经济文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls

巴黎右岸Proven▼173 页 289 KB 访问 6912.97下载文档
2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls
当前文档共173页 2.97
下载后继续阅读

2015年河南省洛阳市洛龙区统计局决算.xls

编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 3 348 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 3 501 857,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 348 900,00 3 501 857,16 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 0.00 0.00 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 3 348 900,00 3 501 857,16 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2015年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 3 501 857,16 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 0,00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 3 501 857,16 0,00 结余分配 473 348,47 交纳所得税 21 462,87 提取职工福利基金 451 885,60 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 3 975 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 2 887 600,00 3 022 122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 500,00 208 470,80 103 300,00 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 500,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 205,63 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 2 872 476,83 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 0,00 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 208 470,80 四、经营支出 67 103 300,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 0,00 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 0,00 商品和服务支出 73 0,00 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 167 964,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2 066 900,00 1 981 500,00 85 400,00 1 282 000,00 0,00 1 282 000,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 2 339 632,56 2 254 232,56 85 400,00 1 162 224,60 0,00 1 162 224,60 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 348 900,00 — — — — — 0,00 — — — 3 501 857,16 — — — — — 0,00 — — — 3 348 3 501 900,00 857,16 财决01表 金额单位:元 2 2 1 1 决算数 9 189 987,03 085 004,40 104 982,63 162 224,60 0,00 162 224,60 0,00 0,00 0,00 — 3 352 211,63 1 660 549,60 1 267 207,23 424 454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352 211,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 994,00 51 333,00 571 661,00 0,00 3 975 205,63 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 348 900,00 0,00 调整预算数 2 501 857,16 0,00 1 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 348 900,00 3 501 857,16 25 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 0,00 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 3 348 900,00 3 501 857,16 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 3 3 501 857,16 0,00 3 501 857,16 473 473 348,47 348,47 0,00 975 205,63 3 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 2 3 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 887 600,00 2 887 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 500,00 188 500,00 0,00 103 300,00 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 500,00 169 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 900,00 3 348 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 348 900,00 3 348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 出 财政拨款收入支出决算总表 2015年度 支 3 3 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 022 122,36 3 022 122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 0,00 103 300,00 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 857,16 3 501 857,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3 501 857,16 3 501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,16 0,00 2 3 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 872 476,83 2 872 476,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 103 300,00 103 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 211,63 3 352 211,63 622 994,00 51 333,00 571 661,00 3 975 205,63 —2.%d — 622 994,00 51 333,00 571 661,00 3 975 205,63 决算数 项目(按功能分类) 政府性基金预算 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 支出总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2 1 1 1 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 066 900,00 2 066 900,00 981 500,00 1 981 500,00 85 400,00 85 400,00 282 000,00 1 282 000,00 0,00 0,00 282 000,00 1 282 000,00 — — — — — — — — — 3 348 — — — — — — — — — 900,00 3 348 0,00 0,00 0,00 3 348 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 3 348 900,00 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 1 1 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 339 632,56 2 339 632,56 0,00 254 232,56 2 254 232,56 0,00 85 400,00 85 400,00 0,00 162 224,60 1 162 224,60 0,00 0,00 0,00 0,00 162 224,60 1 162 224,60 0,00 — — — — — — — — — 0,00 3 501 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 857,16 3 501 0,00 0,00 0,00 3 501 857,16 3 501 — — — — — — — — — 决算数 小计 2 2 1 1 19 189 987,03 085 004,40 104 982,63 162 224,60 0,00 162 224,60 — 1 660 549,60 1 267 207,23 424 454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,16 0,00 3 352 211,63 622 