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全南县审计局2015年决算表格.XLS.xls

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编制单位:全南县审计局 收入 财决01表 金额单位:元 支出 行次 项目 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数 栏次 3 栏次 6 栏次 9 一、财政拨款收入 1 2343412.41 一、一般公共服务支出 37 2146823.11 一、基本支出 60 2539766.03 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 38 0 人员经费 61 1923827.62 日常公用经费 62 615938.41 二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 39 0 三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 40 0 二、项目支出 63 0 基本建设类项目 64 四、经营收入 5 0 五、教育支出 41 0 0 行政事业类项目 65 五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 42 0 0 六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 三、上缴上级支出 66 0 八、社会保障和就业支出 44 392942.92 四、经营支出 8 67 0 九、医疗卫生与计划生育支出 45 9 0 五、对附属单位补助支出 68 0 10 十、节能环保支出 46 0 69 11 十一、城乡社区支出 47 0 支出经济分类 70 — 基本支出和项目支出合计 12 十二、农林水支出 48 0 71 2539766.03 工资福利支出 72 1388247.7 13 十三、交通运输支出 49 0 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 576078.41 14 0 对个人和家庭的补助 74 535579.92 十五、商业服务业等支出 51 15 0 对企事业单位的补贴 75 16 十六、金融支出 52 0 0 十七、援助其他地区支出 53 债务利息支出 76 17 0 0 十八、国土海洋气象等支出 基本建设支出 77 18 54 0 0 其他资本性支出 78 19 十九、住房保障支出 55 0 39860 二十、粮油物资储备支出 56 20 0 其他支出 79 0 21 二十一、其他支出 57 0 80 二十二、债务还本支出 58 22 0 81 二十三、债务付息支出 59 23 0 82 本年收入合计 24 2343412.41 本年支出合计 83 2539766.03 用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 84 0 年初结转和结余 26 215825.65 交纳所得税 85 0 基本支出结转 27 215825.65 提取职工福利基金 86 0 项目支出结转和结余 28 0 转入事业基金 87 0 经营结余 29 0 其他 88 0 30 年末结转和结余 89 19472.03 31 基本支出结转 90 19472.03 32 项目支出结转和结余 91 0 33 经营结余 92 0 34 93 35 94 总计 36 2559238.06 总计 95 2559238.06 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入决算表 编制单位:全南县审计局 财决03表 金额单位:元 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20108 2010801 208 20805 2080501 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 本年收入合计 财政拨款收入 1 2343412.41 1950469.49 1950469.49 1950469.49 392942.92 392942.92 392942.92 2 2343412.41 1950469.49 1950469.49 1950469.49 392942.92 392942.92 392942.92 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 —4.%d — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出决算表 编制单位:全南县审计局 财决04表 金额单位:元 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20108 2010801 2010804 208 20805 2080501 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 审计业务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 本年支出合计 1 2539766.03 2146823.11 2146823.11 1950469.49 196353.62 392942.92 392942.92 392942.92 基本支出 2 2539766.03 2146823.11 2146823.11 1950469.49 196353.62 392942.92 392942.92 392942.92 — 4.%d — 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出决算明细表 编制单位:全南县审计局 2015年度 金额单位:元 项 目 支 出 总 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 合计 2539766.03 1388247.7 433667 532450 111678.4 68242.3 — 0 0 242210 576078.41 51321.9 996 0 0 348 6898 19733 6720 2800 133978 0 12432.13 0 0 44319 100000 0 0 0 0 0 37200 0 70000 0 0 89332.38 基本支出 2539766.03 1388247.7 433667 532450 111678.4 68242.3 — 0 0 242210 576078.41 51321.9 996 0 0 348 6898 19733 6720 2800 133978 0 12432.13 0 0 44319 100000 0 0 0 0 0 37200 0 70000 0 0 89332.38 对个人和家庭的补助 39 535579.92 535579.92 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 40 41 42 43 44 45 0 377316.44 0 0 0 0 0 377316.44 0 0 0 0 项目支出 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的 补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 46 47 48 49 50 51 52 9906.48 0 0 0 142637 0 0 9906.48 0 0 0 142637 0 0 53 5720 5720 54 55 56 57 58 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0 0 0 0 39860 0 39860 0 0 0 0 0 0 0 39860 0 39860 0 0 0 71 0 0 72 73 74 0 0 0 0 0 0 75 0 0 76 77 78 79 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对企事业单位的补贴 81 0 0 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的 补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 82 83 84 0 0 0 0 0 0 85 0 0 86 87 88 89 0 0 0 0 0 0 0 0 赠与 贷款转贷 其他支出 90 91 92 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:全南县审计局 2015年度 项目 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20108 2010801 2010804 208 20805 2080501 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 审计事务 行政运行 审计业务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 合计 基本支出 结转 1 2 196353.62 196353.62 196353.62 196353.62 196353.62 196353.62 0 0 196353.62 196353.62 0 0 0 0 归口管理的行政单位离退休 0 0 小计 其中: 基本建 设资金 结转和 结余 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 本年支出 项目支出 合计 合计 小计 其中: 基本建 设资金 收入 7 8 9 2539766.03 2146823.11 2146823.11 1950469.49 196353.62 392942.92 392942.92 392942.92 基本支出 5 6 0 2343412.41 2343412.41 0 1950469.49 1950469.49 0 1950469.49 1950469.49 0 1950469.49 1950469.49 0 0 0 0 392942.92 392942.92 0 392942.92 392942.92 0 392942.92 392942.92 基本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 12.%d — 小计 10 2539766.03 2146823.11 2146823.11 1950469.49 196353.62 392942.92 392942.92 392942.92 出决算表 财决07表 金额单位:元 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 人员经费 日常公用经 费 11 1923827.62 1530884.7 1530884.7 1530884.7 0 392942.92 392942.92 392942.92 12 615938.41 615938.41 615938.41 419584.79 196353.62 0 0 0 项目支出结转和结余 合计 小计 其中:基本 建设资金支 出 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本支出结 转 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 其中:基本 建设资金结 转和结余 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位:全南县赣南苏区振兴发展工作办 公室 项 目 行次 支 出 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2015年度 合计 基本支出 2,539,766.03 2,539,766.03 1,388,247.70 1,388,247.70 433,667.00 433,667.00 532,450.00 532,450.00 111,678.40 111,678.40 68,242.30 68,242.30 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 242,210.00 242,210.00 576,078.41 576,078.41 51,321.90 51,321.90 996.00 996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00 348.00 6,898.00 6,898.00 19,733.00 19,733.00 6,720.00 6,720.00 2,800.00 2,800.00 133,978.00 133,978.00 0.00 0.00 12,432.13 12,432.13 0.00 0.00 0.00 0.00 44,319.00 44,319.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,200.00 37,200.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,332.38 89,332.38 535,579.92 535,579.92 0.00 0.00 377,316.44 377,316.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,906.48 9,906.48 金额单位:元 项目支出 0.00 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 47 48 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 142,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,637.00 0.00 0.00 53 5,720.00 5,720.00 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,860.00 0.00 39,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,860.00 0.00 39,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公经费”支出决算表 编制单位:全南县审计局 2015年12月 项 目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 年初预算数 1 205,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 125,000.00 — — — — — — — — — 注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 — %d — 金额单位:元 决算数 2 170,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 100,000.00 — 0 0 0 2 89 731 0 0

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