上海市普陀区交通管理中心2021年度单位预算公开.pdf
上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位:上海市普陀区交通管理中心单位 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4.2021年单位财政拨款收支预算总表 5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区交通管理中心(单位)主要职能 普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。 主要职能包括: 1.静态交通管理工作 (一)公共场库管理工作 1、受理区域内公共停车场(库)经营企业备案申请,核定停车场等级、收费标准,对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。 2、为已备案经营企业办理公共停车场(库)名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。 3、负责对公共停车场(库)的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场(库)经营企业诚信考核工作,做好本区公共停 车场(库)行业统计工作。 4、统计上报公共停车场(库)各项业务数据。(每月一次收集数据) (二)道路停车管理工作 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。 3、编制道路停车年度预算,做好每月核销帐工作。 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法,对在日常监管中发现公共停车场(库)需要实施行政处罚的违规经营行为,收集有关证 据材料。 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证,组织开展慰问、立功竞赛等工作。 上海市普陀区交通管理中心(单位)机构设置 普陀区交通管理中心单位设3个内设机构,包括:综合科、监督执法科、交通管理科。 名词解释 (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括 人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年,上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1794.42万元,其中:财政拨款支出预算1794.42万元,比2020年预算减少116.72 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1794.42万元,比2020年预算减少116.72万元;财政拨款支出主要内容如下: 1. “社保保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”0.46元,主要用于退休职工经费。2020年当 年预算执行数为0.43万元,2021年预算安排0.46万元,比2020年预算执行数增加6%。主要原因是:退休人员活动费。 2. “社保保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”29.58万元,主要用于在 职职工养老保险缴纳。2020年当年预算执行数为25.4万元,2021年预算安排29.58万元,比2020年预算执行数增加16%。主要原因是:在职 职工养老保险缴纳。 3. “社保保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”14.8万元,主要用于在职职 工职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为12.7万元,2021年预算安排14.8万元,比2020年预算执行数增加16.5 %。主要原因是:在职职 工职业年金缴纳。 4.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”17.57万元,主要用于在职职工医疗保险缴纳。2020年当年 预算执行数为14.69万元,2021年预算安排17.57万元,比2020年预算执行数增加19%。主要原因是:在职职工职业年金缴纳。 5. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”1719.08万元,主要用于人员工资、公用经费 、项目经费。2020年当年预算执行数为1726.4万元,2021年预算安排1719.08万元,比2020年预算执行数减少0.43%。主要原因是:项目经 费减少。 6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”12.94万元,主要用于在职职工住房公积金缴纳。2020年当年预算 执行数为11.36万元,2021年预算安排12.94万元,比2020年预算执行数增加13%。主要原因是:在职职工职业年金缴纳。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 17,944,238 一、一般公共服务支出 448,332 448,332 1、一般公共预算资金 17,944,238 二、卫生健康支出 175,652 175,652 2、政府性基金 三、城乡社区支出 17,190,826 2,198,812 二、事业收入 四、住房保障支出 129,428 129,428 17,944,238 2,952,224 公用经费 742,014 14,250,000 742,014 14,250,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 17,944,238 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 448,332 448,332 行政事业单位养老支出 448,332 448,332 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,580 4,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,835 295,835 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 147,917 147,917 卫生健康支出 175,652 175,652 行政事业单位医疗 175,652 175,652 事业单位医疗 175,652 175,652 城乡社区支出 17,190,826 17,190,826 城乡社区管理事务 17,190,826 17,190,826 其他城乡社区管理事务支出 2,940,826 2,940,826 住房保障支出 129,428 129,428 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 129,428 129,428 住房公积金 129,428 129,428 17,944,238 17,944,238 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 448,332 448,332 行政事业单位养老支出 448,332 448,332 项目支出 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,580 4,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,835 295,835 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 147,917 147,917 卫生健康支出 175,652 175,652 行政事业单位医疗 175,652 175,652 事业单位医疗 175,652 175,652 城乡社区支出 17,190,826 2,940,826 14,250,000 城乡社区管理事务 17,190,826 2,940,826 14,250,000 其他城乡社区管理事务支出 17,190,826 2,940,826 14,250,000 129,428 129,428 0 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 