合肥市瑶海区市场监督管理局2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评报告(共20个).pdf
瑶海区市场监督管理局 2021 年度部门整体支 出绩效自评报告 一、部门基本情况 (一)部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督 管理、食品药品监督管理、专利管理、价格监督检查、菜市场管 理等方面的法规政策;开展市场监督管理和行政执法有关工作。 2.承担辖区食品安全综合管理及协调、组织食品安全重大事 故的查处,承担食品应急处置责任。承担生产、流通和餐饮服务 环节食品安全日常监督管理,以及食品相关产品、保健食品的监 督管理。指导乡镇(街道)健全食品安全监管“四员”制度。 3.承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督 管理。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范;建立 药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置 工作;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;指导和组织对 违法案件查处。 4.承担辖区规范市场经济秩序的监管责任;承担市场交易和 市市场监管局授权的网络商品交易及有关服务行为的监督管理 工作;监督管理直销企业、直销人员及其直销活动;查处不正当 竞争、商业贿赂、传销等经济违法行为,负责价格行为的监督检 查;负责价格收费违法违规行为查处的组织和指导;负责价格公 1 共服务工作,维护公平竞争的市场经营秩序。 5.拟定全区信用监督管理制度措施并组织实施;承担各类市 场主体年度报告监督管理工作;组织开展企业信用分类管理和信 用信息公示工作;做好涉及我区的安徽省事中事后综合监管系统 “一库两单”的建设和合肥市市场主体协同监管平台的运用及监 管工作;组织开展“双随机一公开”企业抽查和跨部门联合检查 工作;承担产品质量诚信制度实施,加强对企业经营异常名录和 严重违法失信企业名单管理;承担市场主体监督管理信息和公示 信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。 6.承担辖区商标使用监督管理工作;查处商标侵权行为,保 护商标专用权;开展驰名商标、省著名商标和市知名商标的认证 推荐和保护工作;承担辖区广告活动监督管理工作,查处广告违 法行为。 7.负责辖区合同行政监督管理,负责动产抵押物登记,组织 实施消费类格式合同备案,监督管理拍卖行为,负责依法查处合 同欺诈等违法行为。 8.负责辖区个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社和个 体工商户等市场主体的登记注册和监督管理及其它各类市场经 营主体的监督管理工作;组织开展企业信用体系建设,实施信用 分类管理;查处取缔无证无照经营行为。 9.承担辖区消费者权益保护工作,建立消费者权益保护体 系,处理消费者申诉举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。 2 10.承担产品质量诚信体系建设有关工作,负责辖区质量管 理、产品质量安全监督和认证认可监督工作。 11.承担辖区标准化管理工作。组织实施标准并监督检查; 负责企业产品标准备案工作;负责组织机构代码和商品条码的监 督管理。 12.承担辖区计量管理工作。依法监督管理计量器具和检定 人员,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检 定。 13.承担辖区综合管理特种设备安全监察工作。依法对特种 设备进行安全监察,配合开展特种设备安全事故调查处理。 14.承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)绩效目标 1.部门年度总体目标 (1)创优竞争环境。 (2)创优环境消费。 (3)继续推进质 量共治。 (4)增强服务质量。( 5)加强对“小个专“企业党建指 导。(6)严守食品药品安全底线。(7)严守特种设备安全底线。(8) 严守产品质量安全底线。 (9)密切关注网络舆情动态。 (10)持 续开展非法成品油抵制。 (11)保持打击传销高压态势。(12)强 化”双随机,一公开“监管。 (13)强化重点监管。 (14)强化信 用监管。 (15)强化物价监管。 2.总体目标完成情况 3 2021 年瑶海区市场监督管理局部门整体支出自评得分 98 分,评价结果显示,2021 年瑶海区市场监督管理局部门整体支 出绩效目标全部完成,项目实施效果良好,主要表现在:财政资 金支出达到的效果情况、社会满意度认可良好。 二、绩效自评结论 (一)总体结论 (一)投入情况分析 2021 年市场监管局实现整体支出 2573.23 万元,其中:基 本支出 1591.96 万元,19 个预算项目和一个追加项目合计支出: 981.27 万元。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支 管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整 体支出管理情况得到提升。 (二)执行管理情况分析 2021 年市场监管局严格按照上级财政主管部门要求执行, 预算资金按照流程审批。一至四季度季末支付进度分别为 25.59%、67.1%、70%、100%。 (三)支出绩效情况分析 基本支出和项目支出资金管理完善,责任明确,运行效果正 常。 (二)自评结果 4 经自评,2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 98 分, 自评结果为“优”。 三、指标分析 (一)投入指标(满分 10 分,自评得 10 分) 1.绩效目标合理性(满分 5 分,实得 5 分) 主要内容包括绩效目标:1.符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划;2.符合部门“三定”方案确定的职责;3. 符合部门制定的中长期实施规划,符合当年部门工作计划。 2.绩效指标明确性(满分 5 分,实得 5 分) 主要内容包括绩效指标:1.部门整体的绩效目标细化分解为 具体的工作任务;2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现;3. 与部门年度的任务数或计划数相对应;4.与本年度部门预算资金 相匹配。 (二)过程指标(满分 20 分,实得 18 分) 1.预算执行(满分 10 分,实得 9 分) (1)预算完成率(满分 4 分,实得 4 分) 指标说明:预算完成率 100%=(预算完成数 2573.23/调整后 预算数 2573.23)×100% 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成预算数。 调整后预算数:预算批复数+追加或追减后的调整预算数 (2)政府采购执行率(满分 3 分,实得 3 分) 指标说明:政府采购执行率 108.55%=(实际政府采购金额 5 450.47/政府采购预算数 415)×100%。 实际政府采购金额:部门(单位)本年度实际完成的政府采 购数。 政府采购预算:财政部门批复的本年度部门(单位)的政府 采购预算数。 (3)预算调整率(满分 3 分,实得 2 分) 指标说明:预算调整率 110.05%=(预算调整数 2573.23/预 算数 2338.28)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外),追加的人 员调资经费、死亡抚恤金及丧葬费、一次性考核奖等费用除外。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 2.