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统战部16年决算说明.pdf

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中共孟津县委统战部 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 中共孟津县委统战部概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 中共孟津县委统战部 2016 年度部门决算情况说 明 第三部分 名词解释 第四部分 中共孟津县委统战部 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第一部分 中共孟津县委统战部概况 一、主要职责 县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,是县委 在统战工作方面的参谋和助手,主要职责是: 1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策,组织贯 彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策;向县 委反应情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策 执行情况,协调统一战线各方面的关系。 2、负责联系无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的 意见和建议,贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政 策;落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议 政和民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报中 央和省、市、县委精神。 3、负责调查研究,协调有关民族、宗教工作的重大方针政 策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做 好少数民族干部的培养和举荐工作。 4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、 澳门和海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作; 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作, 5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考 察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务 的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。 6、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系, 提出政策建议,联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人 员的代表人物。 7、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协 调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经 济代表人士,积极开展思想政治工作。 8、负责指导全县各基层党委、人民团体、企事业单位的统 一战线工作;负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作; 受县委委托,分管县工商联、民族宗教局和台办工作。 9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策;协调指导全县 涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交 流与合作;负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流 人员的行前教育工作;做好对台宣传;负责我县在台上层人士 和重点人士的联络,做好来我县重点台胞的接待服务。 10、完成市委统战部和县委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 县委统战部机关内设一个综合性办公室,负责协调、服务 机关各项工作。 第二部分 中共孟津县委统战部 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 181.22 万元,支出总计 180.96 万元,与 2015 年相比,收入总计增加 24.72 万元,提高 15.80%;支出总 计增加 9.29 万元,提高 5.41%。 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 181.22 万元,其中: 财政拨款收入 181.22 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 180.96 万元,其中:基本支出 180.96 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 181.22 万元。与 2015 年相比, 财政拨款收入总计增加 24.72 万元,提高 15.80%;财政拨款支 出总计增加 9.29 万元,提高 5.41%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 181.22 万元,占支出合 计的 92%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9.29 万元,提高 5.41%。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 181.22 万元,主要用 于以下方面:一般公共服务(类)支出 172.61 万元,占 95%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.22 万元, 支出决算为 181.22 万元,完成年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.22 万元,其中: 人员经费 103.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食 补助费、绩效工资等;公用经费 77.33 万元,主要包括:办公费 等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决 算为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费支出决 算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完 成预算的 0%。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.9 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 (减少)0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算减 少 1.9 万元,下降 100%;公务接待费支出决算减少 0 万元,下 降 0%,主要原因是落实中央八项规定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况 如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。2016 年期末,中共孟津县委统 战部开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费支出 0 万元。中共孟津县委统战部 2016 年 度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人 员)。 八、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求,中共孟津县委统战部对 2016 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 0 万元,自评覆盖率达到 100%。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年 末结转和结余资金数额较大。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 76.67 万元,比 2015 年增加 41.24 万元,增长 116%。 (二)政府采购支出情况。 2016 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%。 (三)国有资产占用情况。 2016 年期末,中共孟津县委统战部共有车辆 0 辆,其中:一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补 当年收支缺口的资金。 五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指 部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用 第四部分 中共孟津县委统战部 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 收入支出决算表 财决01表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 项目 栏次 181.22 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 181.22 本年支出合计 0.00 结余分配 13.99 其中:提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 195.21 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 172.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 180.96 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 195.21 收入决算表 财决02表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 类 款 项 合计 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 181.22 181.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 172.86 172.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 172.86 172.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 172.86 172.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 支出决算表 财决03表 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 科目编码 金额单位:万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 180.96 180.96 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 172.61 172.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 172.61 172.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 172.61 172.61 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 财政拨款收入支出决算表 财决04表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 181.22 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 181.22 本年支出合计 13.99 年末财政拨款结转和结余 13.99 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 28 29 195.21 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 172.61 172.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.96 180.96 0.00 14.25 14.25 0.00 合计 195.21 195.21 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决05表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 13.99 13.99 0.00 181.22 181.22 201 一般公共服务支出 13.99 13.99 0.00 172.86 20134 统战事务 13.99 13.99 2013401 行政运行 13.99 208 社会保障和就业支出 20805 4 11 0.00 180.96 180.96 0.00 14.25 14.25 0.00 0.00 172.86 0.00 172.61 172.61 0.00 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 172.86 172.86 0.00 172.61 172.61 0.00 14.25 14.25 0.00 0.00 13.99 0.00 172.86 172.86 0.00 172.61 172.61 0.00 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 0.00 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2.63 2.63 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 2.63 2.63 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2.63 2.63 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.42 4.42 0.00 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 9 合计 年末结转和结余 项目支出结转和结 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 10 2.本表批复到项级科目。 6 基本支出 项目支出 8 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 5 合计 7 类 款 项 3 本年支出 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决06表 金额单位:万元 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 48.28 302 商品和服务支出 23.92 30201 办公费 20.86 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 2.63 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.87 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 55.36 30211 差旅费 6.81 30212 因公出国(境)费用 24.87 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 18.25 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 4.42 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.48 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.53 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 103.63 人员经费合计 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 76.67 310 其他资本性支出 22.83 31001 房屋建筑物购建 11.41 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.36 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 5.80 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 11.54 31013 公务用车购置 3.65 31019 其他交通工具购置 2.00 31020 产权参股 5.20 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 6.38 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 1.08 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 6.42 公用经费合计 金额 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.33 一般公共预算“三公”经费支出情况表 财决07表 单位名称:孟津县统战部 项 单位:万元 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减(%) 总计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公 出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决08表 部门:河南省洛阳市孟津县统战部 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 项目支出结转和结 余 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 类 款 项 合计 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 年末结转和结余 合计 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 11 12 13

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