994,00 51 333,00 571 661,00 3 975 205,63 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 2 189 987,03 0,00 2 085 004,40 0,00 104 982,63 0,00 1 162 224,60 0,00 0,00 0,00 1 162 224,60 0,00 — 1 660 549,60 1 267 207,23 424 454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 352 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,63 0,00 622 994,00 51 333,00 571 661,00 0,00 0,00 0,00 975 0,00 205,63 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 473 348,47 471 646,47 471 646,47 19 760,87 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 2 21 462,87 19 760,87 19 760,87 19 760,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 项目支出结转和结余 小计 3 451 885,60 451 885,60 451 885,60 0,00 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 1 本年收入 本年支出 6 501 857,16 022 288,36 022 288,36 740 288,36 350 600,00 23 000,00 238 200,00 670 200,00 0,00 206 768,80 206 768,80 206 768,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 169 500,00 169 500,00 169 500,00 7 352 211,63 872 476,83 872 476,83 710 252,23 224 687,10 27 500,00 400 191,00 395 613,00 114 233,50 208 470,80 208 470,80 208 470,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 3 2 2 1 收入支出决算表 2015年度 收支结余 合计 8 622 994,00 621 458,00 621 458,00 49 797,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 基本支出结转 9 51 333,00 49 797,00 49 797,00 49 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 项目支出结转和 结余 10 571 661,00 571 661,00 571 661,00 0,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 合计 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 13 14 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 18 622 994,00 621 458,00 621 458,00 49 797,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 基本支出结转 19 51 333,00 49 797,00 49 797,00 49 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 小计 20 571 661,00 571 661,00 571 661,00 0,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 501 022 022 740 350 23 238 670 206 206 206 103 103 103 169 169 169 2 501 022 022 740 350 23 238 670 206 206 206 103 103 103 169 169 169 3 3 3 1 857,16 288,36 288,36 288,36 600,00 000,00 200,00 200,00 768,80 768,80 768,80 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 3 3 3 1 857,16 288,36 288,36 288,36 600,00 000,00 200,00 200,00 768,80 768,80 768,80 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2015年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 352 872 872 710 224 27 400 395 114 208 208 208 103 103 103 167 167 167 2 189 710 710 710 3 2 2 1 211,63 476,83 476,83 252,23 687,10 500,00 191,00 613,00 233,50 470,80 470,80 470,80 300,00 300,00 300,00 964,00 964,00 964,00 2 1 1 1 208 208 208 103 103 103 167 167 167 987,03 252,23 252,23 252,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,80 470,80 470,80 300,00 300,00 300,00 964,00 964,00 964,00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 1 162 224,60 1 162 224,60 1 162 224,60 0,00 224 687,10 27 500,00 400 191,00 395 613,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 2010501 行政运行 2010505 专项统计业务 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010599 其他统计信息事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表为自动生成表。 合计 1 3 2 2 1 352 872 872 710 224 27 400 395 114 208 208 208 103 103 103 167 167 167 小计 2 211,63 1 660 549,60 476,83 1 557 249,60 476,83 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 687,10 0,00 500,00 0,00 191,00 0,00 613,00 0,00 233,50 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 964,00 0,00 964,00 0,00 964,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 468 468 468 468 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 775 775 775 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 239 239 239 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 27 27 27 103 103 103 008,60 708,60 708,60 708,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 45 45 45 45 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 0,00 1 267 207,23 0,00 1 267 207,23 0,00 1 267 207,23 0,00 104 982,63 0,00 224 687,10 0,00 27 500,00 0,00 400 191,00 0,00 395 613,00 0,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 12 376 142,73 376 142,73 376 142,73 32 317,63 52 530,10 6 000,00 47 325,00 154 976,00 82 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 292 726,50 292 726,50 292 726,50 0,00 49 812,00 0,00 207 388,00 32 500,00 3 026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 11 714,00 11 714,00 11 714,00 7 404,00 0,00 0,00 1 499,00 1 398,00 1 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 20 010,00 20 010,00 20 010,00 8 682,00 0,00 0,00 11 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 16 980,00 16 980,00 16 980,00 1 980,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 114 227,00 114 227,00 114 227,00 0,00 29 995,00 6 500,00 6 130,00 61 602,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 352 247,00 352 247,00 352 247,00 0,00 92 350,00 0,00 101 460,00 145 137,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 33 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 34 21 120,00 