上海市普陀区行政服务中心2022年单位预算.pdf
上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位:上海市普陀区行政服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4.2022年单位财政拨款收支预算总表 5.2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区行政服务中心主要职能 上海市普陀区行政服务中心为上海市普陀区人民政府直属公益一类事业单位,委托上海市普陀区人民政府办公室管理,机构规格相当 于副处级。 主要职能包括: (一)负责“一网通办”区级平台建设和日常管理工作; 协助做好区“一网通办”推进、培训、考核等工作。 (二)负责区行政服务中心办事大厅建设和日常管理服务等工作。制定办事大厅工作规范,优化相关办事制度、程序和环节,组织相 关部门窗口开展规范、透明、高效、优质服务。 (三)对进驻区行政服务中心集中受理、办理的行政权力和公共服务事项运转情况进行指导协调;协助做好各部门在区行政服务中心 行政权力和公共服务事项的进驻、变更和取消等工作。 (四)对进驻区行政服务中心各部门窗口及工作人员进行培训、管理和日常考核等工作。 (五)提供相关业务咨询、办事指引,做好窗口服务的投诉受理和调查处理工作。 (六)完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区行政服务中心机构设置 上海市普陀区行政服务中心部门预算是包括上海市普陀区行政服务中心本部以及下属0家单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位0家,事业单位1家,具体包括4个内设机构: 1. 办公室 2. 信息技术科 3. 审批业务科 4. 协调管理科 名词解释 (一)基本支出预算:区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包 括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年,上海市普陀区行政服务中心预算支出总额为4798.56万元,其中:财政拨款支出预算4798.56万元,比2021年预算增加 2305.52万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4798.56万元,比2021年预算增加2305.52万元;政府性基金拨款支出预 算0万元,与2021年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下: 1. “一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)”3241.78 万元,主要用于经常性项目支出、一次性项目支出。2021年当年预算执行数为1153.27万元,2022年预算安排3241.78万元,比2021年预算 执行数增加181.10%。主要原因是:新增一楼大厅改造能级提升工程。 2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”54.17万元,主要用于人 员基本养老保险缴费金缴纳。2021年当年预算执行数为47.10万元,2022年预算安排54.17万元,比2021年预算执行数增加15.01%。主要原 因是:社保基数调整。 3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”27.08万元,主要用于人员职 业年金缴纳。2021年当年预算执行数为23.55万元,2022年预算安排27.08万元,比2021年预算执行数增加14.99%。主要原因是:社保基数 调整。 4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”35.55万元,主要用于人员医疗保险缴纳。2021年当年预算 执行数为27.97万元,2022年预算安排35.55万元,比2021年预算执行数增加27.1%。主要原因是:社保基数调整。 5.“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”1416.28万元,主要用于其他城乡社区管理事 务支出。2021年当年预算执行数为1220.54万元,2022年预算安排1416.28万元,比2021年预算执行数增加16.04%。主要原因是:非编人员 工资及社保基数调整。 6.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”23.7万元,主要用于人员住房公积金缴纳。2021年当年预算执行数 为20.61万元,2022年预算安排23.7万元,比2021年预算执行数增加14.99%。主要原因是:公积金基数调整。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 47,985,600 一、一般公共服务支出 32,417,760 1.一般公共预算资金 47,985,600 二、社会保障和就业支出 812,538 812,538 32,417,760 2.政府性基金 三、卫生健康支出 355,486 355,486 3.国有资本经验预算 四、城乡社区支出 14,162,825 9,261,724 二、事业收入 五、住房保障支出 236,991 236,991 三、事业单位经营收入 四、其他收入 公用经费 4,901,101 收入总计 47,985,600 支出总计 47,985,600 10,666,739 4,901,101 32,417,760 2022年单位收入预算总表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 201 03 财政拨款收入 项 201 201 合计 99 208 一般公共服务支出 32,417,760 32,417,760 政府办公厅(室)及相关机构事务 32,417,760 32,417,760 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 社会保障和就业支出 32,417,760 32,417,760 812,538 812,538 行政事业单位养老支出 812,538 812,538 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,692 