预算管理(满分 10 分,实得 10 分) (1)管理制度健全性(满分 5 分,实得 5 分) 主要内容包括:1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财 务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管 理制度等;2.相关管理制度合法、合规、完整;3.相关管理制度 得到有效执行。 (2)预决算信息公开性(满分 5 分,实得 5 分) 主要内容包括部门(单位)的预决算公开:1.按规定内容公 开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。 6 (三)产出指标(满分 30 分,实得 30 分) 1.数量指标(满分 7 分,实得 7 分) 预算批准项目 19 个,追加项目 1 个。 2. 质量指标(满分 8 分,实得 8 分) 按各项目任务要求部署。 3. 时效指标(满分 7 分,实得 7 分) 按各项目要求时间进行。 4. 成本指标(满分 8 分,实得 8 分) 各项目资金使用未超出预算。 (四)效益指标(满分 30 分,实得 29 分) 1.经济效益指标(满分 7 分,实得 7 分) 本指标不适用此项。 2. 社会效益指标(满分 8 分,实得 7 分) 各项工作服务水平得到改善或提升。 3. 生态效益指标(满分 7 分,实得 7 分) 本指标不适用此项。 4.可持续影响指标(满分 8 分,实得 8 分) 各项目可持续影响,得到提升。 (五)满意度指标(满分 10 分,实得 10 分) 1.服务对象满意度指标(满分 10 分,实得 10 分) 服务对象满意度≥95%。 四、偏离绩效目标的原因 7 基本支出和项目支出资金管理完善,责任明确,运行效果正 常。 五、存在问题和改进措施 我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,存 在一些问题和不足:一是预算管理相关制度不够完善,相关办法 不够具体、不够细化、不够系统,每年科目调整较多,二是绩效 管理重视不够,存在只重支出,不重绩效。三是绩效管理人员不 足,四是绩效培训较少。 六、2021 年瑶海区市场监督管理局整体支出绩效自评表(附 后) 2021 年标准化所及农贸市场快检室管养支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 标准化所及农贸市场快检室管养 瑶海区市场监督管理局 年初预算数 项目资金 (万元) 年度资金 8 160 实施 瑶海区市场监督 单位 管理局食品科 全年 调整预 实际 预算执行 算数 执行 率(B/A) (A) 数(B) 160 160 100% 总额(万 元) 其中:区 级财政资 金 160 160 160 100% 市 级资金 中 央及省级 资金 其 他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 2021 年度,标准化市监所快检室管养项目通过 申请财政资金 160 万元,按要求完成食品及食用 农产品快检 42400 批次,开展“你送我检”等宣 传活动 10 场,已完成年度设定的绩效目标,达 到项目预期效果。 已完成 一级指 三级指 二级指标 标 标 指标值 全年 未完成原 实际 得分 因和改进 完成 措施 情况 标准化市 10 个标准化市监所快检 数量指标 监所快检 室,3 个标准化农贸市场 完成 (12 分) 室数量 12 快检室 每个市监所所快检室每个 绩效指标 产出指 质量指标 快检室运 工作日完成 10 批次快检 完成 标(50 (12 分) 行要求 任务,每个农贸市场快检 室每天 15 批次快检任务 分) 时效指标 快检室运 招投标完成即运行 完成 (13 分) 行时间 成本指标 成本≤预 按照政府采购规定,通过 完成 公开招标,依法依规执行 算 (13 分) 经济效益 本指标不 指标(10 适用此项 效益指 分) 标(40 社会效益 推动形成食品安全共治格 分) 指标(10 社会效益 完成 局 分) 9 12 13 13 10 10 生态效益 本指标不 指标(10 适用此项 分) 可持续影 对产业发 促进国内种养殖及食品生 响 完成 指标(10 展影响 产经营企业健康发展 分) 满意度 服务对象 周边群众 指标(10 满意度指 满意度≥ 分) 标(10 分) 80% 周边群众满意度≥80% 完成 合计 10 10 10 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年食品快检室管养经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 食品快检室管养经费 瑶海区市场监督管理局 年初预算数 10 实施单位 瑶海区市场监督管理局 食品科 调整预算数 全年实际执 预算执行率 (A) 行数(B) (B/A) 年度资金总额(万 元) 100 100 100 100% 其中:区级财政资 金 100 100 100 100% 市级资金 中央及省 级资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 度 2021 年度,民生工程快检室管养项目通过申 目 请财政资金 100 万元,按要求完成食品及食 标 用农产品快检 66900 批次,已完成年度设定 的绩效目标,达到项目预期效果。 一级指 二级 全年实际完 三级指标 指标值 标 指标 成情况 3 个市监所快检 数量 室,9 个农贸市 指标 民生快检室数量 完成 场快检室,1 个 (12 批发市场快检室 分) 已完成 得分 12 每个市监所所快 检室每个工作日 完成 10 批次快 质量 检任务,每个农 指标 快检室运行要求 贸市场快检室每 (12 绩 天 15 批次快检 产出指 分) 效 任务,每个批发 标(50 指 市场每天快检 30 分) 标 完成 12 完成 13 完成 13 完成 10 批次 时效 招投标完成即运 指标 快检室运行时间 行 (13 分) 按照政府采购规 成本 定,通过公开招 指标 运行成本 标,依法依规执 (13 行 分) 效益指 经济 本指标不适用此 项 标(40 效益 11 未完成原因 和改进措施 分) 指标 (10 分) 社会 效益 推动形成食品安 社会效益 指标 全共治格局 (10 分) 生态 效益 本指标不适用此 指标 项 (10 分) 可持 续影 促进国内种养殖 响 对产业发展影响 及食品生产经营 指标 企业健康发展 (10 分) 服务 对象 满意度 满意 周边群众满意度 满意度≥80% 指标(10 度指 分) 标(10 分) 合计 完成 10 完成 10 完成 10 完成 10 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年校园平台管养项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 12 项目名称 主管部门 校园平台 瑶海区市场监督管理局 年初预算数 项目资金 (万元) 实施单 瑶海区市场监督 位 管理局食品科 全年实 调整预 预算执行率 际执行 算数(A) (B/A) 数(B) 年度资 金总额 (万元) 28.8 28.8 28.8 100% 其中:区 级财政 资金 28.8 28.8 28.8 100% 市级资 金 中央及 省级资 金 其他资 金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 通过实施智慧化监管,强化对重点单位食 品安全监管力度,切实提升食品安全保障 水平。 