21 120,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 53 340,00 53 340,00 53 340,00 24 779,00 0,00 0,00 25 061,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 424 454,80 48 020,00 48 020,00 48 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 40 41 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 370,80 201 370,80 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 55 120,00 48 020,00 48 020,00 48 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 2 1 1 1 189 710 710 710 208 208 208 103 103 103 167 167 167 小计 2 987,03 1 660 549,60 252,23 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 470,80 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 964,00 0,00 964,00 0,00 964,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — 8 468 468 468 468 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 775 775 775 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 239 239 239 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 27 27 27 103 103 103 008,60 708,60 708,60 708,60 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 45 45 45 45 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 104 982,63 104 982,63 104 982,63 104 982,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 12 32 317,63 32 317,63 32 317,63 32 317,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 印刷费 咨询费 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 8 682,00 8 682,00 8 682,00 8 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 33 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 34 21 120,00 21 120,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 24 779,00 24 779,00 24 779,00 24 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 424 454,80 48 020,00 48 020,00 48 020,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 40 41 201 370,80 0,00 0,00 0,00 201 370,80 201 370,80 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 55 120,00 48 020,00 48 020,00 48 020,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 79 — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 合计 1 1 1 1 162 162 162 224 27 400 395 114 小计 2 224,60 224,60 224,60 687,10 500,00 191,00 613,00 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 0,00 1 162 224,60 0,00 1 162 224,60 0,00 1 162 224,60 0,00 224 687,10 0,00 27 500,00 0,00 400 191,00 0,00 395 613,00 0,00 114 233,50 办公费 印刷费 咨询费 12 343 825,10 343 825,10 343 825,10 52 530,10 6 000,00 47 325,00 154 976,00 82 994,00 13 292 726,50 292 726,50 292 726,50 49 812,00 0,00 207 388,00 32 500,00 3 026,50 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 0,00 1 499,00 1 398,00 1 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 11 328,00 11 328,00 11 328,00 0,00 0,00 11 328,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 114 227,00 114 227,00 114 227,00 29 995,00 6 500,00 6 130,00 61 602,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 352 247,00 352 247,00 352 247,00 92 350,00 0,00 101 460,00 145 137,00 13 300,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 28 561,00 28 561,00 28 561,00 0,00 0,00 25 061,00 0,00 3 500,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-2表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 资金来源 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 201 20105 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 注:本表为自动生成表。 1 1 1 733 733 733 374 29 457 758 114 小计 2 885,60 885,60 885,60 075,10 500,00 231,00 846,00 233,50 451 451 451 23 6 219 88 114 885,60 885,60 885,60 475,10 500,00 031,00 646,00 233,50 项目收入支出决算表 2015年度 资金来源 年初结转和结余 其中:财政拨 款结转和结余 3 451 885,60 1 451 885,60 1 451 885,60 1 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 支出数 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 财政拨款 4 5 6 7 8 282 282 282 350 23 238 670 000,00 000,00 000,00 600,00 000,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 162 162 224 27 400 395 114 224,60 1 224,60 1 224,60 1 687,10 500,00 191,00 613,00 233,50 — 9.%d — 162 162 162 224 27 400 395 114 224,60 224,60 224,60 687,10 500,00 191,00 613,00 233,50 支出数 财政专户管理 资金 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和 合计 13 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 小计 14 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 财决06表 金额单位:元 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 15 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称(项目) 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010505 2010505 2010506 2010506 2010507 2010507 2010508 2010508 2010599 2010599 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 专项调查支出 统计管理 统计业务经费 专项普查活动 普查业务经费 统计抽样调查 抽样支出经费 其他统计信息事务支出 统计业务各项支出 项目代码 项目类别 — — — — 行政事业类项目收入支出决算表 2015年度 资金来源 打捆标 识 — — 000 000 000 000 000 合计 1 1 733 1 733 1 733 374 374 29 29 457 457 758 758 114 114 885,60 885,60 885,60 075,10 075,10 500,00 500,00 231,00 231,00 846,00 846,00 233,50 233,50 年初结转和结余 其中:财政拨 小计 款结转和结余 2 3 451 885,60 451 885,60 1 451 885,60 451 885,60 1 451 885,60 451 885,60 1 23 475,10 23 475,10 23 475,10 23 475,10 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 219 031,00 219 031,00 219 031,00 219 031,00 88 646,00 88 646,00 88 646,00 88 646,00 114 233,50 114 233,50 114 233,50 114 233,50 财政拨款 财政专户管理 资金 4 5 282 282 282 350 350 23 23 238 238 670 670 000,00 000,00 000,00 600,00 600,00 000,00 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 10.