541,692 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,846 270,846 卫生健康支出 355,486 355,486 行政事业单位医疗 355,486 355,486 事业单位医疗 355,486 355,486 城乡社区支出 14,162,825 14,162,825 城乡社区管理事务 14,162,825 14,162,825 210 210 11 210 11 212 212 01 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 212 01 99 221 221 02 221 02 01 14,162,825 14,162,825 住房保障支出 236,991 236,991 住房改革支出 236,991 236,991 住房公积金 236,991 236,991 合计 47,985,600 47,985,600 其他城乡社区管理事务支出 2022年单位支出预算总表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 201 03 基本支出 99 208 一般公共服务支出 32,417,760 32,417,760 政府办公厅(室)及相关机构事务 32,417,760 32,417,760 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32,417,760 32,417,760 社会保障和就业支出 812,538 812,538 行政事业单位养老支出 812,538 812,538 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,692 541,692 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,846 270,846 卫生健康支出 355,486 355,486 行政事业单位医疗 355,486 355,486 事业单位医疗 355,486 355,486 城乡社区支出 14,162,825 14,162,825 城乡社区管理事务 14,162,825 14,162,825 210 210 11 210 11 212 212 01 项目支出 项 201 201 合计 02 212 01 99 221 221 02 221 02 01 14,162,825 14,162,825 住房保障支出 236,991 236,991 住房改革支出 236,991 236,991 住房公积金 236,991 236,991 47,985,600 15,567,840 其他城乡社区管理事务支出 合计 32,417,760 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 47,985,600 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 32,417,760 32,417,760 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 812,538 812,538 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 355,486 355,486 四、城乡社区支出 14,162,825 14,162,825 五、住房保障支出 236,991 236,991 47,985,600 47,985,600 收入总计 47,985,600 支出总计 政府性基金预算 单位:元 财政拨款支出 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 201 03 基本支出 99 208 一般公共服务支出 32,417,760 32,417,760 政府办公厅(室)及相关机构事务 32,417,760 32,417,760 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32,417,760 32,417,760 社会保障和就业支出 812,538 812,538 行政事业单位养老支出 812,538 812,538 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,692 541,692 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 270,846 270,846 卫生健康支出 355,486 355,486 行政事业单位医疗 355,486 355,486 事业单位医疗 355,486 355,486 城乡社区支出 14,162,825 14,162,825 城乡社区管理事务 14,162,825 14,162,825 其他城乡社区管理事务支出 14,162,825 14,162,825 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 项目支出 项 201 201 合计 99 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房保障支出 236,991 236,991 住房改革支出 236,991 236,991 住房公积金 236,991 236,991 47,985,600 15,567,840 合计 32,417,760 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 注:本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注:本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 10,665,659 10,665,659 301 01 基本工资 604,128 604,128 301 02 津贴补贴 357,042 357,042 301 07 绩效工资 2,780,004 2,780,004 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 541,692 541,692 301 09 职业年金缴费 270,846 270,846 301 10 职工基本医疗保险缴费 