已完成 一级指 三级指 二级指标 标 标 指标值 全年实 际完成 得分 情况 校园食堂、养老食 绩效指标 数量指标 纳入平 堂、中央厨房、集体 完成 (12 分) 台数量 用餐配送单位、全覆 盖和 4 家生产企业 产出指 标(50 质量指标 平台运 运行正常 分) (12 分) 行要求 12 完成 12 时效指标 完成时 2021 年 12 月底之前 完成 完成 (13 分) 限 13 13 未完成原 因和改进 措施 按照政府采购规定, 成本指标 成本≤ 通过公开招标,依法 完成 (13 分) 预算 13 经济效益 本指标 指标(10 不适用 分) 此项 10 依规执行 强化对重点单位食 社会效益 社会效 品安全监管力度,切 指标(10 完成 实提升食品安全保 益 分) 效益指 障水平 标(40 生态效益 本指标 分) 指标(10 不适用 分) 此项 可持续影 对食品 强化食品安全主体 响 产业影 责任落实推动社会 完成 指标(10 共治 响 分) 满意度 服务对象 服务单位 满意 指标(10 满意度指 满意度 分) 标(10 分) 完成 合计 10 10 10 10 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年消保维权经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 14 单位:万元 项目名称 消保维权经费 主管部门 瑶海区市场监督管理局 实施单 瑶海区市场监督 位 管理局消保科 全年 调整预 实际 预算执行率 年初预算数 算数 执行 (B/A) (A) 数(B) 项目资金 (万元) 年度资金总额(万 元) 5 5 5 100% 其中:区级财政资 金 5 5 5 100% 市级资金 中央及省级 资金 其他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 1、用于 3.15 国际消费者权益日宣传活动。2、 区级放心消费创建示范企业牌匾和宣传标语 的制作费用。 已完成 一级指 二级指标 标 三级指标 指标值 全年实 未完成原 际完成 得分 因和改进 情况 措施 进一步完成放心 完成放心消费 数量指标 消费活动“全覆 完成 活动“全覆盖” (12 分) 12 盖” 督促辖区各市 绩效指标 督促辖区各市场 场所履行职 产出指 质量指标 所履行职责,使群 责,使群众反 完成 标(50 (12 分) 众反映的问题得 映的问题得到 到圆满解决 分) 12 圆满解决 时效指标 本指标不适用此 项 (13 分) 成本指标 本指标不适用此 项 (13 分) 15 13 13 经济效益 本指标不适用此 指标(10 项 分) 10 营造良好消费 营造良好消费环 环境,逐步构 社会效益 境,逐步构建舒 建舒心、安心、 完成 指标(10 心、安心、放心的 放心的消费格 分) 消费格局 效益指 10 标(40 生态效益 分) 本指标不适用此 指标(10 项 分) 10 局 不断提升放心消 可持续影 费创建工作社会 提升放心消费 响 影响力,让放心、 创建工作社会 完成 指标(10 影响力 舒心消费在社会 分) 10 满意度 服务对象 群众消费满意度显著 群众满意度≥ 指标 满意度指 提升,群众满意度≥ 完成 80% (10 标(10 80% 分) 分) 10 上下蔚然成风 合 计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 16 2021 年快检车管养支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 快检车管养经费 瑶海区市场监督管理局 实施单位 年初预算数 年度资 金总额 (万 元) 项目资金 (万元) 20 瑶海区市场监督管 理局食品科 调整预算数 全年实际执 预算执行 (A) 行数(B) 率(B/A) 19.93459 19.93459 100% 其中: 区级财 政资金 市级资 金 中央及 省级资 金 其他资 金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 通过实施民生工程快检车项目建设,强 化食品安全监管,构建食品安全初级“过 滤网”,防控食品安全系统性风险,保 障人民群众“舌尖上的安全”。 已完成 一级指 二级指 三级指 绩效指标 标 标 标 指标值 17 全年实际 完成情况 得分 未完成原 因和改进 措施 标准化 数量指 市监所 快检车日常有序运行 标(12 快检室 分) 完成 12 完成 12 完成 13 完成 13 数量 每周开展 2 次快检活 动,每次快检活动不低 质量指 快检室 于 15 批次食品检测 产出指 标(12 运行要 量,其中蔬菜 10 批次、 求 标(50 分) 肉制品 3 批次、水产品 分) 2 批次 时效指 按规定 标(13 时间进 按时完成检验批次 行 分) 按照政府采购规定,通 成本指 运行成 过公开招标,依法依规 标(13 本 执行 分) 经济效 本指标 益 不适用 指标(10 此项 分) 社会效 社会效 推动形成食品安全共 益指标 治格局 益 效益指 (10 分) 标(40 生态效 本指标 分) 益指标 不适用 (10 分) 此项 可持续 对产业 促进国内种养殖及食 影响 发展影 品生产经营企业健康 指标(10 发展 响 分) 满意度 服务对 指标 象满意 周边群众 满意度≥80% (10 度指标 满意度 分) (10 分) 合计 10 完成 10 10 完成 10 完成 10 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 18 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年党建工作经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 党建工作经费 主管部门 瑶海区市场监督管理局 年初预算数 项目资金 (万元) 瑶海区市场监 实施 督管理局各支 单位 部 全年 调整 实际 预算执行 预算 执行 率(B/A) 数(A) 数 (B) 年度资金总额(万 元) 4 4 4 100% 其中:区级财政资金 4 4 4 100% 市级资金 中央及省级 资金 其他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 一是通过党员教育管理,达到使广大干部理论水平进步提高、理 已完成 想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进,营造 风清气正的干事创业环境。二是通过开展各项党内活动,探索新 形势下以党建为引领,围绕中心,建设队伍,大力加强党建工作 科学化水平的新途径。 一级 二级指 绩效指标 指标 标 三级指标 指标值 19 全年 未完成原 实际 得分 因和改进 完成 措施 情况 各类培训全年不少于 2 次。集中培训 1 次,80 余人参加。开展 2 次红 数量指 完成各类培训及教育活 色教育活动,全体党员 标(12 完成 动,达到“六有”要求。达到全覆盖。各党组织 分) 达到标准化规范建设要 求,场所经费有保障, 产出 达到“六有”要求。 指标 (50 质量指 培训率达到 100%, 标准化建设及党员教育管理 完成 分) 标(12 标准化建设达标,党 达标 分) 员教育管理达标。 时效指 按党组织标准化规 按党组织标准化规范化建设 标(13 完成 范化建设要求进行 要求进行 分) 成本指 标(13 本指标不适用此项 分) 经济效 益 指标 本指标不适用此项 (10 分) 12 12 13 13 10 通过项目实施, 提升 社会效 全体党员干部的政 提升全局各党组织标准化规 益指标 治意识,增强使命 完成 范建设水平 (10 感,凝心聚力,增强 效益 分) 干事创业的积极性。 指标 (40 生态效 分) 益指标 本指标不适用此项 (10 分) 10 10 通过此项实施, 提升 可持续 队伍整体理论素质, 提升组织力和政治功能,提 影响 增强党员意识, 增强 升队伍整体素质和精气神, 完成 指标 党组织标准化规范 发挥党员的模范带头作用 (10 化建设水平, 提升党 分) 建工作水平, 提升组 20 10 织力。 服务对 满意 象满意 全体党员满意率不低于 党员群众满意度达到 90%及 度指 度指标 90%,服务对象满意率不 完成 10 以上 标(10 (10 低于 90%。 