安丰塘镇2021年决算报表 .xls
收入支出决算批复表 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 29 总计 30 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 3,878.66 937.27 4,815.93 2,246.13 7,062.07 — 1 — 收入支出决算批复表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 1,445.20 8.45 22.99 337.80 27.52 216.55 731.58 2,024.45 228.79 75.66 28.12 2.00 120.00 5,269.11 1,792.95 7,062.07 收入决算批复表 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 项目 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20105 2010507 2010508 20106 2010601 2010699 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013899 203 20306 2030699 207 20701 2070109 2070114 2070199 20709 2070904 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20810 2081005 20820 2082001 20822 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 本年收入合计 1 4,815.93 992.02 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 8.45 8.45 8.45 22.99 20.99 0.43 18.76 1.80 2.00 2.00 337.80 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 150.00 150.00 2.80 2.80 84.41 财政拨款收入 2 4,815.93 992.02 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 8.45 8.45 8.45 22.99 20.99 0.43 18.76 1.80 2.00 2.00 337.80 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 150.00 150.00 2.80 2.80 84.41 上级补助收入 3 2082202 20828 2082899 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21208 2120801 2120804 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130119 2130135 2130199 21302 2130205 21303 2130399 21305 2130599 21307 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 214 21401 基础设施建设和经济发展 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 84.41 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 731.58 0.72 0.72 730.86 540.35 190.52 2,024.45 771.38 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 228.79 198.79 84.41 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 731.58 0.72 0.72 730.86 540.35 190.52 2,024.45 771.38 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 228.79 198.79 2140104 公路建设 162.51 162.51 2140106 公路养护 36.28 36.28 21406 车辆购置税支出 30.00 30.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 30.00 30.00 资源勘探工业信息等支出 215 75.66 75.66 支持中小企业发展和管理支出 21508 75.66 75.66 中小企业发展专项 2150805 75.66 75.66 221 住房保障支出 28.12 28.12 22102 住房改革支出 28.12 28.12 2210201 住房公积金 28.12 28.12 灾害防治及应急管理支出 224 2.00 2.00 自然灾害救灾及恢复重建支出 22407 2.00 2.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 2.00 2.00 229 其他支出 120.00 120.00 22904 120.00 120.00 2290402 120.00 120.00 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 收入决算批复表 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位:万元 事业收入 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 算财政拨款。 —2.%d — 支出决算批复表 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 项目 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20105 2010507 2010508 20106 2010601 2010699 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013899 20199 2019999 203 20306 2030699 207 20701 2070109 2070114 2070199 20709 2070904 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20810 2081005 20820 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 本年支出合计 1 5,269.11 1,445.20 1,406.22 1,406.22 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 2.55 2.55 8.45 8.45 8.45 22.99 20.99 0.43 18.76 1.80 2.00 2.00 337.80 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 150.00 150.00 2.80 基本支出 项目支出 2 2,116.63 1,445.20 1,406.22 1,406.22 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 2.55 2.55 8.45 8.45 8.45 22.99 20.99 0.43 18.76 1.80 2.00 2.00 103.39 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 3 3,152.48 234.41 150.00 150.00 2.80 2082001 20822 2082202 20828 2082899 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21208 2120801 2120804 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130119 2130135 2130199 21302 2130205 21303 2130399 21305 2130599 21307 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 临时救助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 2.80 84.41 84.41 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 731.58 0.72 0.72 730.86 540.35 190.52 2,024.45 771.38 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 2.80 84.41 84.41 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 0.72 0.72 0.72 186.04 71.05 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 730.86 730.86 540.35 190.52 1,838.41 700.33 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 214 交通运输支出 228.79 228.79 21401 公路水路运输 198.79 198.79 2140104 公路建设 162.51 162.51 2140106 公路养护 36.28 36.28 21406 车辆购置税支出 30.00 30.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 30.00 30.00 资源勘探工业信息等支出 215 75.66 75.66 支持中小企业发展和管理支出 21508 75.66 75.66 2150805 中小企业发展专项 75.66 75.66 221 住房保障支出 28.12 28.12 22102 住房改革支出 28.12 28.12 2210201 住房公积金 28.12 28.12 灾害防治及应急管理支出 224 2.00 2.00 自然灾害救灾及恢复重建支出 22407 2.00 2.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 2.00 2.00 229 其他支出 120.00 120.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 120.00 120.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 120.00 120.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3.%d — 表 财决批复03表 金额单位:万元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款。 