价 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净值 162 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净值 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文物文化资产 164 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工程物资 116 固定资产清理 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 117 受托代理资产 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169 无形资产 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171 其他 122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172 123 173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债 125 流动负债 175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 126 短期借款 176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 应付款项 177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 128 应付工资 178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资 应交税金 179 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 其他流动负债 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 长期负债 181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期借款 182 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款贷项 其他长期负债 184 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 受托代理负债 0.00 其他 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 186 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187 138 188 三、净资产合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非限定性净资产 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限定性净资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191 0.00 0.00 0.00 资本公积 142 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192 盈余公积 143 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193 未分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145 195 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146 资产总计 196 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147 负债总计 197 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148 净资产总计 198 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149 199 国有资产总量 200 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 其他流动资产 减:累计折旧 减:固定资产减值准备 待处理固定资产净损失 其他流动负债 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报(年初数未变动的单位,不需编报本表)。 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 — 20 — 主要指标变动情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 指 标 2014年度 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因 1 2 3 4 5 栏 次 一、年度收支情况(单位:万元) 1 — — — — — 1.本年收入 2 582.64 494.60 88.04 17.80 其中:公共预算财政拨款 3 582.64 494.60 88.04 17.80 政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.本年支出 8 582.64 494.60 88.04 17.80 其中:基本支出 9 582.64 494.60 88.04 17.80 津补贴增加 (1)人员经费 10 264.77 422.72 -157.95 -37.37 执行八项规定 (2)日常公用经费 11 317.88 71.88 246.00 342.24 津补贴增加 项目支出 12 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00 (2)行政事业类项目 14 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年末资产负债情况(单位:万元) 19 — — — — — 1.资产总计 20 598.00 598.00 0.00 0.00 其中:固定资产价值 21 594.00 543.90 50.10 9.21 增加办公用房 其中:房屋价值 22 573.70 534.00 39.70 7.43 房屋面积(平方米) 23 10,302.00 10,302.00 0.00 0.00 *房屋单价(元) 24 556.88 518.35 38.53 7.43 汽车价值 25 20.30 9.90 10.40 105.05 固定资产增加加1辆轿车 汽车数量(辆) 26 2 1 1 100.00 固定资产增加加1辆轿车 *汽车单价(元) 27 101,500.00 99,000.00 2,500.00 2.53 2.负债总计 28 4.00 0.00 4.00 0.00 其中:事业单位借款 29 0.00 0.00 0.00 0.00 3.净资产总计 30 594.00 543.90 50.10 9.21 其中:结转和结余 31 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产基金 32 594.00 0.00 594.00 0.00 今年无此项 事业单位事业基金 33 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位专用基金 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、年末机构人员情况(单位:个、人) 35 — — — — — 1.独立编制机构数 36 3 3 0 0.00 其中:行政机构 37 3 3 0 0.00 事业机构 38 0 0 0 0.00 2.独立核算机构数 39 1 1 0 0.00 其中:行政机构 40 1 1 0 0.00 事业机构 41 0 0 0 0.00 3.编制非叠加汇总报表(套) 42 0 0 0 0.00 其中:单户表 43 0 0 0 0.00 4.年末实有人数 44 187 76 111 146.05 上年数据填报有误 在职人员 45 148 61 87 142.62 上年数据填报有误 离休人员 46 0 0 0 0.00 退休人员 47 39 15 24 160.00 退休人员增加 5.