分) 分) 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年工商登记业务支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 工商登记业务 实施单 瑶海区市监局注 位 册科 瑶海区市监局 年初预算数 项目资金 (万元) 全年 调整预 实际 预算执行 算数 执行 率(B/A) (A) 数(B) 年度资金总额(万 元) 30 30 30 100.0% 其中:区级财政资金 30 30 30 100.0% 21 市级资金 中央及省级 资金 其他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 2019 年 8-12 月份新增企业档案的数字化加工及库房条 码化整体加工和 2020 年全年度新增企业档案的数字化 加工及库房条码化整体加工 已完成 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标值 全年实 未完成原 际完成 得分 因和改进 情况 措施 指标 1:完成 2019 数量指 年 8-12 月份及 2020 100%完 标(12 年全年企业登记受 2021 年 12 月底前 12 成 分) 理纸质材料数字化 加工 指标 1:2019 年 8-12 质量指 月份及 2020 年全年 100%完 产出指 标(12 登记受理纸质材料 2021 年 12 月底前 12 成 标(50 分) 100%形成电子扫描 分) 档案 绩效指标 时效指 指标 1:2021 年 1 月 100%完 标(13 2021 年 12 月底前 13 至 12 月底前完成 成 分) 成本指 指标 1:企业登记档 标(13 案数字化加工费用 分) 30 万 100%完 13 成 经济效 指标 1:提高了窗口 提高了窗口受理业 益 受理业务的效率;提 务的效率;提高了 100%完 10 指标(10 高了登记材料及时 登记材料及时归档 成 效益指 分) 归档的效率 的效率 标(40 社会效 指标 1:办事群众办 办事群众办理工商 分) 益指标 理工商登记变得便 登记变得便捷了、 100%完 10 (10 捷了、节约了办事群 节约了办事群众的 成 分) 众的时间。 时间。 22 指标 1:企业登记档 企业登记档案数字 生态效 案数字化方便了窗 化方便了窗口受理 益指标 口受理业务时查询 业务时查询档案, 100%完 10 (10 档案,避免了一些不 避免了一些不必要 成 分) 必要的纸质档案的 的纸质档案的邮 邮寄,节约了纸张 寄,节约了纸张 指标 1:档案数字化 档案数字化方便了 可持续 方便了企业日后其 企业日后其他业务 影响 100%完 他业务的变更,也方 的变更,也方便窗 10 指标(10 成 便窗口人员日后查 口人员日后查询企 分) 询企业信息。 业信息。 服务对 满意度 象满意 指标 群众对登记业务办 群众对登记业务办 100%完 度指标 10 (10 理 100%满意 理 100%满意 成 (10 分) 分) 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实 际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年商标合同广告等市场监管项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 商标合同广告等市场监管 瑶海区市场监督管理局 项目资金 (万元) 年初预算数 23 瑶海区市场监 实施 督管理局市场 单位 规范科 调整 全年 预算执行 预算 实际 率(B/A) 数(A) 执行 数(B) 年度资金总额(万元) 10 9.92 9.92 100.00% 其中:区级财政资金 10 9.92 9.92 100.00% 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年初设定总体目标 年 度 目 标 总体目标完成情况 1.创优竞争环境。 2.创优环境消费。 3.继续推进质 已完成 量共治。 4.增强服务质量。 5.加强对“小个专“企 业党建指导。 6.严守食品药品安全底线。 7.严守特 种设备安全底线。 8.严守产品质量安全底线。 9.密 切关注网络舆情动态。 10.持续开展非法成品油抵 制。 11.保持打击传销高压态势。 12.强化”双随机, 一公开“监管。 13.强化重点监管。 14.强化信用监 管。 15.强化物价监管。 全年 未完成原 一级 二级指 实际 三级指标 指标值 得分 因和改进 指标 标 完成 措施 情况 指标 1:规范疫情防控、 规范疫情防控、长江禁 数量指 长江禁渔期间广告发布 基本 渔期间广告发布行为、 标(12 行为、加强市场规范管 完成 加强市场规范管理 分) 12 理 质量指 指标 1:按照各项专项 按照各项专项行动的 产出 标(12 指标要求完成 行动的指标要求完成 绩效指标 指标 分) (50 时效指 分) 指标 1:2021 年 1 月至 2021 年 12 月底前 标(13 12 月底前完成 分) 成本指 指标 1:本指标不适用 标(13 此项 分) 效益 经济效 指标 1:本指标不适用 指标 益 此项 (40 指标 24 100% 完成 12 100% 完成 13 13 10 分) (10 分) 社会效 益指标 指标 1:规范广告发布 规范广告发布行为、规 100% 范市场管理 (10 行为、规范市场管理。 完成 分) 生态效 益指标 指标 1:本指标不适用 (10 此项 分) 10 10 指标 1:规范疫情防控、 规范疫情防控、长江禁 长江禁渔期间广告发布 渔期间广告发布行为、 可持续 行为、加强市场规范管 加强市场规范管理,通 影响 理,通过对知识产权的 过对 知识 产权 的保 护 100% 指标 保护引导和奖补工作, 引导和奖补工作,促进 完成 (10 促进企业创新热情,营 企业创新热情,营造良 分) 造良好的营商环境和保 好的 营商 环境 和保 护 护知识产权的社会意 知识产权的社会意识。 识。 10 服务对 满意 象满意 群众满意度达到 95%及 群众满意度达到 95%及 100% 度指 度指标 以上。 以上。 标(10 完成 (10 分) 分) 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年质检业务经费支出绩效自评表 25 ( 2021 年度) 单 位 : 万 元 项 目 名 称 主 管 部 门 项 目 资 金 ( 万 年 元)度 资 金 总 额 ( 质检业务经费 瑶海区市场监督管理局 瑶 海 区 市 场 监 实施 督 单位 管 理 局 质 监 科 年初预算数 全 年预 实算 调整 际执 预算 执行 数 行率 (A) 数 ( ( B/ B A) ) 20 1 9 19.9 10 . 6 0% 9 6 26 万 元 ) 其 中 : 区 级 财 政 资 金 20 1 9 19.9 10 . 6 0% 9 6 市 级 资 金 中 央 及 省 级 资 金 其 他 资 金 年初设定总体目标 总体目标 完成情况 年 用于开展争创瑶海区质量强区工作及全区质量监管工作业务能力培训,拟培训人 2021 年 员 200 余/人次;拟开展全区特种设备二级应急救援工作;拟聘请专家对我区质监 该项目预 度 类行政执法人员行政执法专项能力提升培训;为迎接市局对区里各类考核和各类 算数为 20 执法文书、封条,需打印复印的印刷费用。 万元,实 目 际下达预 算数为 20 标 万元,实 际支出 20 27 万元,完 成全年比 例的 100%。 一二三 级级级 指指指 标标标 指标值 未 完 成 全年 原 实际 得因 完成 分和 情况 改 进 措 施 按 照 相 关 产 品 绩 标 效 准 指 产数、 标 出量抽 指指查 已按 标标实 完成检验 99 批次,其中监督抽查 94 批次,检验合格 89 批次,检出不合格 计 划1 (( 施 及问题产品 5 批次, 抽检合格率为 94.7%;风险监测 5 批次,检验无风险 5 完 成2 5 1 细 批次,采样无风险率 100%。 