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4、财政拨款收入支出决算总表.pdf

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财政拨款收入支出决算总表 编制单位:合肥市瑶海区环境保护局 收 2019年度 入 支 财决01-1表 金额单位:元 出 支 出 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按 年初预算 调整预算 一般公共 政府性基 一般公共 政府性基 一般公共 政府性基 支出性质 一般公共 政府性基 一般公共 政府性基 一般公共 政府性基 项 目 行次 决算数 功能分 行次 行次 数 数 小计 预算财政 金预算财 小计 预算财政 金预算财 小计 预算财政 金预算财 和经济分 小计 预算财政 金预算财 小计 预算财政 金预算财 小计 预算财政 金预算财 类) 拨款 政拨款 拨款 政拨款 拨款 政拨款 类) 拨款 政拨款 拨款 政拨款 拨款 政拨款 栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏 次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4,070,300.00 5,476,983.19 5,476,983.19 200,000.00 200,000.00 907,200.00 907,200.00 一、一般公共预算财政拨款 1 31 0.00 346,229.58 346,229.58 0.00 346,229.58 346,229.58 0.00 一、基本支出 56 0.00 823,773.68 823,773.68 0.00 823,773.68 823,773.68 0.00 684,700.00 684,700.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 57 0.00 661,238.18 661,238.18 0.00 661,238.18 661,238.18 0.00 三、国防支出 222,500.00 222,500.00 3 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 58 0.00 162,535.50 162,535.50 0.00 162,535.50 162,535.50 0.00 四、公共安全支出 3,163,100.00 3,163,100.00 4 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 59 0.00 6,883,169.18 6,883,169.18 0.00 2,967,110.51 2,967,110.51 0.00 五、教育支出 5 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:基本建设类项目 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 6 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 7 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 8 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 九、卫生健康支出 9 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 十、节能环保支出 3,870,300.00 3,870,300.00 10 40 0.00 7,360,713.28 7,360,713.28 0.00 3,444,654.61 3,444,654.61 0.00 65 十一、城乡社区支出 3,790,884.19 3,790,884.19 11 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类支出合计66 — — — — — — 0.00 十二、农林水支出 725,397.50 725,397.50 12 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、工资福利支出 67 — — — — — — 0.00 十三、交通运输支出 3,051,646.69 3,051,646.69 13 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 68 — — — — — — 0.00 14 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 — — — — — — 5,500.00 5,500.00 0.00 15 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 16 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 17 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 — — — — — — 8,340.00 8,340.00 0.00 18 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 19 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 74 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 20 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 21 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 76 — — — — — — 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 22 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 23 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 25 55 80 4,070,300.00 5,476,983.19 5,476,983.19 4,070,300.00 4,070,300.00 4,070,300.00 4,070,300.00 本年收入合计 26 本年支出合计 80 0.00 7,706,942.86 7,706,942.86 0.00 3,790,884.19 3,790,884.19 0.00 本年支出合计 81 0.00 7,706,942.86 7,706,942.86 0.00 3,790,884.19 3,790,884.19 0.00 年初财政拨款结转和结余 27 0.00 2,229,959.67 2,151,059.67 年末财政拨款结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,837,158.67 3,837,158.67 0.00 年末财政拨款结转和结余 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,837,158.67 3,837,158.67 0.00 一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 2,229,959.67 2,151,059.67 82 83 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00 83 84 4,070,300.00 7,706,942.86 7,628,042.86 4,070,300.00 4,070,300.00 4,070,300.00 4,070,300.00 总计 30 总计 84 0.00 7,706,942.86 7,706,942.86 0.00 7,628,042.86 7,628,042.86 0.00 总计 85 0.00 7,706,942.86 7,706,942.86 0.00 7,628,042.86 7,628,042.86 0.00 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 一、一般公共服务支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十三、债务还本支出

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