瑶海区红光街道办事处_信息公开.pdf
红光街道 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门主要职责 根据区编办关于省委巡视组反馈问题整改会议的精神, 结合街道实际,经研究对街道内设机构进行调整后,2018 年 本部门职责如下: 负责机关宣传、组织人事、纪检、机构编制工作;负责 指导辖区党建、党员管理工作;负责机关文电、会务、机要、 档案、督查、保密、调研、效能等工作;负责人大工委、政 协工委日常事务性工作;负责应急管理、民防、人防、督查 工作;负责相关后勤服务等工作;负责联系和综合协调等工 作。完成上级部门交办的其他工作。 拟订街道经济发展规划,承担经济工作的指导、协调、 监督、服务工作;负责招商引资、统计、固定资产投资、商 贸服务等;承担街道组织税源、协税护税、企业服务等工作, 协助开展街道工商、税务、财政工作等的检查工作;拟定街 道各项财务管理制度并组织实施,统管街道财政收支,监督 各部门和社居委的财务收支活动;负责食品药品安全的协调 管理监督工作;负责对街道商会的指导。完成上级单位交办 的其他工作。 拟订辖区公共服务发展规划,参与建设社区公共服务设 施,合理配置服务资源,提供社区公共服务。负责落实就业 创业、社会保障、社会救助、计划生育、流动人口服务等政 策,发展社区公益和福利事业。负责双拥优抚等民政和老龄 委等工作。组织引导社区教育、文化、体育、卫生、科普等 工作。组织社会工作者队伍,培育、发展社会组织和群众组 织,引导社会组织拓宽服务领域。完成上级单位交办的其他 工作。 负责“三无(老旧)小区”改造的申报、房屋租赁登记、 重点工程施工保障等工作;配合协调上级部门做好辖区的征 地拆迁和安置工作。协助市政建设管理;加强建设项目的安 全监督和管理,积极配合有关部门做好建筑领域农民工维权 工作;协助监管辖区内物业企业生产经营活动,指导业主委 员会依法履职工作。负责精神文明创建工作。负责辖区城市 市容管理工作,承担居民小区、驻地单位的市容及环境卫生 的监督管理;受区城管局委托负责辖区城市管理执法工作, 查处各类违反城市管理法律法规和规章的行为。负责环境保 护工作。完成上级单位交办的其他工作。 大负责辖区信访、防邪教、打击传销、维稳工作;推进 完善社会管理创新工作体系,开展平安创建活动,强化社区 防范网络,控制和减少发案;督促、指导做好外来流动人口 服务管理工作,做好邪教的防范工作;排查各类社会矛盾纠 纷及隐患,负责接待处理群众信访工作。做好安全监管工作; 组织辖区企业开展安全生产标准化建设工作;承担安委办的 日常工作,配合相关单位、部门开展安全生产综合监督管理 工作。完成上级单位交办的其他工作。 二、部门概况 本部门由机关本级和 1 个行政单位、1 个行政类事业 单位、 0 个公益一类事业单位、0 个公益二类事业单位、0 个生产经营类事业单位组成,人员情况包括:已核定我街道 编制数 31 人,其中:行政编制数 12 名,事业编制数 19 名。 三、2018 年主要工作任务 以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实十九大精神,紧紧围绕“新中心、新瑶海、新 红光”的奋斗目标,突出工作重点,创新工作举措,为合肥 东部新中心建设奠定更加坚实的基础。 2018 年,我们要抓好以下五个方面的重点工作: (一)扎实做好党建工作。 继续推进基层党组织标准化建设,把化南社区党建示范 点建设的经验总结、提炼、创新,带动枞阳、土山、钢北新 村社区打造各具特色的党建品牌;持续推动“两学一做”学 习教育常态化制度化,落实“三会一课”制度,定期开展党 员志愿服务活动;召开党员议事会议,邀请“两代表一委员”、 驻区单位党组织负责人共同参与社区议事活动。 (二)持续推进经济工作。 继续强化招商工作,实行招商工作责任化、项目化;着 重做好创和公司采石苑 B 区集资建房项目、合肥市儿童医院 设备购置及安装项目、拟建支路网采石路项目摸排等重点项 目跟踪服务工作;积极推进安徽 121 网络科技股份有限公司 关于 X-sports 体育运动公园项目,同时结合招商工作,力 争在 2018 年在合钢厂房逐步引入投资项目。 (三)强力推进拆迁工作。 做好采石路、和县南路征迁工作及区、市证照认定;积 极配合做好雨山路、和平路(郎溪路-天门山)道路改造施 工;积极推进中盐红四方广场项目,跟进化工厂地块土壤污 染治理工作;持续开展老合钢区域转型发展工作。 (四)持续创建平安和谐社区。 一是抓好长效机制建设。进一步规范信访工作程序、制 度,做到重点信访案件“一案一档”;加强矛盾纠纷排查调 处的组织领导和网络建设。二是抓好队伍建设。整合建立街 居应急突击队,充分发挥突发事件处理过程中的维稳作用; 加强司法所规范化建设工作,争创依法行政工作先进单位。 三是加强监管力度。加大对钢北副业队等重点地区的安生生 产隐患排查,持续推进安全生产“打非治违”专项行动;加 大对老合钢闲置厂房巡查力度,完善安全防控措施。 (五)大力发展社会事业。 加强就业与创业工作,促进困难人员再就业,推进全民 养老和全民医保工作,扩大参保覆盖面。落实网格管理居为 主机制,扩大信息采集覆盖面;发挥好居家养老服务站和老 少活动家园作用;推进养老服务劵、大病救助、残疾人帮扶、 计生奖扶特扶、公租房等惠民工程。 (六)提升城市管理水平。 进一步开展城市管理提升年活动,强化文明创建力度, 完成乐水路临时菜市升级提档工程,加大对反复回潮流动商 贩的查处力度,对重点区域实施严格管控,杜绝占道经营等 现象,提升数字化城管管理水平。启动辖区道路保洁及“三 无小区”保洁服务外包项目; 坚决制止违法用地违法建设行 为。 (七)紧抓作风建设。 开展经常性的督查督办,抓好各项制度的落实;强化对 街道“三公经费”的监管力度;以身边事教育身边人为抓手, 与领导干部家风建设、治理“微腐败”反“四风”改四风等 工作有机衔接,推进廉政警示教育常态化制度化,营造街居 为民务实清廉氛围; (八)做好资产管理工作 积极对接市属相关部门和企业,利用好企业生活区移交 资产;多方筹措资金改善街道和社区的办公条件;规范办公 设备管理,建立资产名录库。 四、收支预算安排情况说明 (一)2018 年收支预算总体情况 2018 年红光街道收入总计 1021 万元,支出总计 1021 万 元,与 2017 年相比,收入和支出总计各减少 202.8,降低 19.8%,主要原因:一是街道办公经费费用相对减少;二是 街道工作人员工资福利等相应减少。 (二)2018 年收入预算情况 本年收入合计 1021 万元,其中:一般公共预算财政拨 款收入 998.24 万元,占 97.7%,国库管理其他非税预算收入 合计 22.76 万元,占比 2.3% (三)2018 年支出预算情况 本年支出合计 1021 万元,其中:基本支出 661.3 万元,占 比 64.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等,项目支出 359.7 万元,主要用于经常性业务经费,占比 35.2%。 (四)2018 年一般公共预算收支预算总体情况 2018 年财政一般预算收入总计 1021 万元,其中,一般预 算财政拨款收入 998.24,一般预算支出支出总计 1021 万元, 与 2016 年相比,收入和支出减少 202.8,降低 19.8%,主要 原因:一是街道办公经费费用相对减少;二是街道工作人员 工资福利等相应减少。 (五)2018 年一般公共预算财政拨款收支情况 2018 年一般公共预算财政拨款收入 998.24 万元,占本 年支出的 97.7%,与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款减 少 225.46 万元,降低 18.4%。主要原因是行政运行经费减少 等情况。 全年预算支出按功能分类科目,具体情况如下: 1.一般公共预算公共服务支出 667.06 万元,占年初预 算 65.3%; 2.城乡社区支出 353.94,占年初预算 34.7%。 全年预算支出按经济分类科目,具体情况如下: 1.工资福利支出 838.9 万元,占年初预算 82.2% 2.商品和服务支出 147.21 万元,占年初预算 14.4% 3.其它资本性支出 34.89,占年初预算 3.4% (六)2018 年政府性基金预算财政拨款收支情况说明 红光街道 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有政府性基金预算支出。 五、“三公”经费预算情况说明 1.2018 年公务接待费预算安排 4.6 万元,2017 年预算 安排 4.66 万元,比上年减少 0.06 万元。减少原因是厉行节 约。 2.2018 年公务用车运行维护费 4.5 万元,2017 年预算 安排 4.8 万元,比上年减少 0.3 万元。其中,公务用车运行 费 4.5 万元,公务用车购置费 0 万元,减少原因是降低公务 活动成本。 3.2018 年无“因公出国出境”经费,与上年持平。 六、其它重要事项说明 (一)机关运行经费情况 2017 年度瑶海区红光街道办事处本级 1 家行政单位机 关运行经费 359.7 万元,管理事业单位的主要用于保障单位 运行,用于购买货物和服务等。 (二)政府采购情况 2018 年度瑶海区红光街道办事处政府采购预算支出总 额 15.39 万元,其中:货物类支出 15.39 万元、工程类支 出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 0%。 (三)国有资产占有情况 2018 年,瑶海区红光街道预算新增车辆 0 辆,其中,一 般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆。单位价值 20 万元以上大型设备 0 台(套)。 七、名词解释 (一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。