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息烽县人民医院2021年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

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息烽县人民医院2021年部门收支总表 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 入 支 预算数 支出性质分类 297.67 一、基本支出 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 297.67 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 297.67 支出总计 出 民医院2021年部门收支总表 单位:万元 支 出 预算数 297.67 297.67 297.67 息烽县人民医院2021年部门收入总表 项目 本年收入 支出功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 02 综合医院 210 01 合计 收入总计 297.67 297.67 上年结转 小计 0.00 297.67 0.00 297.67 政府性基金 一般公共预 上级补助收 预算拨款收 算拨款收入 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 297.67 297.67 0.00 0.00 医院2021年部门收入总表 单位:万元 本年收入 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 0.00 0.00 息烽县人民医院2021年部门支出总表 项目 本年支出 支出功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 02 综合医院 210 01 合计 支出总计 297.67 297.67 小计 基本支出 297.67 297.67 297.67 297.67 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 院2021年部门支出总表 单位:万元 本年支出 其他支出 0.00 结转下年 0.00 息烽县人民医院2021年财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 297.67 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 预算数 297.67 297.67 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297.67 一般公共预算 政府性基金预算 297.67 297.67 0.00 297.67 0.00 0.00 支出总计 297.67 医院2021年财政拨款收支总表 单位:万元 备注 息烽县人民医院2021年一般公共预算支出表 单位:万元 序号 类 科目编码 款 项 201 02 01 科目名称 综合医院 合计 注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 合计 基本支出 297.67 297.67 297.67 297.67 项目支出 0.00 息烽县人民医院2021年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目) 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 类 301 款 10 303 01 02 经济分类科目 科目名称 合计 基本支出 人员经费 公用经费 5.15 5.15 292.52 18.19 274.33 工资福利支出 职工基本医疗保险缴费 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 合计 0.00 297.67 0.00 息烽县人民医院2021年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目) 单位:万元 序号 1 2 3 4 类 505 款 01 509 05 经济分类科目 科目名称 对事业单位经常性补助 工资福利支出 对个人和家庭的补助 离退休费 合计 基本支出 人员经费 合计 公用经费 5.15 0.00 292.52 297.67 0.00 息烽县人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2020年“三公经 2020年“三公经 费”一般公共预 费”一般公共执 算数(万元) 行数(万元) 2021年“三公经费” 一般公共预算数(万 元) 与上年预算数相比增减变 化比率(%) 与上年预算数相比增减变化 原因 一、 因公出国(境)费 0 0 0 0.00% 无 二、公务接待费 0 0 0.00 0.00% 无 三、公务用车购置及运行维护费 0 0 0.00 0.00% 无 1、公务车运行维护费 0 0 0.00 0.00% 无 2、公务车购置费 0 0 0 0.00% 无 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00 说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情 部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。 一般公共预算“三公”经费支出表 2021年“三公经费”占本 部门一般公共预算支出的 比重(%) 备注 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体 息烽县人民医院2021年政府性基金预算支出表 项目 支出功能分类科目编 码 类 款 项 本年政府性基金预算支出 科目名称 无相关预算支出 合计 本年支出合计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医院2021年政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算支出 项目支出 0.00 部门整体支出绩效目标申报批复表 部门(单位)名称 XX单位 资金总额 按收入性质分 年度预算申请(万元) 部门(单位)职能概述 整体绩效目标 一级指标 其中:公共财政拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 二级指标 数量 产出 质量 绩 效 指 标 时效 经济效益 效果 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象满意度 财政部门审核意见 三级指标 指标值 目标申报批复表 填报日期: 年 月 XX单位 按支出性质分 其中:基本支出 项目支出 指标值 说明 日 专项资金绩效目标申报批复表 (2021年度) 专项名称 XX经费 专项属性 主管部门 XX部门 资金总额(万元) 部门相应职能职责概述 专项立项依据 专项实施内容 计划开始时间 专项实施 进度计划 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 (20XX年-20XX年) 一级指标 产出指标 专项年度绩效 指标 效益指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 专项实施 保障措施 财政部门 审核意见 三级指标 申报批复表 延续专项□ 始时间 填报日期: 新增专项□ 年 月 日 计划完成时间 指标值 备注

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