%d — 目收入支出决算表 支出数 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理 资金 6 7 8 9 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 162 162 224 224 27 27 400 400 395 395 114 114 224,60 1 224,60 1 224,60 1 687,10 687,10 500,00 500,00 191,00 191,00 613,00 613,00 233,50 233,50 162 162 162 224 224 27 27 400 400 395 395 114 114 224,60 224,60 224,60 687,10 687,10 500,00 500,00 191,00 191,00 613,00 613,00 233,50 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06-1表 金额单位:元 结余分配 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 合计 13 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 149 388,00 2 000,00 2 000,00 57 040,00 57 040,00 363 233,00 363 233,00 0,00 0,00 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 14 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 149 388,00 2 000,00 2 000,00 57 040,00 57 040,00 363 233,00 363 233,00 0,00 0,00 15 571 661,00 571 661,00 571 661,00 149 388,00 149 388,00 2 000,00 2 000,00 57 040,00 57 040,00 363 233,00 363 233,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 年初结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 473 348,47 471 646,47 471 646,47 19 760,87 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 2 21 462,87 19 760,87 19 760,87 19 760,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 3 451 885,60 451 885,60 451 885,60 0,00 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决 2015年度 余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 其中:基本建设 资金结转和结余 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 1 合计 基本支出 5 501 857,16 022 288,36 022 288,36 740 288,36 350 600,00 23 000,00 238 200,00 670 200,00 0,00 206 768,80 206 768,80 206 768,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 169 500,00 169 500,00 169 500,00 6 219 740 740 740 2 1 1 1 206 206 206 103 103 103 169 169 169 857,16 288,36 288,36 288,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,80 768,80 768,80 300,00 300,00 300,00 500,00 500,00 500,00 小计 1 1 1 7 282 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00 350 600,00 23 000,00 238 200,00 670 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金收入 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 12.%d — 拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 合计 3 2 2 1 9 352 211,63 872 476,83 872 476,83 710 252,23 224 687,10 27 500,00 400 191,00 395 613,00 114 233,50 208 470,80 208 470,80 208 470,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 2 1 1 1 小计 人员经费 10 189 987,03 710 252,23 710 252,23 710 252,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 11 085 004,40 605 269,60 605 269,60 605 269,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 103 300,00 103 300,00 103 300,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 2 1 1 1 项目支出 日常公用经费 12 104 982,63 104 982,63 104 982,63 104 982,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 1 1 1 13 162 224,60 162 224,60 162 224,60 0,00 224 687,10 27 500,00 400 191,00 395 613,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金支出 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 15 622 994,00 621 458,00 621 458,00 49 797,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 基本支出结转 16 51 333,00 49 797,00 49 797,00 49 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 小计 17 571 661,00 571 661,00 571 661,00 0,00 149 388,00 2 000,00 57 040,00 363 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20105 统计信息事务 2010501 行政运行 2010505 专项统计业务 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010599 其他统计信息事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表为自动生成表。 合计 1 3 2 2 1 352 872 872 710 224 27 400 395 114 208 208 208 103 103 103 167 167 167 小计 2 211,63 1 660 549,60 476,83 1 557 249,60 476,83 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 687,10 0,00 500,00 0,00 191,00 0,00 613,00 0,00 233,50 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 964,00 0,00 964,00 0,00 964,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 468 468 468 468 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 775 775 775 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 239 239 239 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 27 27 27 103 103 103 008,60 708,60 708,60 708,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 45 45 45 45 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 0,00 1 267 207,23 0,00 1 267 207,23 0,00 1 267 207,23 0,00 104 982,63 0,00 224 687,10 0,00 27 500,00 0,00 400 191,00 0,00 395 613,00 0,00 114 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 12 376 142,73 376 142,73 376 142,73 32 317,63 52 530,10 6 000,00 47 325,00 154 976,00 82 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 292 726,50 292 726,50 292 726,50 0,00 49 812,00 0,00 207 388,00 32 500,00 3 