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表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:息烽县公安局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5569.65 694.4 1806.84 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 20 21 22 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 50 51 52 53 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 8070.89 6075.07 14145.96 总计 金额 2 6908.52 276.07 116.51 694.4 347.27 54 55 56 57 58 59 60 61 62 8342.77 5803.19 14145.96 表2 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 编制单位:息烽县公安局 项目 支出功能 分类科目 编码 204 20402 2040201 2040202 2040220 2040299 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 212 21208 2120899 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 8,070.89 6,636.64 6,636.64 4,497.54 193.14 164.60 1,781.36 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 694.40 694.40 694.40 347.27 347.27 347.27 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 6,264.05 4,829.79 4,829.79 4,321.89 193.14 164.60 150.17 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 694.40 694.40 694.40 347.27 347.27 347.27 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 3 4 5 6 其他收入 7 1806.84 1806.84 1806.84 175.65 0 0 1631.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 编制单位:息烽县公安局 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040202 2040220 2040299 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 212 21208 2120899 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 8,342.77 6,908.52 6,908.52 4,509.90 452.67 164.60 1,781.36 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 694.40 694.40 694.40 347.27 347.27 347.27 2 5,249.75 4,509.90 4,509.90 4,509.90 0.00 0.00 0.00 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 0.00 0.00 0.00 347.27 347.27 347.27 3 3,093.02 2,398.62 2,398.62 0.00 452.67 164.60 1,781.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694.40 694.40 694.40 0.00 0.00 0.00 4 5 6 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:息烽县公安局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 行次 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 53 54 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 26 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 5,569.65 694.40 项目 小计 出 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 2 3 5,089.32 5,089.32 276.07 116.51 276.07 116.51 694.40 347.27 本年收入合计 27 6,264.05 本年支出合计 59 6,523.58 年初财政拨款结转和结余 28 5,994.10 年末财政拨款结转和结余 60 5,734.57 一、一般公共预算财政拨款 29 5,994.10 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 12,258.15 总计 64 12,258.15 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 694.40 347.27 5,829.18 5,734.57 694.40 0.00 11,563.75 694.40 国有资本经营预算 财政拨款 5 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 编制单位:息烽县公安局 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040202 2040220 2040299 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 5,829.18 5,089.32 5,089.32 4,321.89 452.67 164.60 150.17 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 347.27 347.27 347.27 2 5,061.75 4,321.89 4,321.89 4,321.89 0.00 0.00 0.00 276.07 276.07 237.62 38.45 116.51 116.51 116.51 347.27 347.27 347.27 3 767.43 767.43 767.43 0 452.67 164.6 150.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 栏次 合计 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 其他公安支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 部门:息烽县公安局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 金额 4,124.73 1,896.37 423.29 946.60 0.00 0.00 237.62 38.45 116.51 0.00 0.00 347.27 0.00 118.60 334.08 0.00 139.55 0.00 79.03 16.92 0.00 0.64 0.00 38.20 0.00 0.00 59.74 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 4458.81 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 561.14 67.59 0.30 0.00 0.11 20.12 100.32 19.95 0.34 0.00 14.81 0.00 1.84 0.00 0.00 5.11 0.00 196.71 0.00 0.00 15.83 1.03 1.05 0.00 29.42 0.44 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 金额 41.80 41.80 0.00 86.15 公用经费合计 602.94 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 编制单位:息烽县公安局 预算数 合计 因公出国(境 )费 1 2 20 0 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 公务用车购 公务用车运行 待费 小计 置费 费 3 4 5 6 0 0 20 0 合计 因公出国( 境)费 7 8 161.40 0 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 0 0 161.40 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算 财政资金安排的实际支出。 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 编制单位:息烽县公安局 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120899 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 694.40 694.40 694.40 694.40 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 694.40 694.40 694.40 694.40 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 694.40 694.40 694.40 694.40 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 金额单位:万元 编制单位: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6

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