财政拨款收入支出决算批复表 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 3,878.66 一、一般公共服务支出 937.27 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 4,815.93 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2.55 2.55 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 年初财政拨款结转和结余 27 一般公共预算财政拨款 28 政府性基金预算财政拨款 29 国有资本经营预算财政拨款 30 总计 31 4,818.48 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 入支出决算批复表 财决批复04表 金额单位:万元 支 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算财 国有资本经营预 政拨款 政拨款 算财政拨款 小计 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4 3 5 994.57 994.57 8.45 8.45 22.99 337.80 27.52 216.55 731.58 2,024.45 228.79 75.66 20.99 253.39 27.52 216.55 0.72 2,024.45 228.79 75.66 28.12 28.12 2.00 120.00 2.00 4,818.48 3,881.21 937.27 4,818.48 3,881.21 937.27 2.00 84.41 730.86 120.00 60 61 62 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 201 20103 2010301 20105 2010507 2010508 20106 2010601 2010699 20132 2013202 20133 2013399 20138 2013899 20199 2019999 203 20306 2030699 207 20701 2070109 2070114 2070199 208 20801 2080199 20805 2080505 20807 2080799 20810 2081005 20820 2082001 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 行政运行 其他财政事务支出 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 市场监督管理事务 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 20828 2082899 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21103 2110301 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 213 21301 2130101 2130104 2130108 2130119 2130135 2130199 21302 2130205 21303 2130399 21305 2130599 21307 2130706 2130707 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 2140106 21406 2140602 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 污染防治 大气 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 公路养护 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150805 中小企业发展专项 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 本年收入 合计 基本支出 本年支出 项目支出 4 3,878.66 992.02 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 5 1,661.46 992.02 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 8.45 8.45 8.45 20.99 20.99 0.43 18.76 1.80 253.39 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 150.00 150.00 2.80 2.80 8.45 8.45 8.45 20.99 20.99 0.43 18.76 1.80 103.39 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 6 2,217.21 150.00 150.00 150.00 2.80 2.80 合计 7 3,881.21 994.57 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 2.55 2.55 8.45 8.45 8.45 20.99 20.99 0.43 18.76 1.80 253.39 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 150.00 150.00 2.80 2.80 基本支出 8 1,664.01 994.57 955.60 955.60 13.00 1.00 12.00 10.04 7.58 2.47 2.72 2.72 8.88 8.88 1.78 1.78 2.55 2.55 8.45 8.45 8.45 20.99 20.99 0.43 18.76 1.80 103.39 8.06 8.06 37.49 37.49 17.62 17.62 2.80 2.80 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 0.72 0.72 0.72 2,024.45 771.38 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 228.79 198.79 162.51 36.28 30.00 30.00 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 0.72 0.72 0.72 186.04 71.05 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 1,838.41 700.33 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 228.79 198.79 162.51 36.28 30.00 30.00 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 0.72 0.72 0.72 2,024.45 771.38 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 700.33 11.80 11.80 32.96 32.96 816.40 816.40 103.19 40.00 13.19 50.00 288.72 288.72 228.79 198.79 162.51 36.28 30.00 30.00 7.30 7.30 30.12 30.12 27.52 24.53 13.84 2.33 8.36 2.99 2.99 216.55 127.80 100.62 27.17 88.76 88.76 0.72 0.72 0.72 186.04 71.05 0.75 18.05 27.75 23.00 1.50 11.80 11.80 103.19 40.00 13.19 50.00 75.66 75.66 75.66 28.12 28.12 28.12 2.00 2.00 2.00 75.66 75.66 75.66 28.12 28.12 28.12 2.00 2.00 2.00 75.66 75.66 75.66 28.12 28.12 28.12 2.00 2.00 2.00 — 5.%d — 75.66 75.66 75.66 28.12 28.12 28.12 2.00 2.00 2.00 财决批复05表 金额单位:万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 9 2,217.21 150.00 150.00 150.00 合计 基本支出结转 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 1,838.41 700.33 700.33 32.96 32.96 816.40 816.40 288.72 288.72 228.79 198.79 162.51 36.28 30.00 30.00 一般公共预算财政拨款基本支 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 科目编 码 582.55 302 206.27 30201 108.36 30202 11.57 30203 30204 166.21 30205 25.00 30206 12.50 30207 16.17 30208 8.36 30209 30211 28.12 30212 30213 30214 75.54 30215 30216 30217 30218 30224 60.49 30225 15.05 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 658.09 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 》(财决08-1表)进行批复。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 805.27 307 329.15 30701 6.88 30702 30703 30704 4.99 310 43.60 31001 20.28 31002 31003 31005 30.46 31006 31007 24.49 31008 31009 2.00 31010 31011 19.34 31012 29.25 31013 31019 31021 95.52 31022 115.93 31099 13.08 312 31201 10.15 31203 60.14 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 表 财政拨款基本支出决算批复表 计 财决批复06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 24.00 24.00 75.66 75.66 100.99 100.99 1,005.91 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 207 20709 2070904 208 20822 2082202 212 21208 2120801 2120804 229 22904 2290402 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他支出 合计 基本支出结转 1 2 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 937.27 2.00 2.00 2.00 84.41 84.41 84.41 730.86 730.86 540.35 190.52 120.00 120.00 120.00 2.00 2.00 2.00 2.00 935.27 84.41 84.41 84.41 730.86 730.86 540.35 190.52 120.00 120.00 120.00 行批复。 — 7.%d — 937.27 2.00 2.00 2.00 84.41 84.41 84.41 730.86 730.86 540.35 190.52 120.00 120.00 120.00 复表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 2.00 2.00 2.00 2.00 935.27 84.41 84.41 84.41 730.86 730.86 540.35 190.52 120.00 120.00 120.00 项目支出结转 12 财决批复07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 部门:淮南市寿县安丰塘镇人民政府 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算批复表 进行批复。 财决批复08表 金额单位:万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6