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区组织部决算公开表.xls

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收入支出决算总表 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 决算数 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 34 35 总计 36 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 75.2 0.0 4.3 2.3 2.0 0.0 79.5 。 收入支出决算总表 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 决算数 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 77.2 一、基本支出 60 0.0 人员经费 61 0.0 日常公用经费 62 0.0 二、项目支出 63 0.0 基本建设类项目 64 0.0 行政事业类项目 65 0.0 三、上缴上级支出 66 0.0 四、经营支出 67 0.0 五、对附属单位补助支出 68 0.0 69 0.0 支出经济分类 70 0.0 基本支出和项目支出合计 71 0.0 工资福利支出 72 0.0 商品和服务支出 73 0.0 对个人和家庭的补助 74 0.0 对企事业单位的补贴 75 0.0 债务利息支出 76 0.0 基本建设支出 77 0.0 其他资本性支出 78 0.0 其他支出 79 0.0 80 0.0 81 0.0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 公开01表 单位:万元 决算数 9 45.6 39.2 6.4 31.6 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0 — 77.2 39.2 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 79.5 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20106 2010607 20110 2011009 20131 2013101 20132 2013201 2013299 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 75.2 75.2 0.1 0.1 0.2 0.2 33.9 33.9 41.1 9.6 31.5 74.8 74.8 0.1 0.1 0.2 0.2 33.9 33.9 40.7 9.2 31.5 收入决算表 公开02表 单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 支出决算表 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20106 2010607 20110 2011009 20131 2013101 20132 2013201 2013299 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 77.2 77.2 0.1 0.1 0.2 0.2 33.9 33.9 43.1 9.6 33.5 45.6 45.6 0.0 0.0 0.2 0.2 33.9 33.9 11.6 9.6 2.0 决算表 公开03表 单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 31.6 31.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 31.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 决算数 3 项目(按功能分类) 栏 次 74.8 一、一般公共服务支出 0.0 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 74.8 本年支出合计 行次 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 77 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 2.0 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 2.0 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.0 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 76.8 总计 83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 支 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 10 11 12 76.8 76.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.8 76.8 0.0 年末结转结余情况。 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.8 76.8 0.0 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20106 2010607 20110 2011009 20131 2013101 20132 2013201 2013299 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 信息化建设 人力资源事务 公务员考核 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 1 2 3 76.8 76.8 0.1 0.1 0.2 0.2 33.9 33.9 42.7 9.2 33.5 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 45.2 45.2 0.0 0.0 0.2 0.2 33.9 33.9 11.2 9.2 2.0 31.6 31.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 31.5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20110 2011009 20131 2013101 20132 2013201 2013299 一般公共服务支出 人力资源事务 公务员考核 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 合计 小计 1 2 45.2 45.2 0.2 0.2 33.9 33.9 11.2 9.2 2.0 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39.2 39.2 0.2 0.2 33.6 33.6 5.4 5.4 0.0 出决算表 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — 8 9.7 9.7 0.0 0.0 9.7 9.7 0.0 0.0 0.0 23.9 23.9 0.0 0.0 23.9 23.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 绩效工资 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 9 10 11 12 13 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.2 0.2 5.7 3.7 2.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 15 16 17 18 19 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 33 34 35 36 37 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 — 14.%d — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 产权参股 79 — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公开06表 单位:万元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — — — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:河南省洛阳市瀍河区委组织部 合计 因公出国(境)费 1 13.05 2 0.00 2015年度 2015年度预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 3 4 5 1.50 0.00 1.50 公务接待费 会议费 6 6 1 9.53 13.31 2.02 合计 因公出国(境)费 2 0.00 2015年度决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 3 4 22.00 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0.00 公开07表 单位:万元 015年度决算数 车购置及运行维护费 公务用车运行费 5 1.75 公务接待费 会议费 6 6 2.03 9.53 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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