129,428 129,428 0 住房公积金 129,428 129,428 0 17,944,238 3,694,238 14,250,000 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 一、一般公共预算资金 17,944,238 二、政府性基金 收入总计 17,944,238 项目 合计 一般公共预算 一、一般公共服务支出 448,332 448,332 二、卫生健康支出 175,652 175,652 三、城乡社区支出 17,190,826 17,190,826 四、住房保障支出 129,428 129,428 17,944,238 17,944,238 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 448,332 448,332 行政事业单位养老支出 448,332 448,332 项目支出 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 4,580 4,580 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,835 295,835 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 147,917 147,917 卫生健康支出 175,652 175,652 行政事业单位医疗 175,652 175,652 事业单位医疗 175,652 175,652 城乡社区支出 17,190,826 2,940,826 14,250,000 城乡社区管理事务 17,190,826 2,940,826 14,250,000 其他城乡社区管理事务支出 17,190,826 2,940,826 14,250,000 住房保障支出 129,428 129,428 住房改革支出 129,428 129,428 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 129,428 129,428 17,944,238 3,694,238 项目支出 14,250,000 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 2,944,644 2,944,644 公用经费 款 301 301 01 基本工资 359,040 359,040 301 02 津贴补贴 284,472 284,472 301 07 绩效工资 1,489,136 1,489,136 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 295,835 295,835 301 09 职业年金缴费 147,917 147,917 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 175,652 175,652 301 12 其他社会保障缴费 63,164 63,164 301 13 住房公积金 129,428 129,428 商品和服务支出 702,014 0 702,014 302 302 01 办公费 283,515 0 283,515 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 03 咨询费 10,000 0 10,000 302 06 电费 10,000 0 10,000 302 07 邮电费 50,000 0 50,000 302 09 物业管理费 192,000 0 192,000 302 13 维修(护)费 20,000 0 20,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 27 委托业务费 5,000 0 5,000 302 28 工会经费 36,979 0 36,979 302 29 福利费 47,520 0 47,520 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 7,580 7,580 0 303 303 02 退休费 4,580 4,580 0 303 09 奖励金 1,800 1,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,200 1,200 0 资本性支出 40,000 0 40,000 310 310 02 办公设备购置 20,000 0 20,000 310 03 专用设备购置 20,000 0 20,000 3,694,238 2,952,224 742,014 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位:上海市普陀区交通管理中心 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 32,000 32,000 购置费 运行费 32,000 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市普陀区交通管理中心 单位:元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为3.2万元,比2020年预算增加0.16万元。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2020年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费3.2万元,比2020年预算增加0.16万元,主要原因是公务用车保养及燃料费。 (三)公务接待费0万元。比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区交通管理中心无机关运行经费。机关运行经费。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算1425万元,其中:政府采购服务预算1425万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金825万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 2021年上海市普陀区交通管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 道路停车管理项目经费情况说明 一、项目概述 通过政府购买服务需委托专业有资质的停车管理公司提供普陀区2021年道路停车管理服务 二、立项依据 《上海市停车场(库)管理办法》(上海市人民政府令第85号)、《上海市道路停车场管理者确定和监管规定》(沪交货〔2005〕第76号, 沪交货〔2006〕第465号修改) 三、实施主体 项目主管部门:普陀区建设和管理委员会 项目实施单位:普陀区交通管理中心 四、实施方案 项目实施单位通过公开招标选择并委托有资质的停车管理公司服务于道路停车收费管理,并根据承诺上缴停车收入金额、绩效考核办法 和行业规范进行事中事后监管。 五、实施周期 2021年1月1日至12月31日 六、年度预算安排 根据最终中标金额按季度分四次支付 七、绩效目标 道路停车服务收入稳步增长,市民投诉率下降,服务满意度上升 财政项目支出绩效目标填报表 (2021年度) 项目名称 道路停车管理 项目类别 服务类 主管部门 普陀区建设和管理委员会 实施单位 上海市普陀区交通管理中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 825 项目资金 (万元) 其中:财政资金 年度资金申请总额 825 其中:当年财政拨款 825 825 上年结转资金 其他资金 项目绩效目标 其他资金 项目总目标 (2021年~2021年) 年度总目标 服务收入稳步增长,市民投诉率降低,服务满意度提升 一级指标 服务收入稳步增长,市民投诉率降低,服务 满意度提升 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 合同管理完备性 完整 质量指标(必填) 项目质量可控性 可控 时效指标(必填) 预算执行率 90% 资金使用规范性 规范 群众满意度 80% 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 填)