中国摄影家协会2020年度部门决算.pdf
中国摄影家协会部门决算 (2020年) 二〇二一年八月 目 录 第一部分:中国摄影家协会基本情况 一、主要职能 二、机构情况 三、人员情况 第二部分:2020年度部门决算批复表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:2020年度部门决算情况说明 1 第一部分: 中国摄影家协会基本情况 一、主要职能 中国摄影家协会成立于1956年12月,是新中国历史上第一个全国性摄影组织,是中国共产党领导下的、由 全国各民族摄影家组成的专业性人民团体,是中国文学艺术界联合会团体会员,是党和政府联系摄影界的桥梁 和纽带,是繁荣中国摄影事业、建设社会主义先进文化的重要力量。 二、机构情况 纳入中国摄影家协会2020年度部门决算编制范围的三级预算单位包括中国摄影家协会本级和中国文联摄影 艺术中心。 中国摄影家协会本级内设办公室(党委办公室)、会员工作处、对外联络处、理论研究处、人事处5个行 政部门。所属公益一类事业单位中国文联摄影艺术中心,内设综合处、志愿服务处、专委会工作处、展览处、 教育培训处、网络信息处、维权处、财务处。 三、人员情况 现有行政编制17人,实有14人,离休人员4人。其中行政实有人数比2019年减少2人(调出1人、退休1人), 离休人员比2019年减少1人(去世1人),退休人员23人在央保中心发放退休费。 现有事业财政补助编制34人,实有28人。离休人员1人,退休人员19人。2020年新增退休1人,调出1人, 调入1人。退休人员19人在央保中心发放退休费。 2 第二部分: 2020年度部门决算表 预算代码: 206004 部门名称: 中国摄影家协会 3 收入支出决算总表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 收入 支出 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 1 2 3 28 29 30 31 金额 1 1,955.54 0.00 0.00 0.00 44.61 0.00 0.00 618.86 2,619.01 128.85 799.96 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 32 33 34 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 1,947.55 274.41 44.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,406.09 结余分配 年末结转和结余 59 60 61 62 0.00 1,141.73 3,547.82 总计 4 金额 2 3,547.82 收入决算表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,619.01 1,955.54 0.00 44.61 0.00 0.00 618.86 功能分类科目编码 科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 1,951.08 1,397.32 0.00 29.40 0.00 0.00 524.36 20701 文化和旅游 1,951.08 1,397.32 0.00 29.40 0.00 0.00 524.36 2070101 行政运行 854.67 363.08 0.00 0.00 0.00 0.00 491.59 2070102 一般行政管理事务 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070110 文化和旅游交流与合作 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 568.41 506.24 0.00 29.40 0.00 0.00 32.77 208 社会保障和就业支出 412.30 379.39 0.00 0.00 0.00 0.00 32.91 20805 行政事业单位养老支出 412.30 379.39 0.00 0.00 0.00 0.00 32.91 2080501 行政单位离退休 270.59 241.08 0.00 0.00 0.00 0.00 29.51 2080503 离退休人员管理机构 4.22 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.77 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.72 36.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 210 卫生健康支出 112.43 70.43 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 21011 行政事业单位医疗 112.43 70.43 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 2101101 行政单位医疗 89.43 70.43 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 2101102 事业单位医疗 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 221 住房保障支出 143.20 108.40 0.00 15.21 0.00 0.00 19.59 22102 住房改革支出 143.20 108.40 0.00 15.21 0.00 0.00 19.59 2210201 住房公积金 74.80 40.00 0.00 15.21 0.00 0.00 19.59 2210202 提租补贴 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 支出决算表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,406.09 1,858.85 547.24 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 1,947.55 1,442.32 505.24 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 1,947.55 1,442.32 505.24 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 831.52 831.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 191.64 0.00 191.64 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 74.60 0.00 74.60 0.00 0.00 0.00 2070110 文化和旅游交流与合作 73.50 0.00 73.50 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 776.29 610.79 165.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 274.41 274.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 274.41 274.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 153.05 153.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.09 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.05 39.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 44.28 2.28 42.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 44.28 2.28 42.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.28 2.28 19.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 139.85 139.