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数 48 187 76 111 146.05 上年数据填报有误 在职人员 49 148 59 89 150.85 上年数据填报有误 离休人员 50 0 0 0 0.00 退休人员 51 39 15 24 160.00 退休人员增加 注:1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 3.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。 4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《 事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6.非叠加汇总报表指报表类型不为“7”(叠加汇总表)的数量。 7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 -10- 行政经费支出情况统计表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 CS05表 金额单位:万元 2014年度 项目 本年支出合计 行政单位 参照公务员法管理事业单位 支出功能 分类科目 编码 科目名称(项目) 合计 基本支出 一般行政管理项 目支出 小计 基本支出 一般行政管理项 目支出 小计 基本支出 一般行政管理项 目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 214.12 214.12 0.00 214.12 214.12 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 188.68 188.68 0.00 188.68 188.68 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 67.45 67.45 0.00 67.45 67.45 0.00 0.00 2010301 行政运行 67.45 67.45 0.00 67.45 67.45 0.00 0.00 2010301 基本支出 67.45 67.45 0.00 67.45 67.45 0.00 0.00 20106 财政事务 45.99 45.99 0.00 45.99 45.99 0.00 0.00 2010601 行政运行 36.79 36.79 0.00 36.79 36.79 0.00 0.00 2010601 基本支出 36.79 36.79 0.00 36.79 36.79 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 9.20 9.20 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 2010699 基本支出 9.20 9.20 0.00 9.20 9.20 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 35.55 35.55 0.00 35.55 35.55 0.00 0.00 2013101 行政运行 35.55 35.55 0.00 35.55 35.55 0.00 0.00 2013101 基本支出 35.55 35.55 0.00 35.55 35.55 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 39.69 39.69 0.00 39.69 39.69 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 39.69 39.69 0.00 39.69 39.69 0.00 0.00 2019999 基本支出 39.69 39.69 0.00 39.69 39.69 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 25.44 25.44 0.00 25.44 25.44 0.00 0.00 21007 人口与计划生育事务 25.44 25.44 0.00 25.44 25.44 0.00 0.00 2100711 人口和计划生育服务网络建设 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 2100711 基本支出 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 2100799 其他人口与计划生育事务支出 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 2100799 基本支出 12.72 12.72 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 注:1.本表反映单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,由行政单位和参照公务员法管理事业单位填报。其他单位不需填报本表。 2.本表按支出功能分类科目并分项目逐一填列。项目名称应准确、规范填列;基本支出名称统一填列为“基本支出”。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本表统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员 管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国 费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上 述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发 展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。其余项目支出是否计入行政经费,由部门和单位根据行政经费的概念自主确定。 4.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 — 41.%d — 固定资产明细表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2014年12月 金额单位:万元 年初数 资产类别 行次 栏次 一、非公共基础设施 土地、房屋及构筑物 通用设备 专用设备 文物和陈列品 图书、档案 家具、用具、装具及动植物 二、公共基础设施 高速公路 一级 公路 二级 二级以下 铁路 水利 电力 道路 桥梁 隧道 广场 公交 排水 市政 供水 供气 供热 污水处理 垃圾处理 其他 其他公共基础设施 合计 1 年末数 资产原值 累计折旧 资产净值 资产原值 累计折旧 资产净值 1 2 3 4 5 6 28 594.10 562.50 28.35 1.26 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.10 562.50 28.35 1.26 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.10 562.50 28.35 1.26 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.10 562.50 28.35 1.26 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 594.10 0.00 594.10 594.10 0.00 594.10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 说明:1.表中固定资产原值根据资产负债简表中的固定资产、固定资产原值项目分析填列,未在部门决算中反映的固定资产根据相关政府单位提供的,实际拥有 或控制的固定资产的原值分析填列。固定资产原值计量原则上应采用历史成本,相关资料不齐全的,也可采用重置成本。 2.固定资产累计折旧反映单位固定资产在使用过程中累计消耗的价值。由于行政单位和部分事业单位未计提固定资产折旧,该部分单位需参照“固定资产折旧年 限表”测算固定资产累计折旧;已计提折旧的单位可直接根据部门决算中的累计折旧项目分析填列;未在部门决算反映的固定资产需参照“固定资产折旧年限表 ”测算对应的固定资产累计折旧。固定资产累计折旧的计提采用平均年限法。 — %d —

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