355,486 355,486 301 12 其他社会保障缴费 111,723 111,723 301 13 住房公积金 236,991 236,991 301 99 其他工资福利支出 5,407,747 5,407,747 商品和服务支出 4,901,101 4,901,101 302 302 01 办公费 187,489 187,489 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 09 物业管理费 4,240,000 4,240,000 302 11 差旅费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 9,500 9,500 302 28 工会经费 67,712 67,712 302 29 福利费 86,400 86,400 302 99 其他商品和服务支出 200,000 200,000 对个人和家庭的补助 1,080 1,080 奖励金 1,080 1,080 15,567,840 10,666,739 303 303 09 合计 4,901,101 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市普陀区行政服务中心 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.95 0.95 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0.95万元,与2021年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平,主要原因是2021年因公出国(境)费0万元。 (二)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,与2021年预算持平,主要原因是2021年公务用车购置费0万元; 公务车用车运行费0万元,与2021年预算持平,主要原因是2021年公务车用车运行费0万元。 (三)公务接待费0.95万元。与2021年预算持平,主要原因是2021年公务接待费0.95万元。 二、机关运行经费预算 本部门无机关运行经费。 三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算2684.45万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算2100万元、政府采购服务预算 534.45万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求,上海市普陀区行政服务中心开展了2022年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项 目12个,涉及项目预算资金3241.78万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日,本部门流动资产59.46万元。固定资产3820.55万元,其中:房屋0平方米;车辆0辆(一般公务用车0辆,执 法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备5台/套;专用设备0台/套(其中:单价100万元以上专 用设备0台/套);其他固定资产3527.63万元。长期投资0项0万元。在建工程3项848.63万元。无形资产330.34万元。 普陀区行政服务中心大厅引导购买服务项目经费情况说明 一、项目概述 为深化行政服务中心跨前一步的服务意识,拟通过政府购买服务的方式,为前来中心的办事人员提供前台引导、大厅巡视、档案管理等 服务。 二、立项依据 《政务服务中心运行规范第1部分:基本要求》(GB/T32169.1-2015)、《政务服务中心运行规范第3部分:窗口服务提供要求》 (GB/T32169.3-2015)。 三、实施主体 通过购买服务,做好下列工作:1、负责来电的接听,并做好相关的咨询、投诉受理和引导等工作;2、对大厅内的办事指南、告知单等 作相应指引和发放;3、负责办事大厅的巡视工作,自觉维护好大厅秩序和环境;4、负责业务查询机的操作指导,协助办事人员取号;5 、对档案、资料进行管理;6、根据中心要求做好数据录入的工作。 四、实施方案 由专人负责,对购买的服务进行监督管理,制定有针对性的考核办法,对服务质量进行考核,确保实施的服务达到中心运行所需的效果 。 五、实施周期 2022年1月1日-2022年12月31日 六、年度预算安排 120万 七、绩效目标 2022年度,中心将对所购买服务的落实情况做好监督工作,并定期进行考核,确保中心的平稳运行,完成本项目的目标。 财政项目支出绩效目标填报表 (2022年度) 项目名称 普陀区行政服务中心大厅引导购买 服务 项目类别 其他经常性项目 主管部门 普陀区人民政府 实施单位 普陀区行政服务中心 计划开始日期 2022年1月1日 计划完成日期 2022年12月31日 项目资金总额 120万 年度资金申请总额 120万 其中:当年财政拨款 项目资金 (元) 其中:财政资金 115.05万 120万 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 (202 年- 202 年) 年度总目标 通过购买服务,做好下列工作:1、负责来电的接听,并做好 2022年度,中心将对所购买服务的落实情况 项目绩效目标 相关的咨询、投诉受理和引导等工作;2、对大厅内的办事指 做好监督工作,并定期进行考核,确保中心 南、告知单等作相应指引和发放;3、负责办事大厅的巡视工 的平稳运行,完成本项目的目标。 作,自觉维护好大厅秩序和环境;4、负责业务查询机的操作 指导,协助办事人员取号;5、对档案、资料进行管理;6、 根据中心要求做好数据录入的工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 人员数量与合同一致率 100% 验收合格率 100% 质量达标率 100% 人员到位及时性 及时 完成及时性 及时 成本指标 实际成本与计划一致性 一致 经济效益指标 其他支出产生 未产生 社会效益指标 为行政服务提供便捷性 便捷 生态效益 符合整体布局 符合 长效管理制度健全性 健全 人员递补及时性 及时 聘用人员满意度 ≥95% 服务人员满意度 ≥95% 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度指标