026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 11 714,00 11 714,00 11 714,00 7 404,00 0,00 0,00 1 499,00 1 398,00 1 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 20 010,00 20 010,00 20 010,00 8 682,00 0,00 0,00 11 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 16 980,00 16 980,00 16 980,00 1 980,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 114 227,00 114 227,00 114 227,00 0,00 29 995,00 6 500,00 6 130,00 61 602,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 352 247,00 352 247,00 352 247,00 0,00 92 350,00 0,00 101 460,00 145 137,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 33 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 34 21 120,00 21 120,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 53 340,00 53 340,00 53 340,00 24 779,00 0,00 0,00 25 061,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 424 454,80 48 020,00 48 020,00 48 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 40 41 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 370,80 201 370,80 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 55 120,00 48 020,00 48 020,00 48 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 208 20805 2080501 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 2 1 1 1 189 710 710 710 208 208 208 103 103 103 167 167 167 小计 2 987,03 1 660 549,60 252,23 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 252,23 1 557 249,60 470,80 0,00 470,80 0,00 470,80 0,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 300,00 103 300,00 964,00 0,00 964,00 0,00 964,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — — — — — 8 468 468 468 468 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 775 775 775 525,00 525,00 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 239 239 239 915,00 915,00 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 27 27 27 103 103 103 008,60 708,60 708,60 708,60 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 45 45 45 45 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 104 982,63 104 982,63 104 982,63 104 982,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 12 32 317,63 32 317,63 32 317,63 32 317,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 印刷费 咨询费 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 7 404,00 7 404,00 7 404,00 7 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 8 682,00 8 682,00 8 682,00 8 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 33 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 34 21 120,00 21 120,00 21 120,00 21 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 24 779,00 24 779,00 24 779,00 24 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 424 454,80 48 020,00 48 020,00 48 020,00 208 470,80 208 470,80 208 470,80 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 40 41 201 370,80 0,00 0,00 0,00 201 370,80 201 370,80 201 370,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 55 120,00 48 020,00 48 020,00 48 020,00 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 964,00 167 964,00 167 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 79 — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 合计 1 1 1 1 162 162 162 224 27 400 395 114 小计 2 224,60 224,60 224,60 687,10 500,00 191,00 613,00 233,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 11 0,00 1 162 224,60 0,00 1 162 224,60 0,00 1 162 224,60 0,00 224 687,10 0,00 27 500,00 0,00 400 191,00 0,00 395 613,00 0,00 114 233,50 办公费 印刷费 咨询费 12 343 825,10 343 825,10 343 825,10 52 530,10 6 000,00 47 325,00 154 976,00 82 994,00 13 292 726,50 292 726,50 292 726,50 49 812,00 0,00 207 388,00 32 500,00 3 026,50 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 0,00 1 499,00 1 398,00 1 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 物业管理费 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 11 328,00 11 328,00 11 328,00 0,00 0,00 11 328,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 23 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 培训费 24 25 26 114 227,00 114 227,00 114 227,00 29 995,00 6 500,00 6 130,00 61 602,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 352 247,00 352 247,00 352 247,00 92 350,00 0,00 101 460,00 145 137,00 13 300,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 35 28 561,00 28 561,00 28 561,00 0,00 0,00 25 061,00 0,00 3 500,00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 算财政拨款项目支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 15.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-2表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 年初数 1 1 340 926,93 694 390,93 0,00 215 119,26 473 348,47 0,00 0,00 5 923,20 0,00 646 536,00 646 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 221 042,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 0,00 0,00 0,00 年末数 2 1 726 609,76 1 075 233,76 0,00 446 316,56 622 994,00 0,00 0,00 5 923,20 0,00 651 376,00 651 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 239,76 452 239,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 239,76 0,00 0,00 0,00 1 1 119 473 884,47 0,00 348,47 0,00 274 622 370,00 0,00 994,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 646 0,00 536,00 0,00 651 0,00 376,00 0,00 资产负债简表 2015年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位:元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 1 340 926,93 221 042,46 1 119 884,47 1 1 726 609,76 452 239,76 274 370,00 1 1 274 119 884,47 370,00 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 (一)房屋(平方米) 1.