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全南县交通运输局.xls

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收入支出决算总表 编制单位:全南县交通运输局 2017年度 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 3 58 633 056,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 165 984,12 61 799 61 799 041,01 0,00 5,00 046,01 出决算总表 公开01表 金额单位:元 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 6 131 38 241 23 244 61 617 61 181 799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,60 0,00 0,00 645,29 0,00 775,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,84 0,00 213,17 046,01 编制单位:全南县交通运输局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 212 21299 2129999 214 21401 2140101 2140104 2140199 21404 2140401 2140402 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设★ 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 61 38 38 38 23 19 4 12 3 3 1 1 799 041,01 131 411,60 131 411,60 131 411,60 241 645,29 241 645,29 241 645,29 425 984,12 881 721,12 013 623,89 702 113,11 165 984,12 544 263,00 727 171,00 817 092,00 58 38 38 38 20 16 4 12 633 131 131 131 241 241 241 260 715 013 702 3 1 1 544 727 817 056,89 411,60 411,60 411,60 645,29 645,29 645,29 000,00 737,00 623,89 113,11 0,00 263,00 171,00 092,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 165 3 3 165 165 3 165 984,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,12 984,12 0,00 0,00 984,12 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:全南县交通运输局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 212 21299 2129999 214 21401 2140101 2140104 2140199 21404 2140401 2140402 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设★ 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 本年支出合计 基本支出 1 617 131 131 131 241 241 241 244 700 832 702 165 544 727 817 2 646 131 131 131 61 38 38 38 23 19 3 12 3 3 1 1 832,84 411,60 411,60 411,60 645,29 645,29 645,29 775,95 512,95 415,72 113,11 984,12 263,00 171,00 092,00 7 7 7 3 3 515 515 832 516 165 566,84 411,60 411,60 411,60 0,00 0,00 0,00 155,24 155,24 415,72 755,40 984,12 0,00 0,00 0,00 决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 53 971 266,00 0,00 0,00 0,00 38 241 645,29 38 241 645,29 38 241 645,29 15 729 620,71 12 185 357,71 0,00 12 185 357,71 0,00 3 544 263,00 1 727 171,00 1 817 092,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:全南县交通运输局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 58 58 58 项目(按功能分类) 3 栏 次 633 056,89 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 633 056,89 本年支出合计 5,00 年末财政拨款结转和结余 5,00 0,00 633 061,89 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 公开04表 金额单位:元 支 出 决算数 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 411,60 0,00 0,00 38 241 645,29 0,00 20 078 791,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 451 848,72 181 213,17 58 633 061,89 38 20 58 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 411,60 0,00 0,00 241 645,29 0,00 078 791,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 848,72 181 213,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 0,00 061,89 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:全南县交通运输局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 212 21299 2129999 214 21401 2140101 2140104 21404 2140401 2140402 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路建设★ 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 本年支出合计 基本支出 1 451 131 131 131 241 241 241 078 534 832 702 544 727 817 2 480 131 131 131 58 38 38 38 20 16 3 12 3 1 1 848,72 411,60 411,60 411,60 645,29 645,29 645,29 791,83 528,83 415,72 113,11 263,00 171,00 092,00 4 4 4 3 349 349 832 516 582,72 411,60 411,60 411,60 0,00 0,00 0,00 171,12 171,12 415,72 755,40 0,00 0,00 0,00 出决算表 公开05表 金额单位:元 项目支出 3 53 971 266,00 0,00 0,00 0,00 38 241 645,29 38 241 645,29 38 241 645,29 15 729 620,71 12 185 357,71 0,00 12 185 357,71 3 544 263,00 1 727 171,00 1 817 092,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:全南县交通运输局 2017年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 3 338 843,24 302 30101 基本工资 1 399 240,40 30201 办公费 30102 津贴补贴 875 789,00 30202 印刷费 30103 奖金 355 502,00 30203 咨询费 153 396,84 30204 手续费 0,00 30205 水费 0,00 30206 电费 600,00 30207 邮电费 0,00 30208 取暖费 30106 其他社会保障 缴费 伙食补助费 30107 绩效工资 30104 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 303 420 商品和服务支出 134 315,00 30209 物业管理费 402 957,08 30211 差旅费 30301 离休费 0,00 30212 因公出国(境) 费用 30302 退休费 0,00 30213 维修(护)费 30303 退职(役)费 0,00 30214 租赁费 30304 抚恤金 0,00 30215 会议费 30305 生活补贴 246,00 30216 培训费 30306 救济费 30307 医疗费 30308 63 0,00 30217 公务接待费 885,60 30218 专用材料费 助学金 0,00 30224 被装购置费 30309 奖励金 0,00 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 0,00 30226 劳务费 30311 住房公积金 30312 30313 50 271 545,48 30227 委托业务费 提租补贴 0,00 30228 工会经费 购房补贴 0,00 30229 福利费 30314 采暖补贴 0,00 30231 30315 物业服务补贴 0,00 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 280,00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 17 3 741 800,32 公用支出合计 拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 金额 719 经济分类科 目编码 617,40 310 82 806,18 31001 科目名称 金额 其他资本性支出 19 房屋建筑物购建 165,00 0,00 0,00 31002 办公设备购置 0,00 31003 专用设备购置 0,00 240,00 31005 基础设施建设 0,00 746,00 31006 大型修缮 0,00 17 356,21 31007 19 信息网络及软件 购置更新 165,00 0,00 30 894,00 31008 物资储备 0,00 0,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 0,00 151 223,00 310111 0,00 31012 2 地上附着物和青 苗补偿 0,00 拆迁补偿 0,00 504,01 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 0,00 31020 产权参股 — 2 130,00 31099 其他资本性支出 0,00 222 027,00 304 0,00 0,00 30401 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 0,00 0,00 2 105,00 30499 其他对企事业单 位的补贴 0,00 6 200,00 307 债务利息支出 0,00 0,00 30701 国内债务付息 0,00 0,00 30707 国外债务付息 0,00 113 0,00 399 其他支出 0,00 635,00 39906 赠与 0,00 0,00 87 751,00 公用支出合计 738 782,40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:全南县交通运输局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 公开07表 金额单位:元 2017年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 222 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 027,00 222 027,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — 决算数 2 222 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 027,00 222 027,00 0,00 0,00 — 0 0 0 0 130 0 1 707 0 0 0 注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款 预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位:全南县交通运输局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位:全南县交通运输局 项 2017年度 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 公开09表 单位:台、辆、套 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0

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