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上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2018年度单位决算.pdf

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上海市普陀区曹杨街道社 区卫生服务中心 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心概况 一、主要职能 贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法 规、规章和方针、政策;拟定本中心卫生工作规划、制度、方案、 计划,并组织实施相关工作;推进社区卫生服务综合改革;发挥 社区卫生服务中心平台功能。 组织制定中心发展规划、工作计划,并贯彻实施中心体系建 设,制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 负责中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业 人员、大型医用设备资质管理;负责组织、检查中心医疗、护理、 医技等各项工作,建立质量评价和监督体系,组织开展医疗质量、 安全、服务监督和评价等工作。 负责中心规范服务、精神文明建设、廉政建设和行业作风建 设工作;负责加强中心及站点的物价、安全保卫、统计、资料管 理工作。 负责制定曹杨社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计 划,协同相关部门对重大疾病实施防控和干预;开展卫生和计划 生育工作宣传,组织实施全民健康教育与健康促进工作。 负责制定中心科研工作计划,努力创造条件发展教学、科研 和人才培养工作;负责中心事务、财务预决算,检查督促工作; 根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事 管理。 负责曹杨社区卫生和计划生育应急工作、编制应急预案;负 责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫 生事件预防控制与应急处置,协助完成本地区重大活动的医疗卫 生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 负责曹杨社区妇幼保健、儿童体检等工作;组织实施社区家 庭计划指导工作;依法规范计划生育药具管理工作。 负责中心信息化和统计工作,组织开展或参加医学卫生和计 划生育领域的交流与合作。负责中心总务后勤和基建的监督和管 理。 承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心设 8 个内设机构,包括:办公室、医务科、护理部、人事科、总务 科、财务科、信息科、预防保健科。 第二部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 支出 决算数 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 224.31 三、国防支出 0.00 三、事业收入 8390.68 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 18.58 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 184 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财 政拨款 1644.56 项目 九、医疗卫生与计划生育支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 10278.13 0.00 -159.78 9887.90 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年支出合计 10071.90 结余分配 36.46 年末结转和结余 10.00 总计 10118.36 总计 10118.36 2018年度收入决算表 单位:万元 项目 财政拨款收 入 上级补助收 入 10278.13 1644.56 224.31 8390.68 0.00 0.00 18.58 社会保障和就业支出 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 10094.13 1460.56 224.31 8390.68 0.00 0.00 18.58 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 210 附属单位上 缴收入 本年收入合 计 功能分类 科目编码 事业收入 经营收入 其他收入 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 9885.73 1252.16 224.31 8390.68 0.00 0.00 18.58 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 9875.93 1242.36 224.31 8390.68 0.00 0.00 18.58 210 04 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 08 基本公共卫生服务 208.40 208.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 09 重大公共卫生专项 198.40 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 2018年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 210 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 10071.90 9940.91 130.99 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 9887.90 9756.91 130.99 0.00 0.00 0.00 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 9679.50 9558.51 120.99 0.00 0.00 0.00 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支 出 9669.70 9548.71 120.99 0.00 0.00 0.00 210 04 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 08 基本公共卫生服务 208.40 198.40 10.00 0.00 0.00 0.00 210 04 09 重大公共卫生专项 198.40 198.40 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 项目 1644.56 0.00 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 184.00 184.00 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 1460.56 1460.56 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1644.56 年初财政拨款结转和结余 10 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 1644.56 0.00 0.00 10 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 10 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 1654.56 0.00 0.00 总计 1654.56 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业支出 184.00 184.00 0.00 行政事业单位离退休 184.00 184.00 0.00 100.00 100.00 0.00 84.00 84.00 0.00 1460.56 1329.57 130.99 1252.16 1131.17 120.99 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 医疗卫生与计划生育 支出 基层医疗卫生机构 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 1242.36 1121.37 120.99 210 03 99 其他基层医疗卫生 机构支出 9.80 9.80 0.00 210 04 208.40 198.4 10.00 210 04 08 基本公共卫生服务 198.40 198.4 0.00 210 04 09 重大公共卫生专项 10.00 0.00 10.00 1644.56 1513.57 130.99 公共卫生 合计 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 301 301 301 301 301 01 02 03 06 07 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 1503.77 326.94 47.61 0.00 0.00 993.39 1503.77 326.94 47.61 0.00 0.00 993.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.84 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.84 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 40 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 22 99 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1513.