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2016年白河办事处部门决算公开 - 南阳市城乡一体化示范区.pdf

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收入支出决算总表 公开01表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 18,761,160.89 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 18,761,160.89 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 28 总计 29 18,761,160.89 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 8,991,738.39 0.00 0.00 50,085.00 0.00 0.00 168,232.00 725,235.50 1,673,000.00 1,117,014.00 3,376,858.00 1,708,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 18,761,160.89 0.00 0.00 18,761,160.89 收入决算表 公开02表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010399 20132 2013299 20199 2019999 204 20406 2040604 207 20701 2070199 20704 2070401 208 20802 2080201 2080299 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 18,761,160.89 18,761,160.89 8,991,738.39 8,991,738.39 8,401,161.39 8,401,161.39 7,968,112.39 7,968,112.39 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 433,049.00 433,049.00 组织事务 460,000.00 460,000.00 其他组织事务支出 460,000.00 460,000.00 其他一般公共服务支出 130,577.00 130,577.00 其他一般公共服务支出 130,577.00 130,577.00 公共安全支出 50,085.00 50,085.00 司法 50,085.00 50,085.00 基层司法业务 50,085.00 50,085.00 文化体育与传媒支出 168,232.00 168,232.00 文化 50,000.00 50,000.00 其他文化支出 50,000.00 50,000.00 新闻出版广播影视 118,232.00 118,232.00 行政运行 118,232.00 118,232.00 社会保障和就业支出 725,235.50 725,235.50 民政管理事务 11,600.00 11,600.00 行政运行 6,000.00 6,000.00 其他民政管理事务支出 5,600.00 5,600.00 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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1,117,014.00 957,014.00 957,014.00 957,014.00 957,014.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 3,376,858.00 3,376,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 2,336,000.00 2,336,000.00 2,336,000.00 2,336,000.00 1,708,998.00 1,708,998.00 258,320.00 258,320.00 258,320.00 258,320.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,445,678.00 1,445,678.00 1,445,678.00 1,445,678.00 950,000.00 950,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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11,600.00 6,000.00 5,600.00 629,075.50 629,075.50 49,560.00 49,560.00 35,000.00 35,000.00 2 18,561,160.89 8,991,738.39 8,401,161.39 7,968,112.39 433,049.00 460,000.00 460,000.00 130,577.00 130,577.00 50,085.00 50,085.00 50,085.00 168,232.00 50,000.00 50,000.00 118,232.00 118,232.00 725,235.50 11,600.00 6,000.00 5,600.00 629,075.50 629,075.50 49,560.00 49,560.00 35,000.00 35,000.00 3 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 21105 天然林保护 2110599 其他天然林保护支出 21199 其他节能环保支出 2119901 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 21302 林业 2130299 其他林业支出 21307 农村综合改革 2130706 对村集体经济组织的补助 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1,673,000.00 1,673,000.00 1,673,000.00 1,117,014.00 957,014.00 957,014.00 160,000.00 160,000.00 3,376,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 2,336,000.00 2,336,000.00 1,708,998.00 258,320.00 258,320.00 5,000.00 5,000.00 1,445,678.00 1,445,678.00 950,000.00 200,000.00 200,000.00 750,000.00 750,000.00 1,673,000.00 1,673,000.00 1,673,000.00 1,117,014.00 957,014.00 957,014.00 160,000.00 160,000.00 3,376,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 2,336,000.00 2,336,000.00 1,708,998.00 258,320.00 258,320.00 5,000.00 5,000.00 1,445,678.00 1,445,678.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表 公开04表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金额 项目 1 栏次 18,561,160.89 一、一般公共服务支出 200,000.