办公用房 2.业务用房 3.其他 (二)汽车(台、辆) 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 1.单价20万元(含)-200万元 2.单价200万元(含)以上 (四)其他固定资产 减:累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减:累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 数量 年初数 1 — — — 年末数 2 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 — — 0 — — 资产情况表 2015年度 价值 年初数 3 1 340 926,93 694 390,93 646 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 400,00 195 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 补充资料 年末数 4 栏 次 1 726 609,76 一、本年坏账损失金额 1 075 233,76 二、危房面积(平方米) 651 376,00 (一)上年年末数 0,00 (二)本年增加数 0,00 (三)本年减少数 0,00 其中:本年修复数 0,00 (四)年末数 195 400,00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 195 400,00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 0,00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 0,00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 0,00 1.副部(省)级及以上领导用车 0,00 2.一般公务用车 0,00 3.一般执法执勤用车 0,00 4.特种专业技术用车 0,00 5.其他用车 455 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 财决附01表 金额单位:元 5 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 2 0 0 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 编 年末机构数( 个) 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010501 208 20805 2080501 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 1 1 1 1 1 0 0 0 合计 行政编制 2 3 32 32 32 32 0 0 0 12 12 12 12 0 0 0 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 36 32 32 32 4 4 4 32 32 32 32 0 0 0 基本数字表 2015年度 其中: 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 — 24.%d — 16 12 12 12 4 4 4 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 20 20 20 20 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位:人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员(人) (一)行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 (二)事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员(人) (一)离休人员 (二)退休人员 三、其他人员(人) 四、遗属人员(人) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 32 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 — — ─ ─ ─ 32 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 4 0 4 0 0 机构人员情况表 2015年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款(补助) 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 32 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 4 0 4 0 0 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位:人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数(个) (一)行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 (二)事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 (三)其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 — 独立核算机构数 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项目 支出功能 分类科目 编码 调整前年初结转和结余 科目名称 其中:财政拨款 结转和结余 1 2 473 348,47 473 348,47 201 一般公共服务支出 471 646,47 471 646,47 20105 统计信息事务 471 646,47 471 646,47 2010501 行政运行 19 760,87 19 760,87 2010505 专项统计业务 23 475,10 23 475,10 2010506 统计管理 6 500,00 6 500,00 2010507 专项普查活动 219 031,00 219 031,00 2010508 统计抽样调查 88 646,00 88 646,00 2010599 其他统计信息事务支出 114 233,50 114 233,50 208 社会保障和就业支出 1 702,00 1 702,00 20805 行政事业单位离退休 1 702,00 1 702,00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1 702,00 1 702,00 注:1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调 3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额; “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额; “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结 “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。 类 款 项 栏次 合计 合计 变动项 财政收回 审计调整 合计 其中:财政拨款结 转和结余 小计 其中:财政拨款结 转和结余 小计 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生变动的部门和单位填报。 调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 ; 金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额; 剂金额。 报时应分单位编报。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 初结转和结余调整情况表 2015年度 变动项目 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其中:财政拨款 结转和结余 小计 其中:财政拨款 结转和结余 小计 其中:财政拨款 结转和结余 8 9 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整后年初结转和结余 其他 小计 其中:财政拨款 结转和结余 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 15 473 348,47 471 646,47 471 646,47 19 760,87 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 1 702,00 1 702,00 1 702,00 其中:财政拨款 结转和结余 16 473 348,47 471 646,47 471 646,47 19 760,87 23 475,10 6 500,00 219 031,00 88 646,00 114 233,50 1 702,00 1 702,00 1 702,00 金额单位:元 备注 17 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 行政单位 行次 调整前年初数 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 1 1 340 926,93 694 390,93 0,00 215 119,26 473 348,47 0,00 0,00 5 923,20 0,00 646 536,00 646 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 221 