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上海市普陀区科学技术协会2021年度单位决算.pdf

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上海市普陀区 科学技术协会 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区科学技术协会概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区科学技术协会概况 一、主要职能 上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众 组织,是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体,是 党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带,是本区推动科 学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是: (一)宣传、贯彻党和国家、市、区有关科技工作的方针和 政策,围绕区委、区政府的中心工作,在市科协指导下,坚持为 科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服 务、为党和政府科学决策服务。 (二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进 学科间的联系和渗透,促进自然科学、技术科学和社会科学的结 合,推动普陀的科技创新和高科技产业发展。 (三)弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及 科学知识,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术 教育活动,促进公众科学文化素质的提高。 (四)推进开放型组织建设,增强对科技工作者的凝聚力。 反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法 权益。履行群众团体和区政协组成单位的职责,组织和指导科技 工作者参政议政、民主监督。表彰奖励优秀科学技术工作者、举 荐人才。 (五)推进平台型组织建设,增强提供科技类公共服务产品 的创新力。开展科学论证、决策咨询服务,促进科学技术成果的 转化,积极承接政府转移的社会职能和委托的任务。归口管理、 组织协调区科协系统的继续教育和技术培训工作。 (六)推进枢纽型组织建设,提高学会和基层组织的覆盖率。 对授权管理的区科技团体履行其业务主管单位的管理、指导、监 督和服务的职责。 (七)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 上海市普陀区科学技术协会设 2 个内设机构,包括:综合服 务部、科普创新部。 第二部分 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 876.66 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 48.58 九、卫生健康支出 21.16 753.29 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 55.39 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 876.66 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 878.43 结余分配 1.80 总计 本年支出合计 年末结转和结余 878.46 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 0.03 878.46 收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 876.66 876.66 206 科学技术支出 751.52 751.52 20601 科学技术管理事务 271.75 271.75 2060101 行政运行 202.75 202.75 2060199 其他科学技术管理事务支出 69.00 69.00 20605 科技条件与服务 192.99 192.99 2060501 机构运行 192.99 192.99 20607 科学技术普及 286.78 286.78 2060702 科普活动 286.78 286.78 208 社会保障和就业支出 48.58 48.58 20805 行政事业单位养老支出 48.58 48.58 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 32.39 32.39 功能分类 科目编码 科目名称 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 16.19 16.19 210 卫生健康支出 21.16 21.16 21001 行政事业单位医疗 21.16 21.16 2100101 行政单位医疗 8.69 8.69 2100102 事业单位医疗 12.47 12.47 221 住房保障支出 55.39 55.39 22102 住房改革支出 55.39 55.39 2210201 住房公积金 25.14 25.14 2210203 购房补贴 30.25 30.25 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 878.43 520.88 357.55 206 科学技术支出 753.29 395.75 357.55 20601 科学技术管理事务 273.52 202.75 70.77 2060101 行政运行 202.75 2060102 一般行政管理事务 1.77 1.77 2060199 其他科学技术管理事务支 出 69.00 69.00 20605 科技条件与服务 192.99 192.99 2060501 机构运行 192.99 192.99 20607 科学技术普及 286.78 286.78 2060702 科普活动 286.78 286.78 208 社会保障和就业支出 48.58 48.58 20805 行政事业单位养老支出 48.58 48.58 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 32.39 32.39 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 16.19 16.19 210 卫生健康支出 21.16 21.16 21011 行政事业单位医疗 21.16 21.16 2101101 行政单位医疗 8.69 8.69 2101102 事业单位医疗 12.47 12.47 221 住房保障支出 55.39 55.39 22102 住房改革支出 55.39 55.39 2210201 住房公积金 25.14 25.14 2210203 购房补贴 30.25 30.25 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 751.52 751.52 八、社会保障和就业支出 48.59 48.59 九、卫生健康支出 21.16 21.16 决算数 876.66 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 55.39 55.39 876.66 876.66 876.66 876.66 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 876.66 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 876.66 注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 206 科学技术支出 751.52 395.75 355.78 20601 科学技术管理 事务 271.75 202.75 69.00 2060101 行政运行 202.75 202.57 2060199 