迭部县质量技术监督局2016年部门决算表.xls
附表2-1 收入支出决算总表 部门:质量技术监督局 单位:元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 903400.00 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七.社会保障与就业支出 20 8 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 879761.55 23400.00 21 903400.00 282144.22 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 决算数 13 注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 903161.55 282382.67 25 合计 26 1185544.22 附表2-2 收入决算表 质量技术监督局 部门: 项 功能分 类科目 编码 单位:元 目 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 903400.00 903400.00 201 一般公共服务支出 880000.00 880000.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 880000.00 880000.00 2011701 行政运行 880000.00 880000.00 208 社会保障和就业支出 23400.00 23400.00 20805 行政事业单位离退休 23400.00 23400.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 23400.00 23400.00 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 其他收入 7 附表2-3 支出决算表 部门:质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 单位:元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 903161.55 903161.55 科目名称 201 一般公共服务支出 879761.55 879761.55 20117 质量技术监督与检验检疫事务 879761.55 879761.55 2011701 行政运行 879761.55 879761.55 208 社会保障和就业支出 23400.00 23400.00 20805 行政事业单位离退休 23400.00 23400.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 23400.00 23400.00 注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 部门:质量技术监督局 单位:元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 903400.00 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七.社会保障和就业支出 21 8 合计 一般公共预算 政府性基 金预算财 财政拨款 政拨款 3 4 879761.55 879761.55 23400 23400 22 本年收入合计 9 903400.00 本年支出合计 23 903161.55 903161.55 年初财政拨款结转和结余 10 282144.22 年末结转和结余 24 282382.67 282382.67 一般公共预算财政拨款 11 282144.22 1185544.22 1185544.22 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 合计 14 1185544.22 合计 28 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:质量技术监督局 项 单位:元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 903,400.00 功能分类科目编 码 科目名称 903,400.00 201 一般公共服务支出 880000 880000 20117 质量技术监督与检验检疫事务 880000 880000 2011701 行政运行 880000 880000 208 社会保障和就业支出 23400 23400 20805 行政事业单位离退休 234000 234000 2080501 归口管理的行政单位离退休 23400 23400 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:质量技术监督局 单位:元 人员经费 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 628411.6 302 商品和服务支出 222430 办公费 30201 405981.6 30202 印刷费 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 23400 30211 差旅费 因公出国(境)费用 30212 23400 维修(护)费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 651811.6 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 金额 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 251349.95 310 其他资本性支出 124540.4 31001 房屋建筑物购建 8439.5 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 741 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 2150.78 31007 信息网络及软件购置更新 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 35874.5 31011 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 31012 9230 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 310019 23400 产权参股 310020 2220 其他资本性支出 31099 13632 对企事业单位的补贴 304 企业政策性补贴 30401 事业单位补贴 30402 财政贴息 30403 18000 其他对企事业单位的补贴 30499 债务利息支出 307 国内债务付息 30701 国外债务付息 30707 13121.77 399 其他支出 赠与 39906 公用经费总计 251349.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门: 单位:元 2016年度预算数 合计 1 26900 因公出国 (境)费 2 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 7 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 13200 13700 13200 26753.77 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 13121.77 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 13121.77 公务接待 费 12 13632 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 单位:元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。