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 139.85 139.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.80 74.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 10.33 10.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 54.72 54.72 0.00 0.00 0.00 0.00 6 财政拨款收入支出决算总表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 收 项目 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,955.54 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 1,264.44 241.50 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264.44 241.50 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,613.27 1,613.27 0.00 0.00 60 61 62 63 64 599.69 599.69 0.00 0.00 2,212.95 2,212.95 0.00 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 行次 出 27 1,955.54 28 29 30 31 32 257.41 257.41 0.00 0.00 2,212.95 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 项目 功能分类科目 编码 207 20701 2070101 2070102 2070108 2070110 2070199 208 20805 2080501 2080503 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 2210202 2210203 本年支出 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化活动 文化和旅游交流与合作 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,613.27 1,264.44 1,264.44 379.09 191.64 74.60 73.50 545.61 241.50 241.50 123.54 2.73 78.09 37.13 2.28 2.28 2.28 105.05 105.05 40.00 10.33 54.72 8 1,157.83 809.00 809.00 379.09 0.00 0.00 0.00 429.91 241.50 241.50 123.54 2.73 78.09 37.13 2.28 2.28 2.28 105.05 105.05 40.00 10.33 54.72 455.44 455.44 455.44 0.00 191.64 74.60 73.50 115.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 203.47 29.07 2.84 0.00 1.39 3.48 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 6.46 0.00 6.46 专用设备购置 0.00 776.72 208.44 205.88 6.27 0.00 199.98 302 30201 30202 30203 30204 30205 78.09 30206 电费 23.81 31003 37.13 0.00 0.00 0.00 40.00 0.32 0.60 171.19 107.35 42.23 0.00 18.58 0.00 0.00 2.92 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 18.47 0.07 0.00 10.20 0.00 1.52 19.09 2.39 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 30.12 13.70 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 30309 奖励金 0.10 30229 福利费 0.00 39908 30310 30311 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 0.00 0.00 30231 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 0.00 21.96 39999 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 23.39 公用经费合计 30399 助 人员经费合计 947.90 9 科目名称 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.92 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:中国摄影家协会 金额单位:万元 合计 因公出国 (境)费 1 2 11.17 10.47 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车 小计 置费 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 6 7 8 0.00 0.00 0.70 10 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 第三部分: 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中国摄影家协会2020年度收入总计3,547.82万元,其中本年收入合计2,619.01万元,使用非财政拨款结余 128.85万元,年初结转和结余799. 96万元。支出总计3,547.82万元,其中本年支出合计2,406.09万元,结余分 配0万元,年末结转和结余1,141.73万元。与2019年度相比,收、支总计各减少1,179.70万元,下降24.95%,主 要是文化旅游体育与传媒支出中减少。 二、收入决算情况说明 2020年收入合计2,619.01万元,其中:财政拨款收入1,955.54万元,占 74.67%;事业收入44.61万元,占 1.70%; 其他收入618.86万元,占23.63%。 三、支出决算情况说明 2020年支出合计2,406.09万元,其中:基本支出1,858.85万元,占77.26%;项目支出547.24万元,占22.74%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中国摄影家协会2020年度财政拨款收入总计2,212.95万元,其中本年收入合计1,955.54万元,年初财政拨 款结转和结余257.41万元。支出总计2,212.95万元,其中本年支出合计1,613.27万元,年末结转和结余599.69 11 万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少158.87万元,下降6.70%, 主要是文化旅游体育与传媒支出中 减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出1,613.27万元,占本年支出合计的 67.05%。与2019年度相比,财政拨款支出减少 502.80万元, 下降23.76%。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1,264.44万元,占78. 38%; 社会保障和就业支出(类)241.50万元,占14.97%;卫生健康支出(类)2.28万元,占0.14%;住房保障支出(类) 105.05万元,占6.51%. (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中国摄影家协会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,838.39万元,决算为1,613.27万元,完成 年初预算的87.75%。 