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1503.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。 机关运行 经费决算数 0.00 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 科目名称 项 合计 注:上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。 2018 年度资产负债情况表 金额单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 7871.60 8577.66 (一)流动资产 —— —— 1656.54 2215.32 (二)固定资产 —— —— 6215.06 6353.34 6288 6288 5299.65 5299.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公务用车 1 1 15 15 执法执勤用车 0.00 0.00 0.00 0.00 特种专业技术用车 0.00 0.00 0.00 0.00 其他用车 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 412.66 412.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 —— —— 487.75 626.03 —— —— 0.00 0.00 (三)长期投资 —— —— 0.00 0.00 (四)在建工程 —— —— 0.00 0.00 (五)无形资产 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 1814.32 2166.86 三、净资产合计 —— —— 6057.28 6410.80 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) (1)车辆 (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 减:累计折旧及减值准备 减:累计摊销 (六)其他资产 第三部分 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度 决算情况说明 一、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度收入总 计为 10118.36 万元、支出总计为 10118.36 万元。与 2017 年度 相比,收入总计减少 1408.78 万元,支出总计减少 1408.78 万元。 主要原因:医疗收入的增加。 二、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度收入决算情况说明 本年收入合计 10278.13 万元,其中:财政拨款收入 1644.56 万元,占 16.00%;事业收入 8390.68 万元,占 81.64%;上级补 助收入 224.31 万元,占 2.18%;其他收入 18.58 万元,占 0.18%。 三、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度支出决算情况说明 本年支出合计 10071.90 万元,其中:基本支出 9940.91 万 元,占 98.70%;项目支出 130.99 万元,占 1.30%。 四、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度财政拨 款收支总决算 1654.56 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、 支总计各增加减少 2.46 万元,降低 0.15%。主要原因:项目的 减少。 五、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款支出 1644.56 万元,占本年支出合计的 16.33%。 与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2.46 万元, 降低 0.15%。主要原因:项目的减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款支出 1644.56 万元,主要用于以下方面:医疗卫 生与计划生育支出(类)1460.56 万元,占 88.81%,社会保障和 就业支出 184 万元,占 11.19% (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款支出年初预算为 895.88 万元,支出决算为 1654.56 万元,完成年初预算的 184.69%。决算数大于预算数的 主要原因:预算项目主体调整。其中: 1、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项)。主要用于:城市社区卫生机构支出。 年初预算为 701.88 万元,支出决算为 1242.36 万元。决算数大 于(小于)预算数的主要原因:预算项目主体调整。 2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层社区卫生机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.8 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:预算项目主 体调整。 3、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基层公 共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 198.4 万元。 决算数大于(小于)预算数的主要原因:预算项目主体调整。 4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公 共卫生专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元。 决算数大于(小于)预算数的主要原因:预算项目主体调整。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支 出决算为 84 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:预 算项目主体调整。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 100 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 预算项目主体调整。 六、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度一般公 共预算财政拨款基本支出 1513.57 万元,包括人员经费 1503.77 万元,公用经费 9.80 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 1513.57 万元,主要用于:基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出 2、商品和服务支出 9.80 万元,主要用于:专用材料费。 七、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无“三 公”经费财政拨款支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 八、关于上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年 度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无政府 性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无国有 资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无机关 运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度政府采 购金额(以合同签订为准)为 730.44 万元,其中:货物采购金 额 360.39 万元、工程采购金额 351.05 万元、服务采购金额 19 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度无车辆 /房屋特殊占用情况说明。 (四)预算绩效管理情况 上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 2018 年度预算绩 效管理工作开展情况如下:本单位无预算绩效管理制度:无预算 绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018 年度开展 的绩效跟踪评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;2018 年度开 展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元,平均得分 0 分(其 中,绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效评级为“良”的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的 项目 0 个)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是:医疗收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

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