洛龙区工信委2015年度部门决算表格(共8张).xls
编制单位:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 13,847,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整预算数 2 4,614,666.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 13,847,300.00 4,614,666.72 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 年初结转和结余 26 0.00 579,669.76 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 13,847,300.00 5,194,336.48 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2015年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 4,614,666.72 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,614,666.72 0.00 结余分配 579,669.76 交纳所得税 43,778.50 提取职工福利基金 535,891.26 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 11,897,700.00 1,287,766.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,814,400.00 1,947,299.74 55,400.00 51,027.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,088,786.98 0.00 0.00 0.00 410,479.60 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 5,194,336.48 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 1,287,766.38 一、基本支出 60 0.00 人员经费 61 0.00 日常公用经费 62 0.00 二、项目支出 63 0.00 基本建设类项目 64 0.00 行政事业类项目 65 0.00 三、上缴上级支出 66 1,947,299.74 四、经营支出 67 51,027.70 五、对附属单位补助支出 68 0.00 69 0.00 支出经济分类 70 0.00 基本支出和项目支出合计 71 0.00 工资福利支出 72 1,088,786.98 商品和服务支出 73 0.00 对个人和家庭的补助 74 410,479.60 对企事业单位的补贴 75 0.00 债务利息支出 76 0.00 基本建设支出 77 79,800.00 其他资本性支出 78 0.00 其他支出 79 0.00 80 0.00 81 0.00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2,027,700.00 1,921,700.00 106,000.00 11,819,600.00 0.00 11,819,600.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 调整预算数 8 2,288,561.42 2,218,473.94 70,087.48 2,576,598.98 0.00 2,576,598.98 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 13,847,300.00 — — — — — 0.00 — — — 4,865,160.40 — — — — — 329,176.08 — — — 13,847,300.00 5,194,336.48 财决01表 金额单位:元 决算数 9 2,288,561.42 2,218,473.94 70,087.48 2,576,598.98 0.00 2,576,598.98 0.00 0.00 0.00 — 4,865,160.40 860,304.04 1,884,287.81 2,079,968.55 0.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 4,865,160.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329,176.08 102,423.80 226,752.28 0.00 5,194,336.48 编制单位:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 208 20805 2080501 2080502 2080504 210 21005 2100501 215 21505 2150501 2150502 221 22102 2210201 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 4,614,666.72 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 2,080,722.60 2,080,722.60 1,270,822.60 769,900.00 40,000.00 55,400.00 55,400.00 55,400.00 1,048,744.12 1,048,744.12 941,184.12 107,560.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 财政拨款收入 2 4,614,666.72 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 2,080,722.60 2,080,722.60 1,270,822.60 769,900.00 40,000.00 55,400.00 55,400.00 55,400.00 1,048,744.12 1,048,744.12 941,184.12 107,560.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2015年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —4.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化局 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 208 20805 2080501 2080502 2080504 210 21005 2100501 215 21505 2150501 2150502 2150503 2150599 21599 2159999 217 21702 2170204 221 22102 2210201 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他工业和信息产业监管支出 其他资源勘探电力信息等支出 其他资源勘探电力信息等支出 金融支出 金融部门监管支出 重点金融机构监管 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 4,865,160.40 1,287,766.38 1,287,766.38 1,287,766.38 1,947,299.74 1,947,299.74 1,239,577.90 689,417.68 18,304.16 51,027.70 51,027.70 51,027.70 1,088,786.98 1,074,141.98 918,155.82 45,219.50 60,000.00 50,766.66 14,645.00 14,645.00 410,479.60 410,479.60 410,479.60 79,800.00 79,800.00 79,800.00 基本支出 2 2,288,561.42 0.00 0.00 0.00 1,239,577.90 1,239,577.90 1,239,577.90 0.00 0.00 51,027.70 51,027.70 51,027.70 918,155.82 918,155.82 918,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 2,576,598.98 1,287,766.38 1,287,766.38 1,287,766.38 707,721.84 707,721.84 0.00 689,417.68 18,304.16 0.00 0.00 0.00 170,631.16 155,986.16 0.00 45,219.50 60,000.00 50,766.66 14,645.00 14,645.00 410,479.60 410,479.60 410,479.60 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 13,847,300.00 0.00 2 4,614,666.72 0.00 3 4,614,666.72 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 13,847,300.00 4,614,666.72 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 579,669.76 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 579,669.76 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 29 总计 30 13,847,300.00 5,194,336.48 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 4,614,666.72 579,669.76 579,669.76 0.00 5,194,336.48 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 11,897,700.00 11,897,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,814,400.00 1,814,400.00 0.00 55,400.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,847,300.00 13,847,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,847,300.00 13,847,300.00 0.00 出 财政拨款收入支出决算总表 2015年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 1,287,766.38 1,287,766.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947,299.74 1,947,299.74 0.00 51,027.70 51,027.