其中: 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2020年初预算为363.08万元,决算为 379.09万元,完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转 资金。 12 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2020年年初预算为180万元, 决算为191.64万元,完成年初预算的106.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年 度结转资金。 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2020年年初预算为140万元,决算为 74.60万元,完成年初预算的53.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分文化活动未按计划 开展。 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)2020年年初预算为208 万元,决算为73.50万元,完成年初预算的35.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,部分文化 和旅游交流与合作活动未按计划开展。 5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2020年年初预算为506.24 万元,决算为545.62万元,完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用了 以前年度结转资金。 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年年初预 算为194.36万元,决算为123.54万元,完成年初预算的63.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位 退休人员基本养老金纳入养老保险管理中心统一支付范围。 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2020年年初预算为 13 2.73万元,决算为2.73万元,完成年初预算的100%。 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年年初预算为98.77万元,决算为78.09万元,完成年初预算的79.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部 分单位当年基本养老保险缴费调整,经费结转下年继续使用。 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年年 初预算为36.81 万元,决算为37.13万元,完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行 中按规定使用了以前年度结转资金。 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年年初预算为0万元,决算为2. 28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于行政单位医疗支出。 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年年初预算为40.00万元,决算为40. 00万元,完成年初预算的100%。 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年年初预算为10.40万元,决算为10.33万 元,完成年初预算的99.33%。主要用于依照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》 (国管房改字〔1999 J 267号)规定向职工发放提租补贴的支出。 13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年年初预算为58.00万元,决算为54.72万 元,完成年初预算的94.34%。主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算基本支出1,157.83万元,其中: 人员经费947.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 日常公用经费209.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比预算数11. 17万元减少11.17万元;较2019年“三公”经费财 政拨款决算数19.73万元减少19.73万元。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响,部分工作未能按计划 开展;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。 因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比预算数 10.47万元减少 10.47万元。 公务接待费。2020年决算数0万元,比预算数0.70万元减少0.70万元。 协会无公务用车。 15 八、关于2020年度预算绩效情况说明 2020年协会共有7个财政资金项目。 “中国摄影金像奖评奖工作专项经费”项目:2020年当年财政拨款收入40万元,实际支出40万元,年末资 金全部执行完成。第十三届中国摄影金像奖首次实施评委全程上交手机等电子通讯设备的纪律要求,被誉为评 选纪律最为严格的一届。评出纪录摄影类9名、艺术摄影类8名、商业摄影类2名,共计19名获奖者,符合总额不 超过20名的要求。本届金像奖获奖者申报作品紧扣时代脉搏,涉及脱贫攻坚、抗击疫情、生态文明等重大主题, 围绕中心、服务大局,体现了摄影人在新时代的责任担当。在第十三届中国摄影艺术节上举行了颁奖典礼和本 届金像奖获奖者作品展,出版了画册《第十三届中国摄影金像奖获奖者作品集》,推出了《 72小时“失联”北 京——第十三届中国摄影金像奖评选侧记》等重点宣传稿件,在艺术节期间各大媒体、网站、新媒体平台均对 本届金像奖获奖者及其申报作品进行了广泛、深入地报道,在业界得到普遍认同和好评,起到了引领示范作用。 “中国故事——世界摄影巡回展”项目:2020年当年财政拨款收入180万元,实际支出45.5万元,年末结转 资金为134.5元。因为疫情原因暂停线下交流活动的情况下,出版全英文画册《中外摄影对着拍》,发往我驻外 使领馆、国外摄影组织、文化机构等代表手中,继续讲好中国故事。 “对外交流经费”项目: 2020年当年财政拨款收入28万元,实际支出28万元,年末资金全部执行完成。但 因为疫情原因,“走出去”和“请进来”线下活动暂停,但在疫情缓和的情况下,在哈尔滨和深圳举办“中外 摄影对着拍”巡展,扩大传播效果。 16 “建设社会主义新农村摄影展”项目:因启动了征稿宣传,效益指标基本完成,其余产出指标和满意度指 标均未完成,原因是自2020年起大展变更为两年一届,在2020年完成了大展的征稿启事发放、开幕式场地确定 等工作。本届大展的展出、开幕式以及巡展工作将于2021年9月在中华世纪坛举办。 “网上摄影家协会建设与运行”项目:效益指标中的可持续影响指标有3项三级指标未达到设定目标,青 年摄影人才平台影响力还需继续扩大,协会网站及网上管理职能还需进一步提升。其余绩效目标全部完成。 “中国摄影家之家运行维护费”项目:产出指标中视频会议系统建设由于硬件条件暂不具备未能执行,暂 时通过腾讯视频来实现视频会议功能,其余绩效目标全部完成。 “艺(专)委会工作经费”项目:绩效目标全部完成。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020年度机关运行经费支出164.88万元,比2019年度增加21. 42万元,增长14.93%,变动较大的原因主要 是本年协会举办了两年一次的品牌活动--第13届中国摄影艺术节,因此自有资金支出增多,机关运行经费支出 较上年有所增加。 (二)政府采购支出情况 2020年度本单位政府釆购支出总额4.17万元,其中:政府釆购货物支出4. 17万元、政府釆购工程支出0. 00万元、政府釆购服务支出0. 00万元。授予中小企业合同金额0. 00 万元,占政府釆购支出总额的0. 00%,其 17 中:授予小微企业合同金额0. 00万元,占政府釆购支出总额的0. 00%。 18