100% 0 2则 分分等 ))要 求 , 对 家 用 电 器 及 28 电 器 附 件 、 儿 童 及 学 生 用 品 、 家 具 及 建 筑 装 饰 装 修 材 料 、 服 装 鞋 帽 及 家 用 纺 织 品 、 日 用 化 学 29 制 品 及 卫 生 用 品 、 食 品 相 关 产 品 、 日 用 杂 品 、 工 业 生 产 资 料 、 农 业 生 产 资 料 等 9 大 类 产 品 开 30 展 了 地 方 监 督 抽 查 、 风 险 监 测 工 作 。 通 过 对 儿 童 及 学 生 质 用 量 品 指 、 通过对儿童及学生用品、家具及建筑装饰装修材料、家用电器及电器附件、已 按 标 家 食品相关产品、纺织品、日化卫生用品等日常消费品,以及实施生产许可证、计 划 1 ( 具 强制性认证以及涉及人身安全,人体健康的重点产品的监督抽查,促进产品 完 成 2 1 及 质量提升和区域经济发展。 100% 2 建 分 筑 ) 装 饰 装 修 材 料 、 家 31 用 电 器 及 电 器 附 件 、 食 品 相 关 产 品 、 纺 织 品 、 日 化 卫 生 用 品 等 日 常 消 费 品 , 以 及 实 施 生 产 许 32 可 证 、 强 制 性 认 证 以 及 涉 及 人 身 安 全 , 人 体 健 康 的 重 点 产 品 的 监 督 抽 查 , 促 进 产 品 质 量 提 升 33 和 区 域 经 济 发 展 。 按 照 区 委 组 织 时 部 效 门 指 批 标 准 ( 按照区委组织部门批准的培训计划进行产出。 的 1 培 3 训 分 计 ) 划 进 行 产 出 。 已按 计划 1 完成 3 100% 严 成 格 本 执 指 行 标 《 ( 严格执行《合肥市市直培训费管理办法》中规定的费用标准。 合 1 肥 3 市 分 市 ) 直 已按 计划 1 完成 3 100% 34 培 训 费 管 理 办 法 》 中 规 定 的 费 用 标 准 。 经 济 本 效 指 益 标 指 不 1 标 适 0 ( 用 效1 此 益0 项 指分 标) (充 社 4 分 会 0 发 效 分 挥 益 ) “ 已按 指 充分发挥“3.15 国际消费者权益日”“中国品牌日”“质量月”“世界计 3. 计划 1 标 量日”“世界标准日”等主题活动作用,形成全民参与质量提升的良好社会 15 完成 0 ( 氛围。 国 100% 1 际 0 消 分 费 ) 者 35 权 益 日 ” “ 中 国 品 牌 日 ” “ 质 量 月 ” “ 世 界 计 量 日 ” “ 世 界 标 准 日 ” 等 主 题 活 动 作 用 , 形 成 36 全 民 参 与 质 量 提 升 的 良 好 社 会 氛 围 。 生 态 本 效 指 益 标 指 不 标 适 ( 用 1 此 0 项 分 ) 1 0 通 可 过 持 项 续 目 影 实 响 已按 施 指 通过项目实施,持续提升全区质监类执法人员专业能力,特种设备监管人员 计划 1 , 标 的专业能力水平,使执法监管水平逐年提高。 完成 0 持 ( 100% 续 1 提 0 升 分 全 ) 区 37 质 监 类 执 法 人 员 专 业 能 力 , 特 种 设 备 监 管 人 员 的 专 业 能 力 水 平 , 使 执 法 监 管 水 平 逐 年 提 高 。 38 通 过 对 15 年 以 上 老 旧 电 服梯 务安 满对全 意象评 度满估 指意, 已按 标度促 通过对 15 年以上老旧电梯安全评估,促进老旧电梯更换,提高人民幸福指 计划 1 ( 指进 数。 完成 0 1 标老 100% 0 ( 旧 分1 电 )0 梯 分更 )换 , 提 高 人 民 幸 福 指 数 。 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 39 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实 际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年信用业务经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 信用业务经费 实施 瑶海区市场监 单位 管局信用科 瑶海区市场监管局 年初预算数 项目资金 (万元) 年 度 目 标 年度资金总额(万元) 2 2 2 100% 其中:区级财政资金 2 2 2 100% 市级资金 0 0 0 0 中央及省级资金 0 0 0 0 其他资金 0 0 0 0 年初设定总体目标 总体目标完成情况 企业年报、“双随机.一公开”、转供电检查等工 作;全面提升执法人员对瑶海区各类市场主体管理服 务水平,开展管理服务业务培训。 已完成 一级 二级指 指标 标 绩效指标 全年 调整 实际 预算执行 预算 执行 率(B/A) 数(A) 数 (B) 三级指标 指标 1:申请财政资金 2 产出 数量指 万元,1、《合肥市 2020 指标 标(12 年清理长期停业 (50 分) 未经营企业工作实施方 分) 40 指标值 全年 未完成原 实际 得分 因和改进 完成 措施 情况 2 万元 已完 成 12 案》《合肥市 2020 年度 年报公示工作实施方案》 《瑶海区 2020 年社会性 用体系建设工作要点》 “双随机.一公开”等工 作要求,全面完成各项工 作。 完成企业年报、 质量指 指标 1:企业年报、“双 “双随机.一公 已完 标(12 随机.一公开”、转供电 开”、转供电检 成 分) 检查等工作 12 1、按照工作要求 开展管理服务业 时效指 指标 1:全面提升执法人 务培训。全面提 已完 标(13 员对瑶海区各类市场主 升执法人员对瑶 成 海区各类市场主 分) 体管理服务水平。 体管理服务水 平。 13 查等工作工作。 成本指 标(13 本指标不适用此项 分) 经济效 益 指标 1:按照“双随机一 1、召开全区“双 已完 指标 公开”工作要求,规范执 随机一公开”联 成 席会议等工作 (10 法行为。 分) 13 10 指标 1:1、“双随机一公 1、提高整个瑶海 社会效 开”执法检查在各类市场 效益 区执法人员的管 已完 益指标 主体中产生了极大地社 指标 理服务水平,提 成 (10 会影响,收到了良好社会 (40 高城市形象。 分) 效益。 分) 10 通过逐步规范执 生态效 指标 1:营造良好营商环 法人员的服务质 益指标 境,逐步为各类市场主体 量与管理水平, 已完 (10 构建一个舒心、安心、放 为经营者营造一 成 个优质的经营环 分) 心的经营环境, 境 10 41 可持续 诚信经营的行 影响 指标 1:诚信经营的行为, 为,切实维护了 已完 指标 切实维护了消费者的合 消费者的合法权 成 (10 法权益 益 分) 服务对 满意 群众消费满意度 象满意 群众消费满意度显著提 度指 已完 显著提升,群众 度指标 升,群众满意度≥80% 标(10 成 满意度≥80% (10 分) 分) 10 10 合 计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年食品监管业务项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 食品监管业务经费 瑶海区市场监督管理局 实施单 瑶海区市场监督管 位 理局食品科 年初预算数 调整预 全年实 预算执行 算数 际执行 率(B/A) (A) 数(B) 年度资金 总额(万 元) 8 7.84 7.84 100% 其中:区 级财政资 金 8 7.84 7.84 100% 市 级资金 42 中 央及省级 资金 其 他资金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 2021 年度食品安全监管项目通过申请财政资金 10 万元,按照上级主管部门及区委区政府年度重点 工作部署高效完成全年食品安全日常监管各项任 务,达到项目预期效果。 