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 合计 2 8,991,738.39 0.00 0.00 50,085.00 0.00 0.00 168,232.00 725,235.50 1,673,000.00 1,117,014.00 3,376,858.00 1,708,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 3 8,991,738.39 0.00 0.00 50,085.00 0.00 0.00 168,232.00 725,235.50 1,673,000.00 1,117,014.00 3,376,858.00 1,708,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 24 54 本年收入合计 25 18,761,160.89 本年支出合计 55 18,761,160.89 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 18,761,160.89 总计 60 18,761,160.89 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 0.00 0.00 18,561,160.89 0.00 200,000.00 0.00 18,561,160.89 200,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010399 20132 2013299 20199 2019999 204 20406 2040604 207 20701 2070199 20704 2070401 208 20802 2080201 2080299 20805 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 其他组织事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 司法 基层司法业务 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 新闻出版广播影视 行政运行 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 本年支出合计 1 18,561,160.89 8,991,738.39 8,401,161.39 7,968,112.39 433,049.00 460,000.00 460,000.00 130,577.00 130,577.00 50,085.00 50,085.00 50,085.00 168,232.00 50,000.00 50,000.00 118,232.00 118,232.00 725,235.50 11,600.00 6,000.00 5,600.00 629,075.50 基本支出 2 18,561,160.89 8,991,738.39 8,401,161.39 7,968,112.39 433,049.00 460,000.00 460,000.00 130,577.00 130,577.00 50,085.00 50,085.00 50,085.00 168,232.00 50,000.00 50,000.00 118,232.00 118,232.00 725,235.50 11,600.00 6,000.00 5,600.00 629,075.50 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 629,075.50 20808 抚恤 49,560.00 2080899 其他优抚支出 49,560.00 20815 自然灾害生活救助 35,000.00 2081501 中央自然灾害生活补助 35,000.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,673,000.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1,673,000.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1,673,000.00 211 节能环保支出 1,117,014.00 21105 天然林保护 957,014.00 2110599 其他天然林保护支出 957,014.00 21199 其他节能环保支出 160,000.00 2119901 其他节能环保支出 160,000.00 212 城乡社区支出 3,376,858.00 21205 城乡社区环境卫生 1,040,858.00 2120501 城乡社区环境卫生 1,040,858.00 21299 其他城乡社区支出 2,336,000.00 2129999 其他城乡社区支出 2,336,000.00 213 农林水支出 1,708,998.00 21301 农业 258,320.00 2130199 其他农业支出 258,320.00 21302 林业 5,000.00 2130299 其他林业支出 5,000.00 21307 农村综合改革 1,445,678.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,445,678.00 229 其他支出 750,000.00 22999 其他支出 750,000.00 2299901 其他支出 750,000.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 629,075.50 49,560.00 49,560.00 35,000.00 35,000.00 1,673,000.00 1,673,000.00 1,673,000.00 1,117,014.00 957,014.00 957,014.00 160,000.00 160,000.00 3,376,858.00 1,040,858.00 1,040,858.00 2,336,000.00 2,336,000.00 1,708,998.00 258,320.00 258,320.00 5,000.00 5,000.00 1,445,678.00 1,445,678.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 公用经费 经济分类科 科目名称 目编码 8,584,100.99 302 商品和服务支出 5,788,323.30 30201 办公费 819,313.30 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 972,464.39 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 1,004,000.00 30209 物业管理费 2,076,313.50 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国(境)费用 629,075.50 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 49,560.00 30216 培训费 35,000.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 金额 金额 6,990,746.40 6,010,121.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,200.00 0.00 30314 30315 30399 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30231 0.00 30239 1,362,678.00 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 240,000.00 0.00 0.00 360,000.00 910,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 10,660,414.49 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 7,900,746.40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 2016年度预算数 合计 1 520,000.00 因公出 国 (境) 费 2 0.00 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 3 260,000.00 公务用车 公务用车运行 购置费 费 4 0.00 公务接待费 合计 5 6 7 260,000.00 260,000.00 491,425.00 因公出国 (境)费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 9 240,000.00 公务用车购置 公务用车运行 费 费 10 11 0.00 240,000.00 公务接待费 12 251,425.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 — 7 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:元 部门:河南省南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和 结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 小计 3 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 年末结转和结 余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 8.%d —

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