042,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 0,00 0,00 0,00 119 473 884,47 348,47 0,00 0,00 财政收回 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 0,00 0,00 44 646 536,00 0,00 45 0,00 0,00 46 47 48 49 50 注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 1 340 926,93 694 390,93 0,00 215 119,26 473 348,47 0,00 0,00 5 923,20 0,00 646 536,00 646 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 221 042,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 042,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 119 884,47 473 348,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 0,00 536,00 0,00 事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 调整前年初数 财政收回 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产负债简表年初数变动情况 2015年度 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 10 11 12 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初数变动情况表 企业化管理事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 调整前年初数 财政收回 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 17 18 19 20 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 民间非营利组织 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 调整前年初数 财政收回 22 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 1 1 340 926,93 221 042,46 119 884,47 0,00 0,00 0,00 1 119 0,00 884,47 金额单位:元 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 24 25 26 27 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 340 926,93 221 042,46 119 884,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1 119 884,47 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 指 标 栏 次 一、年度收支情况(单位:元) 1.本年收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中:基本支出 (1)人员经费 (2)日常公用经费 项目支出 (1)基本建设类项目 (2)行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况(单位:元) 1.资产总计 其中:固定资产价值 其中:房屋价值 房屋面积(平方米) *房屋单价(元) 汽车价值 汽车数量(辆) *汽车单价(元) 2.负债总计 其中:*事业单位借款 3.净资产总计 其中:*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况(单位:个、人) 1.独立编制机构数 其中:行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中:行政机构 事业机构 本年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 — 501 857,16 501 857,16 0,00 0,00 0,00 0,00 352 211,63 189 987,03 085 004,40 104 982,63 162 224,60 0,00 162 224,60 0,00 622 994,00 622 994,00 0,00 — 726 609,76 651 376,00 0,00 0,00 0,00 195 400,00 2 97 700,00 452 239,76 0,00 274 370,00 622 994,00 651 376,00 0,00 0,00 — 3 1 2 1 1 0 3.年末编制人数 42 32 行政人员 43 12 其中:行政工勤人员 44 0 事业人员 45 20 其中:参照公务员法管理人员 46 0 4.年末实有人数 47 36 在职人员 48 32 其中:行政人员 49 12 其中:行政工勤人员 50 0 事业人员 51 20 其中:参照公务员法管理人员 52 0 离休人员 53 0 退休人员 54 4 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 55 36 在职人员 56 32 其中:行政工勤人员 57 0 离休人员 58 0 退休人员 59 4 6.年末学生人数 60 0 注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。 5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会 及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2015年度 上年度 2 2 2 1 1 1 1 2 — 852 502,80 852 502,80 0,00 0,00 0,00 0,00 379 154,33 975 039,93 860 367,56 114 672,37 404 114,40 0,00 404 114,40 0,00 473 348,47 473 348,47 0,00 — 340 926,93 646 536,00 0,00 0,00 0,00 195 400,00 2 97 700,00 221 042,46 0,00 119 884,47 473 348,47 646 536,00 0,00 0,00 — 3 1 2 1 1 0 比上年增减 3 — 649 354,36 649 354,36 0,00 0,00 0,00 0,00 973 057,30 214 947,10 224 636,84 −9 689,74 758 110,20 0,00 758 110,20 0,00 149 645,53 149 645,53 0,00 — 385 682,83 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 231 197,30 0,00 154 485,53 149 645,53 4 840,00 0,00 0,00 — 0 0 0 0 0 0 增减% 4 — 原因 5 — 22,76 增加临时普查业务 22,76 增加临时普查业务 0,00 0,00 0,00 0,00 40,90 增加临时普查业务 10,88 12,07 2015年补发2014年增资款 −8,45 办公经费减少 187,60 增加临时普查业务 0,00 187,60 增加临时普查业务 0,00 31,61 增加临时普查业务 31,61 增加临时普查业务 0,00 — — 28,76 2015年增加计算机设备 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,59 其他收入科目有余额 0,00 13,79 31,61 其他收入科目有余额 0,75 0,00 0,00 — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 3 10,34 人员调动 11 1 9,09 人员调动 −1 −100,00 人员调动 1 −2 −9,09 人员调动 22 0 0 0,00 33 3 9,09 人员调动 29 3 10,34 人员调动 11 1 9,09 人员调动 0 0 0,00 18 2 11,11 人员调动 0 0 0,00 0 0 0,00 4 0 0,00 33 3 9,09 人员调动 29 3 10,34 人员调动 0 0 0,00 0 0 0,00 4 0 0,00 0 0 0,00 指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。 级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 量。 会计制度的单位短期借款和长期借款。 余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》 编制单位:河南省洛阳市洛龙区统计局 项 目 统计数 行次 栏 次 1 一、“三公”经费支出 1 — (一)支出合计 2 53 340,00 1.因公出国(境)费 3 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 53 340,00 (1)公务用车购置费 5 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 53 340,00 3.公务接待费 7 0,00 (1)国内接待费 8 0,00 (2)国(境)外接待费 9 0,00 (二)相关统计数 10 — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 1 5.国内公务接待批次(个) 15 0 6.国内公务接待人次(人) 16 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 财决07表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 部门决算相关信息统计表 2015年度 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 金额单位:元 行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 统计数 2 104 982,63 104 982,63 0,00 — 2 0 0 2 0 0 0 有资产占用情况等相关统计指标。 的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与 、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

相关文章