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收入支出决算总表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 收 2017年度 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 3 13 747 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 747 1 14 002 750 749,00 0,00 792,00 541,00 出决算总表 公开01表 金额单位:元 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 8 1 3 13 1 14 决算数 6 312 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 698,00 111 765,00 0,00 0,00 493 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 381,00 0,00 321 160,00 750 541,00 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20131 2013101 20199 2019999 208 20802 2080299 20805 2080501 20808 2080801 210 21007 2100799 213 21307 2130705 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 13 8 3 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 747 631 706 706 799 799 416 416 707 707 511 250 250 56 56 204 204 111 111 111 493 493 493 749,00 034,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 879,00 879,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 13 747 8 631 3 706 3 706 799 799 1 416 1 416 2 707 2 707 511 250 250 56 56 204 204 1 111 1 111 1 111 3 493 3 493 3 493 749,00 034,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 879,00 879,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20131 2013101 20199 2019999 208 20802 2080299 20805 2080501 20808 2080801 210 21007 2100799 213 21307 2130705 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 本年支出合计 基本支出 1 13 429 8 312 3 706 3 706 799 799 1 416 1 416 2 389 2 389 511 250 250 56 56 204 204 1 111 1 111 1 111 3 493 3 493 3 493 2 429 312 706 706 799 799 416 416 389 389 511 250 250 56 56 204 204 111 111 111 493 493 493 381,00 666,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 511,00 511,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 13 8 3 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 381,00 666,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 511,00 511,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 决算数 13 13 1 1 14 项目(按功能分类) 3 栏 次 747 749,00 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 747 749,00 本年支出合计 002 792,00 年末财政拨款结转和结余 002 792,00 0,00 750 541,00 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 公开04表 金额单位:元 支 出 决算数 一般公共预算 财政拨款 小计 8 1 3 13 1 10 312 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 698,00 111 765,00 0,00 0,00 493 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 381,00 321 160,00 14 750 541,00 13 1 11 312 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 698,00 111 765,00 0,00 0,00 493 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 381,00 321 160,00 14 750 8 1 3 541,00 政府性基金预算 财政拨款 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 20131 2013101 20199 2019999 208 20802 2080299 20805 2080501 20808 2080801 210 21007 2100799 213 21307 2130705 项 2017年度 目 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 13 一般公共服务支出 8 政府办公厅(室)及相关机构事务 3 行政运行 3 财政事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 1 行政运行 1 其他一般公共服务支出 2 其他一般公共服务支出 2 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 1 计划生育事务 1 其他计划生育事务支出 1 农林水支出 3 农村综合改革 3 对村民委员会和村党支部的补助 3 1 429 312 706 706 799 799 416 416 389 389 511 250 250 56 56 204 204 111 111 111 493 493 493 381,00 666,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 511,00 511,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 基本支出 13 8 3 3 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 429 312 706 706 799 799 416 416 389 389 511 250 250 56 56 204 204 111 111 111 493 493 493 381,00 666,00 569,00 569,00 896,00 896,00 690,00 690,00 511,00 511,00 698,00 526,00 526,00 340,00 340,00 832,00 832,00 765,00 765,00 765,00 252,00 252,00 252,00 出决算表 公开05表 金额单位:元 项目支出 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 2017年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 6 080 145,00 302 30101 基本工资 2 113 275,00 30201 办公费 30102 津贴补贴 1 692 813,00 30202 印刷费 30103 奖金 634 362,00 30203 咨询费 136 116,00 30204 手续费 524 292,00 30205 水费 0,00 30206 电费 967,00 30207 邮电费 0,00 30208 取暖费 30106 其他社会保障 缴费 伙食补助费 30107 绩效工资 30104 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 303 722 2 商品和服务支出 256 320,00 30209 物业管理费 420 391,00 30211 差旅费 30301 离休费 0,00 30212 因公出国(境) 费用 30302 退休费 0,00 30213 维修(护)费 30303 退职(役)费 0,00 30214 租赁费 30304 抚恤金 204 832,00 30215 会议费 30305 生活补贴 555 097,00 30216 培训费 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 30313 257 478 0,00 30217 公务接待费 438,00 30218 专用材料费 0,00 30224 被装购置费 326,00 30225 专用燃料费 0,00 30226 366 劳务费 552,00 30227 委托业务费 提租补贴 0,00 30228 工会经费 购房补贴 0,00 30229 福利费 30314 采暖补贴 0,00 30231 30315 物业服务补贴 0,00 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 146,00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 人员经费合计 558 8 500 536,00 公用支出合计 拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 金额 4 经济分类科 目编码 889 045,00 310 222 383,00 31001 金额 其他资本性支出 39 房屋建筑物购建 800,00 0,00 62 570,00 31002 办公设备购置 30 800,00 0,00 31003 专用设备购置 9 000,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 0,00 31006 大型修缮 0,00 88 582,00 31007 信息网络及软件 购置更新 0,00 94 114,00 31008 物资储备 0,00 18 400,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 0,00 150 974,00 310111 0,00 31012 1 科目名称 地上附着物和青 苗补偿 0,00 拆迁补偿 0,00 729 002,00 31013 公务用车购置 0,00 2 800,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 143 064,00 31020 产权参股 126 818,00 31099 其他资本性支出 0,00 346 900,00 304 0,00 0,00 30401 对企事业单位的补 贴 企业政策性补贴 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 0,00 — 0,00 0,00 30499 其他对企事业单 位的补贴 0,00 0,00 307 债务利息支出 0,00 59 041,00 30701 国内债务付息 0,00 0,00 30707 国外债务付息 0,00 196 700,00 399 其他支出 0,00 196 250,00 39906 赠与 0,00 0,00 1 451 447,00 公用支出合计 4 928 845,00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 公开07表 金额单位:元 2017年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 550 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 — 决算数 2 543 600,00 0,00 196 700,00 0,00 196 700,00 346 900,00 346 900,00 0,00 0,00 — — — — — — 1 — — — — — 6 0 0 0 1 290 0 770 0 0 0 注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款 预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 2017年度 目 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资产占用情况表 编制单位:全南县大吉山镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 2017年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 公开09表 单位:台、辆、套 决算数 1 0 0 0 0 1 0 0