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,088,786.98 1,088,786.98 0.00 0.00 0.00 0.00 410,479.60 410,479.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865,160.40 4,865,160.40 0.00 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 1,287,766.38 1,287,766.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,947,299.74 1,947,299.74 51,027.70 51,027.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,088,786.98 1,088,786.98 0.00 0.00 410,479.60 410,479.60 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865,160.40 4,865,160.40 329,176.08 102,423.80 226,752.28 329,176.08 102,423.80 226,752.28 0.00 0.00 0.00 329,176.08 102,423.80 226,752.28 329,176.08 102,423.80 226,752.28 5,194,336.48 5,194,336.48 0.00 5,194,336.48 5,194,336.48 —2.%d — 决算数 项目(按功能分类) 政府性基金预算 财政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 债务利息支出 0.00 基本建设支出 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 0.00 支出总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 2,027,700.00 2,027,700.00 1,921,700.00 1,921,700.00 106,000.00 106,000.00 11,819,600.00 11,819,600.00 0.00 0.00 11,819,600.00 11,819,600.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 13,847,300.00 13,847,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,847,300.00 13,847,300.00 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 2,288,561.42 2,288,561.42 0.00 2,218,473.94 2,218,473.94 0.00 70,087.48 70,087.48 0.00 2,576,598.98 2,576,598.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,576,598.98 2,576,598.98 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算数 小计 19 2,288,561.42 2,218,473.94 70,087.48 2,576,598.98 0.00 2,576,598.98 — 860,304.04 1,884,287.81 2,079,968.55 0.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 0.00 4,865,160.40 4,865,160.40 0.00 4,865,160.40 0.00 0.00 0.00 329,176.08 102,423.80 226,752.28 329,176.08 102,423.80 226,752.28 0.00 0.00 0.00 329,176.08 102,423.80 226,752.28 0.00 5,194,336.48 5,194,336.48 0.00 5,194,336.48 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 2,288,561.42 0.00 2,218,473.94 0.00 70,087.48 0.00 2,576,598.98 0.00 0.00 0.00 2,576,598.98 0.00 — 860,304.04 1,884,287.81 2,079,968.55 0.00 0.00 0.00 40,600.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,865,160.40 0.00 329,176.08 102,423.80 226,752.28 0.00 0.00 0.00 5,194,336.48 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化局 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20199 2019999 208 20805 2080501 2080502 2080504 210 21005 2100501 215 21505 2150501 2150502 2150503 2150599 21599 2159999 217 21702 2170204 221 22102 2210201 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他工业和信息产业监管支出 其他资源勘探电力信息等支出 其他资源勘探电力信息等支出 金融支出 金融部门监管支出 重点金融机构监管 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 4,865,160.40 1,287,766.38 1,287,766.38 1,287,766.38 1,947,299.74 1,947,299.74 1,239,577.90 689,417.68 18,304.16 51,027.70 51,027.70 51,027.70 1,088,786.98 1,074,141.98 918,155.82 45,219.50 60,000.00 50,766.66 14,645.00 14,645.00 410,479.60 410,479.60 410,479.60 79,800.00 79,800.00 79,800.00 基本支出 2 2,288,561.42 0.00 0.00 0.00 1,239,577.90 1,239,577.90 1,239,577.90 0.00 0.00 51,027.70 51,027.70 51,027.70 918,155.82 918,155.82 918,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 — 4.%d — 款支出决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 2,576,598.98 1,287,766.38 1,287,766.38 1,287,766.38 707,721.84 707,721.84 0.00 689,417.68 18,304.16 0.00 0.00 0.00 170,631.16 155,986.16 0.00 45,219.50 60,000.00 50,766.66 14,645.00 14,645.00 410,479.60 410,479.60 410,479.60 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会(本级) 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 经济分类科 目编码 860,304.04 302 256,003.00 30201 405,326.60 30202 41,979.00 30203 56,233.44 30204 22,986.00 30205 0.00 30206 30207 30208 77,776.00 30209 1,358,169.90 30211 68,128.00 30212 1,037,014.60 30213 0.00 30214 3,542.00 30215 43,294.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 85,392.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 30231 0.00 30239 120,799.30 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 金额 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 人员经费合计 2,218,473.94 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 公用经费合计 支出决算表 公开06表 单位:元 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 金额 70,087.48 18,107.48 0.00 0.00 0.00 0.00 10,411.00 0.00 0.00 2,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,231.00 4,800.00 4,800.00 12,296.00 3,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,087.48 部门:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会(本级) 2015年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 7.83 6.58 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公务接待费 合计 6 因公出国(境)费 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 9 10 7 8 1.25 5.08 三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公开07表 单位:元 购置及运行费 支出。 公务用车运行费 11 5.08 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:河南省洛阳市洛龙区工业和信息化委员会(本级) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:洛龙区工信委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 。 没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。