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全南县南迳小学2021年预算公开表.xls

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2021年部门预算表 部门名称: 编制日期: 编制单位: 单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: 收支预算总表 填报单位:301019全南县南迳小学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位:元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 7,940,253.24 教育支出 7,940,253.24 社会保障和就业支出 639,000.00 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,774,392.46 300,354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301019全南县南迳小学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转(结余) 收入总计 单位:元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 8,579,253.24 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 9,074,746.70 支出总计 9,074,746.70 结转下年 495,493.46 9,074,746.70 部门收入总表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 7 8 7,940,253.24 7,940,253.24 639,000.00 教育支出 8,774,392.46 495,493.46 7,639,899.00 7,639,899.00 639,000.00 8,774,392.46 495,493.46 7,639,899.00 7,639,899.00 639,000.00 639,000.00 普通教育 1,642,839.00 1,003,839.00 1,003,839.00 2050202 小学教育 7,131,553.46 495,493.46 6,636,060.00 6,636,060.00 300,354.24 300,354.24 300,354.24 行政事业单位养老支出 300,354.24 300,354.24 300,354.24 事业单位离退休 300,354.24 300,354.24 300,354.24 社会保障和就业支出 2080502 6 9,074,746.70 495,493.46 学前教育 05 事业收入 合计 2050201 208 专项收入 预算内投资 收入 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 9,074,746.70 9,074,746.70 教育支出 8,774,392.46 8,774,392.46 8,774,392.46 8,774,392.46 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050201 学前教育 1,642,839.00 1,642,839.00 2050202 小学教育 7,131,553.46 7,131,553.46 社会保障和就业支出 300,354.24 300,354.24 行政事业单位养老支出 300,354.24 300,354.24 事业单位离退休 300,354.24 300,354.24 208 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301019全南县南迳小学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位:元 支出 合计 7,940,253.24 7,639,899.00 300,354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 7,940,253.24 7,639,899.00 300,354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 7,940,253.24 一、本年支出 7,940,253.24 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301019全南县南迳小学 收 入 项目 单位:元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 7,940,253.24 7,940,253.24 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 7,940,253.24 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 7,940,253.24 7,940,253.24 教育支出 7,639,899.00 7,639,899.00 7,639,899.00 7,639,899.00 普通教育 2050201 学前教育 1,003,839.00 1,003,839.00 2050202 小学教育 6,636,060.00 6,636,060.00 社会保障和就业支出 300,354.24 300,354.24 行政事业单位养老支出 300,354.24 300,354.24 事业单位离退休 300,354.24 300,354.24 208 05 2080502 一般公共预算支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 7,940,253.24 7,091,983.24 工资福利支出 6,791,629.00 6,791,629.00 30101 基本工资 2,578,812.00 2,578,812.00 30102 津贴补贴 409,452.00 409,452.00 30103 奖金 214,901.00 214,901.00 30107 绩效工资 1,573,212.00 1,573,212.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 698,976.00 698,976.00 30110 职工基本医疗保险缴费 258,444.00 258,444.00 30112 其他社会保障缴费 58,116.00 58,116.00 30113 住房公积金 498,336.00 498,336.00 30114 医疗费 23,100.00 23,100.00 30199 其他工资福利支出 478,280.00 478,280.00 301 302 商品和服务支出 848,270.00 678,270.00 678,270.00 30203 咨询费 5,000.00 5,000.00 30204 手续费 2,000.00 2,000.00 30205 水费 60,000.00 60,000.00 30206 电费 65,000.00 65,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 30213 维修(护)费 93,200.00 93,200.00 30214 租赁费 18,000.00 18,000.00 30215 会议费 2,000.00 2,000.00 30216 培训费 81,400.00 81,400.00 30217 公务接待费 39,000.00 39,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30218 专用材料费 22,300.00 22,300.00 30225 专用燃料费 10,000.00 10,000.00 30226 劳务费 45,000.00 45,000.00 30228 工会经费 175,220.00 175,220.00 30299 其他商品和服务支出 30,150.00 30,150.00 303 对个人和家庭的补助 300,354.24 300,354.24 30302 退休费 31,200.00 31,200.00 30305 生活补助 155,976.00 155,976.00 30307 医疗费补助 113,178.24 113,178.24 310 31002 资本性支出 办公设备购置 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 301 单位:元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 43,000.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 单位:元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注: 国有资本经营预算支出表 填报单位:301019全南县南迳小学 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位:万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县南迳小学 部门基本信息 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 教育 直属单位包括 编制控制数 党建办、办公室、教导处、德 育处、总务处、工会办公室、 77 其中:行政编制人数 少先队办公室、电教处 77 编外人数 当年预算情况(万元) 907.47 其中:上级财政拨款 794.03 其他资金 907.47 其中:人员经费 133.96 项目经费 年度绩效指标 二级指标 三级指标 按时发放在职工资人数 按时缴交退休人员医保人数 数量指标 开展业务培训次数(期数) 督促落实全年培训人次 督促落实资助补助人数 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 质量指标 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 重点工作办结率 保证专项资金使用规范,提高使用效 率 职工工资发放及时率 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 为民办事及时率 项目完成及时率 “三公经费”支出 “三公经费”节约率 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展,年终 部门预决算信息公开 考核合格以上 资助(补助)类项目资金覆盖 提高对办事群众的态度 率 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 77 0 0 0 660.07 0 目标值 77 35 次/期 人次 人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 预算数 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 按财政要求公开 全覆盖或百分之几 做到马上就办,办就办好 长期 ≥90% ≥90% ≥90% 77 0 0 0 660.07 0 目标值 77 35 次/期 人次 人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 预算数 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 按财政要求公开 全覆盖或百分之几 做到马上就办,办就办好 长期 ≥90% ≥90% ≥90% 本表无数值 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 (万元) 一级指 标 产出指 标 效益指 标 满意度 二级指 标 数量 时效 社会效 益 可持续 影响 满意度 年度资金总额 其中:财政拨款 其他资金 年度绩效目标 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 9,074,746.70 教育支出 8,774,392.46 社会保障和就业支出 300,354.24 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 教育支出 社会保障和就业支出 7,940,253.24 7,940,253.24 7,639,899.00 7,639,899.00 300,354.24 300,354.24 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3

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