已完成 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 监管单位 辖区所有食品生 (12 分) 数量 产经营单位 全年实 际完成 得分 情况 完成 全覆盖检查,并录 质量指标 检查要求 入安徽省行政执 完成 产出指标 (12 分) 法平台 (50 分) 时效指标 2020 年 12 月底之 完成时限 完成 (13 分) 前完成 成本指标 成本≤预 成本控制在预算 (13 分) 算 范围内 绩效指标 完成 经济效益 本指标不 指标(10 适用此项 分) 生态效益指 本指标不 标(10 分)适用此项 满意度指 服务对象满 群众食品 标(10 意度指标 安全满意 不低于 75% 分) (10 分) 度 合计 12 13 13 10 提升食品安全保 社会效益指 障水平,提高群众 社会效益 完成 生活满意度和幸 效益指标 标(10 分) 福感 (40 分) 可持续影响 对食品产 促进食品企业良 指标(10 业影响 性发展 分) 12 10 10 完成 10 完成 10 100 43 未完成原 因和改进 措施 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实 际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年药品监管业务经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 药品监管业务经费 瑶海区市场监督管理局 实施单位 瑶海区市场监督管理局 药品科 全年实际 调整预算数 预算执行率 年初预算数 执行数 (A) (B/A) (B) 项目资金 (万元) 年度资金总额(万元) 3 2.75 2.75 100.00% 其中:区级财政资金 3 2.75 2.75 100.00% 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年初设定总体目标 年 度 开展药品、医疗器械、化妆品监督检查,开展药械化 目 各类专项整治,加强监管队伍建设,加大科普宣传, 标 落实企业主体责任。 二级 绩 一级指标 三级指标 指标 效 指 产出指标 数量 开展化妆品安全科普宣传 标 (50 分)指标 周活动 总体目标完成情况 已完成 指标值 全年实际完 成情况 得分 1次 完成 12 44 未完成原因和 改进措施 (12 分) 零售药店监督检查 975 家 完成 医疗器械经营、使用单位 监督检查 636 家 完成 质量 药品监管队伍培训覆盖率 指标 (12 分) 230 人 完成 12 时效 指标 (13 分) 本指标不适用此项 成本 指标 (13 分) 本指标不适用此项 13 经济 效益 指标 (10 分) 本指标不适用此项 10 社会 效益 指标 (10 分) 本指标不适用此项 10 效益指标 生态 (40 分) 效益 指标 (10 分) 本指标不适用此项 10 可持 续影 响 指标 (10 分) 本指标不适用此项 10 13 45 服务 行政相对人对药品安全监 行政相对人 对象 管工作满意度 100% 对药品安全 满意度指 满意 监管工作满 标(10 度指 意度 100% 分) 标 (10 分) 完成 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实 际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年打传经费项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 打传经费 主管部门 区市场监管局 实施单位 调整预算数 年初预算数 (A) 项目资金 (万元) 瑶海区打击传销工作领 导小组办公室 全年实际 执行数 (B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额 (万元) 10 9.98 9.98 100.00% 其中:区级财政 资金 10 9.98 9.98 100.00% 市级资 金 中央及 省级资金 46 其他资 金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 开展打击传销各项工作,实施集中打传行动,按时保质完成全区打击传销各项工 度 即时受理与打传相关的求助、申诉及其他部 作任务,按照预算及财务规定,依照 目 门(含上级部门)转办件,完成部门绩效目 计划实现部门绩效目标。 标 标。 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 全年实际完 成情况 得分 完成 12 完成 12 完成 13 完成 13 按时保质完成全 数量指 按时保质完成全区 区打击传销固守 标(12 打击传销固守 536 536 个小区任 个小区任务。 分) 务。 通过打击传销, 质量指 通过打击传销,维 维护社会稳定, 标(12 护社会稳定,维护 维护市场经济秩 产出指标 分) 市场经济秩序 序 (50 分) 时效指 按时完成打传各项 按时完成打传各 标(13 工作任务,实现绩 项工作任务,实 现绩效目标。 分) 效目标。 绩 根据预算,实现 成本指 效 根据预算,实现部 部门支出绩效目 标(13 指 门支出绩效目标。 标。 分) 标 经济效 益 本指标不适用 指标 此项 (10 分) 社会效 效益指标 益指标 本指标不适用 不适用 (40 分) (10 此项 分) 生态效 益指标 本指标不适用 不适用 (10 此项 分) 47 10 10 10 未完成原因和 改进措施 可持续 影响 本指标不适用 不适用 指标 此项 (10 分) 服务对 社会评价满意度 社会评价满 象满意 社会评价满意度达 满意度指 度指标 达到 95%及以 意度达到 标(10 (10 到 95%及以上。 上。 95%及以上。 分) 分) ··· 10 10 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年工商业务经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 工商业务经费 瑶海区市监局 实施单位 瑶海区市监局注册科 年初预算数 调整预算 数(A) 全年实 际执行 数(B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额 (万元) 25 24.7 24.7 100.0% 其中:区级财政 25 24.7 24.7 100.0% 48 资金 市级资 金 中央及 省级资金 其他资 金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 度 主要用于工商注册登记企业、个体、食品(药 目 品)备案申请书等登记文书、档案封面、营业 已完成 标 执照正副本的印制,日常办公用品、耗材的购 置以及全年聘用人员加班费用。 一级指 二级指 全年实际 未完成原因 三级指标 指标值 得分 标 标 完成情况 和改进措施 指标 1:营业执 照 3.9 万份、申 数量指 节约使用办 请表、档案封 2021 年 12 月 标(12 100%完成 12 公耗材,提高 面、日常办公 底前 分) 效率 笔、纸等办公耗 材 指标 1:2021 年 质量指 度全年度营业 产出指 标(12 执照、申请表、 2021 年 12 月 100%完成 12 底前 绩 标(50 分) 档案封面、办公 效 分) 用品 指 时效指 指标 1:2021 年 标 2021 年 12 月 标(13 1 月至 12 月底 100%完成 13 底前 分) 前完成 成本指 成本控制≤预 标(13 成本≤预算 完成 算 分) 经济效 指标 1:提高了 提高了窗口受 效益指 益 窗口受理业务 理业务的效 标(40 指标 的效率;提高了 率;提高了登 100%完成 分) (10 登记材料及时 记材料及时归 分) 归档的效率 档的效率 49 12 10 指标 1:办事群 办事群众办理 社会效 众办理工商登 工商登记变得 益指标 记变得便捷了、便捷了、节约 100%完成 (10 节约了办事群 了办事群众的 分) 众的时间。 时间。 10 指标 1:自助审 自助审批、全 生态效 批、全程电子化 程电子化审批 益指标 审批实行无纸 实行无纸化登 100%完成 (10 化登记,节约了 记,节约了 A4 分) A4 纸的使用量 纸的使用量 10 可持续 影响 指标 1:保证工 保证工商日常 指标 商日常登记业 登记业务的正 100%完成 (10 务的正常开展 常开展 分) 服务对 满意度 象满意 群众对自助审 群众对自助审 指标 度指标 批现场出照 95% 批现场出照 100%完成 (10 (10 满意 95%满意 分) 分) 合计 100 10 10 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年标准化菜市场建设支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 50 项目名称 标准化菜市场建设 主管部门 年初预算数 项目资金 (万元) 实施单 位 瑶海区市场监管局 瑶海区市场监管 局菜市场科 全年实 调整预算 预算执行 际执行 数(A) 率(B/A) 数(B) 年度资金总额(万 元) 300 236.68 236.68 100% 其中:区级财政资金 300 236.68 236.68 100% 市级资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中央及省级 资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 新建采石苑、襄河家园、龙谷华庭、板桥共计 4 年 度 个菜市场,完成 4 个市场的电子信息系统采购(服务)、 目 快检室设备采购、工程监理费、设计费、审计费等工 标 作;全面提升瑶海区菜市场文明创建暨长效管理服务 水平,聘请第三方测评机构对各菜市场进行长效管理 测评考核,开展管理服务业务培训。 已完成 一级 二级 指标 指标 绩 效 产出 指 指标 标 (50 分) 三级指标 指标 1:申请财政资 金 300 万元,1、按 照《瑶海区加快推进 菜市场建设管理提 档升级实施方案》要 求,全面完成菜市场 数量 提档升级新建改造 指标 任务及菜市场的示 (12 范性改造的工程竣 分) 工验收、审计等工 作。2、按照《瑶海 区菜市场长效管理 评比考核办法》要 求,对菜市场长效管 理及文明创建工作 指标值 300 万元 51 全年实 际完成 情况 未完成 得分 未完成原 因和改进 措施 11 按照项目 合同滚动 支付,余 款 2022 年 度支付 质量 指标 1:全面完成菜 完成菜市场提档升级菜 指标 市场提档升级新建 市场的示范性改造的工 已完成 (12 改造任务 程竣工验收、审计工作。 分) 12 1、按照《瑶海区菜市场 长效管理评比考核办法》 要求,由第三方测评机构 对菜市场长效管理及文 时效 指标 1:全面提升瑶 明创建工作进行测评量 指标 海区菜市场建设管 化考核定期通报;会同区 已完成 (13 理服务 文明办对菜市场文明创 分) 建及长效管理情况督查 通报。2、组织区菜市场 提档升级、长效管理暨文 明创建工作培训班。 13 成本 指标 本指标不适用此项 (13 分) 13 1、4 个市场的电子信息 指标 1:按照城区菜 系统采购(服务)、快检 经济 市场布局专项规划,室设备采购、工程监理 效益 以及服务半径和服 费、设计费、审计费等工 指标 务居民的标准,规划 作。2、菜市场长效管理 已完成 (10 新建示范性菜市场。暨文明创建工作经费、业 分) 满足市民基本消费 务培训、公益广告制作、 需求。 宣传资料印刷费及开展 效益 第三方测评工作 指标 (40 分) 指标 1:1、重视民 生,改善民生的社会 1、重视民生,改善民生 社会 效益,在群众中产生 的社会效益,在群众中产 效益 了极大地社会影响,生了极大地社会影响,收 指标 收到了良好社会效 到了良好社会效益。2、 已完成 (10 益。2、提高整个瑶 提高整个瑶海区及合肥 分) 海区及合肥市菜市 市菜市场管理服务水平, 场管理服务水平,提 提高城市形象。 高城市形象。 52 10 10 通过持续提升菜市场服 生态 指标 1:营造良好消 务质量与管理水平,形成 效益 费环境,逐步为市民 “规划布局合理、服务功 指标 构建一个舒心、安 已完成 能完善、长效管理规范、 (10 心、放心,整洁文明 菜篮子安全放心”的市场 分) 的菜篮子, 10 格局. 可持 续影 指标 1:诚信经营的 诚信经营的行为,切实维 响 行为,切实维护了消 已完成 护了消费者的合法权益 指标 费者的合法权益 (10 分) 服务 满意 对象 群众消费满意度显 群众消费满意度显著提 度指 满意 著提升,群众满意度 已完成 升,群众满意度≥80% 标(10 度指 ≥80% 分) 标(10 分) 合计 99 10 10 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年区级抽检支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 主管部门 区级抽检 瑶海区市场监督管理局 53 实施单位 瑶海区市场监督管理局 食品科 年初预算数 项目资金 (万元) 年度资金 总额(万 元) 其中:区级 财政资金 市 级资金 中 央及省级 资金 其 他资金 全年实际 调整预算数 预算执行率 执行数 (A) (B/A) (B) 90 89.95 89.95 100% 90 89.95 89.95 100% 年初设定总体目标 年 度 通过实施食品安全抽检计划,以食品安全抽 目 样检验为抓手,以发现食品安全问题为导向, 标 及时发现苗头性、系统性、区域性食品安全 风险和问题。 一级指 二级指 三级指标 标 标 绩 效 指 标 指标值 数量指 普通食品 1300 标(12 抽检组数 组,食用农产品 分) 800 组 全年对辖区 2100 组食品监督抽 质量指 抽检规范 检,抽样检验过 标(12 要求 程合法合规,不 产出指 分) 得出现无效检测 标(50 报告 分) 时效指 2021 年 12 月底 标(13 完成时限 之前完成 分) 按照政府采购规 成本指 成本≤预 定,通过公开招 标(13 算 标,依法依规执 分) 行 54 总体目标完成情况 已完成 全年实际完 成情况 得分 完成 12 完成 12 完成 13 完成 13 未完成原因和 改进措施 经济效 益 本指标不 指标 适用此项 (10 分) 社会效 及时发现食品安 益指标 社会效益 全风险隐患,切 (10 实提升监管实效 效益指 分) 标(40 生态效 分) 益指标 本指标不 (10 适用此项 分) 倒逼生产经营企 可持续 业落实质量安全 影响 对产业发 主体责任,保障 指标 展影响 食品安全,促进 (10 食品产业有序健 分) 康发展 服务对 满意度 象满意 指标 周边群众 度指标 满意度≥80% (10 满意度 (10 分) 分) 10 完成 10 10 完成 10 完成 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年移动查询终端支出绩效自评表 ( 2021 年度) 55 单位:万元 项目名称 移动查询终端 主管部门 瑶海区市场监督管理局 实施单位 瑶海区市场监督管理局 调整预算数 年初预算数 (A) 项目资金 (万元) 全年实际 执行数 (B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额 (万元) 22.4 22.4 22.4 100% 其中:区级财政 资金 22.4 22.4 22.4 100% 市级资 金 中央及 省级资金 其他资 金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 公务员事业编人员执法查询费用 100%完成 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 公务员事业编 公务员事业 标(12 及部分聘用人 编及部分聘 用人员 分) 员 绩 质量指 效 标(12 本指标不适用 指 产出指标 分) 标 (50 分) 时效指 全年按时支付 标(13 按月支付 分) 成本指 项目成本≤预 项目成本=预 标(13 算数 算数 分) 56 全年实际完 成情况 得分 完成 12 12 完成 13 完成 13 未完成原因和 改进措施 提高工作效 经济效 提高工作效率, 率,特别是非 益 特别是非工作 工作日及时 指标 日及时收发突 收发突发事 (10 发事件 件 分) 社会效 益指标 本指标不适用 (10 效益指标 分) (40 分) 生态效 益指标 本指标不适用 (10 分) 可持续 影响 指标 本指标不适用 (10 分) 服务对 满意度指 象满意 职工满意度≥ 标(10 度指标 职工满意度≥95% 95% 分) (10 分) 完成 10 10 10 10 完成 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年办案业务经费支出绩效自评表 57 ( 2021 年度) 单位:万元 项目名称 办案业务经费 主管部门 瑶海区市场监督管理局 瑶海区市场监督管理局法 规科 实施单位 调整预算数 年初预算数 (A) 项目资金 (万元) 全年实际 执行数 (B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额(万 元) 5 5 5 100% 其中:区级财政资 金 5 5 5 100% 市级资金 中央及省 级资金 其他资金 年初设定总体目标 总体目标完成情况 年 用于法律服务费用支出、执法业务能力培训、文 度 书印刷 目 标 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标值 数量指 加大监管人员业 组织执法人 标(12 务能力培训“全覆 员培训 分) 盖” 通过聘用法律顾 绩 质量指 问提供法律服务 效 聘用法律顾 指 产出指 标(12 工作,进而提高我 问 标 标(50 分) 局应对诉讼、复议 的水平。 分) 时效指 按照区委组织部 组织执法人 标(13 门批准的培训计 员培训 分) 划进行 成本指 本指标不适用此 标(13 项 已完成 全年实际完 成情况 得分 完成 12 完成 12 完成 13 13 58 未完成原因和 改进措施 分) 经济效 益 本指标不适用此 指标(10 项 分) 10 社会效 本指标不适用此 益指标 项 效益指 (10 分) 标(40 生态效 本指标不适用此 分) 益指标 项 (10 分) 10 10 通过项目实施,持 提升全局执 可持续 续提升全局执法 法人员的专 影响 人员的专业能力, 业能力,使执 指标(10 使执法监管水平 法监管水平 分) 逐年提高。 逐年提高。 满意度 服务对 指标 象满意 本指标不适用此 (10 度指标 项 分) (10 分) 完成 10 完成 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形 成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计算,相 对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实 际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年企业刻制印章经费支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位:万元 59 项目名称 企业刻制印章经费 主管部门 瑶海区市场监督管理局 实施单位 调整预算数 年初预算数 (A) 项目资金 (万元) 瑶海区市场监督管理局 注册科 全年实际 执行数 (B) 预算执行率 (B/A) 年度资金总额 (万元) 213 202.05 95% 其中:区级财政 资金 213 202.05 95% 市级资 金 中央及 省级资金 其他资 金 年 度 目 标 年初设定总体目标 总体目标完成情况 为新设立企业免费刻制印章 95% 一级指标 二级指 标 三级指标 指标值 全年实际完 成情况 数量指 完成刻制 6735 为新设立企业 刻制 6735 套 标(12 套 免费刻制印章 分) 绩 质量指 符合国家相关标 符合国家相关 效 标(12 刻制合格印章 准 标准 指 产出指标 分) 标 (50 分) 时效指 收到企业申请 收到企业申 收到企业申 标(13 一个工作日完 请一个工作 请一个工作 日完成 日完成 分) 成 成本指 项目总成本≤ 完成 202.05 标(13 95% 预算数 万元 分) 60 得分 未完成原因和 改进措施 12 12 13 12 企业申请未达预期 数,加大宣传 经济效 益 本指标不适用 指标 此项 (10 分) 社会效 益指标 推进防伪印章 推进防伪印 章使用 (10 使用 效益指标 分) (40 分) 生态效 益指标 本指标不适用 (10 此项 分) 可持续 影响 本指标不适用 指标 此项 (10 分) 服务对 满意度指 象满意 标(10 度指标 企业满意≥95% 企业满意≥95% 分) (10 分) 10 完成 10 10 10 完成 10 合计 99 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 2021 年党建项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 61 单位:万元 项目名称 党建工作经费 主管部门 瑶海区市场监管局 年初预算数 项目资金 (万元) 合肥市市场监管综合 实施单位 行政执法支队瑶海大 队 调整预算数 (A) 全年实际 预算执行率 执行数 (B/A) (B) 年度资金总额(万 元) 1 1 1 100% 其中:区级财政资 金 1 1 1 100% 市级资金 中央及省级 资金 其他资金 年初设定总体目标 年 度 进一步加强大队党支部标准化建设,开展针对 目 性强、富有成效的各类党建工作,提高大队党 标 支部党建水平,以党建引领各类监管工作。 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标值 总体目标完成情况 总体目标已完成 全年实际完 成情况 得分 完成 12 完成 12 完成 13 党组织达到标准 完成各类教育活 数量指 化规范建设要求, 动,达到“六有” 标(12 场所经费有保障, 要求。 分) 达到“六有”要求。 绩 教育活动涵盖率 质量指 效 达到 100%,标准 标准化建设及党 指 产出指 标(12 化建设达标,党员 员教育管理达标 标 标(50 分) 教育管理达标。 分) 时效指 按党组织标准化 按党组织标准化 标(13 规范化建设要求 规范化建设要求 进行 分) 进行 成本指 本指标不适用此 标(13 项 分) 62 13 未完成原因 和改进措施 经济效 益 本指标不适用此 指标 项 (10 分) 10 通过项目实施,提 社会效 升全体党员干部 提升全局各党组 益指标 的政治意识,增强 织标准化规范建 (10 使命感,凝心聚 设水平 分) 力,增强干事创业 的积极性。 效益指 完成 标(40 生态效 分) 益指标 本指标不适用此 (10 项 分) 10 10 通过此项实施,提 升队伍整体理论 提升组织力和政 可持续 素质,增强党员意 治功能,提升队伍 影响 识,增强党组织标 整体素质和精气 指标 准化规范化建设 神,发挥党员的模 (10 水平,提升党建工 范带头作用 分) 作水平,提升组织 力。 完成 10 服务对 满意度 象满意 全体党员满意率不低 党员群众满意度 指标 度指标 于 90%,服务对象满意 达到 90%及以上 (10 (10 率不低于 90%。 分) 分) 完成 10 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金、以前年度的结转结余资金。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款 单位形成的实际支出。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累计计 算,相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理 填写实际完成值,主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 63 64