20605 其他科学技术 管理事务支出 科技条件与服 务 69.00 69.00 192.99 192.99 192.99 2060501 机构运行 192.99 20607 科学技术普及 286.78 286.78 2060702 科普活动 268.78 286.78 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 48.58 48.58 48.58 48.58 32.39 32.39 16.19 16.19 210 卫生健康支出 21.16 21.16 21011 行政事业单位 医疗 21.16 21.16 2101101 行政单位医疗 8.69 8.69 2101102 事业单位医疗 12.47 12.47 221 住房保障支出 55.39 55.39 22102 住房改革支出 55.39 55.39 2210201 住房公积金 25.14 25.14 2210203 购房补贴 30.25 30.25 876.66 520.88 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 355.78 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 128.62 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 32.39 30206 16.20 21.16 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 468.47 58.84 182.09 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 43.46 17.76 6.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 3.88 差旅费 25.14 因公出国(境)费用 维修(护)费 0.15 租赁费 0.37 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 0.37 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 468.84 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.46 0.52 2.33 0.22 2.70 5.80 6.38 1.29 8.58 8.58 52.04 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 0.57 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 0 预算数 0 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 0 决算数 0 预算数 0 0.57 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海市普陀区科学技术协会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海市普陀区科学技术协会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 830.68 1,145.13 (一)流动资产 —— —— 487.01 835.99 (二)固定资产 —— —— 653.33 661.91 5,620.00 5,620.00 409.77 409.77 144 134 222.25 230.83 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) 其中:(1)车辆(辆) 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 其中:单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 21.31 21.31 减:累计折旧及减值准备 —— —— 311.89 354.41 (三)长期股权投资 —— —— (四)长期债券投资 —— —— (五)在建工程 —— —— (六)无形资产 —— —— 2.90 2.90 —— —— 0.68 1.26 —— —— 二、负债合计 —— —— 483.72 834.46 三、净资产合计 —— —— 346.96 310.67 减:累计摊销 (七)其他资产 第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度收入总计 876.66 万 元,支出总计 878.43 万元。与 2020 年度相比,收入总计减少 70.48 万元,支出总计减少 71.9 万元,收入下降 7.44%,支出下 降 7.57%。主要原因:人员、公用、项目经费减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 876.66 万元,其中:财政拨款收入 876.66 万 元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 878.43 万元,其中:基本支出 520.88 万元, 占 59.3%;项目支出 357.55 万元,占 40.7%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度收入支出总计 876.66 万元。与 2020 年度相比,收入总计减少 70.48 万元,,收入下 降 7.44%。主要原因:人员、公用、项目经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 876.66 万元,占本年支出合计 的 100%。 与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 71.9 万元,下降 7.44%。主要原因:人员、公用、项目经费减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 878.43 万元,主要用于以下方 面:科学技术支出(类)751.52 万元,占 85.6%;社会保障和就 业支出(类)48.59 万元,占 5.5%;医疗卫生和计划生育支出(类) 21.16 万元,占 2.5%;住房保障支出(类)55.39 万元,占 6.4%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行 (项)。主要用于:科协机关本部人员经费及日常办公公用经费。 年初预算为 208.02 万元,支出决算为 202.57 万元。决算数小于 预算数的主要原因:公用经费节俭。 2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学 技术管理事务支出(项)。主要用于:科协科技社团、院士专家 工作站项目经费及城乡结对慰问经费。年初预算为 64.75 万元, 支出决算为 69.00 万元。决算数大于预算数的主要原因:城乡结 对慰问项目经费增加。 3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。 主要用于:科协下属科技馆及进修学院事业人员经费及日常办公 公用经费。年初预算为 184.18 万元,支出决算为 192.99 万元。 决算数大于预算数的主要原因:人员经费调增。 4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。 主要用于:全区科普活动的开展。年初预算为 288.30 万元,支 出决算为 286.78 万元。决算数小于预算数的主要原因:项目经 费调减。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:科协在 职人员缴纳社保养老金费用。年初预算为 36.90 万元,支出决算 为 32.39 万元。决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:科协在职事 业编制人员缴纳社保职业年金费用。年初预算为 18.45 万元,支 出决算为 16.19 万元。决算数小于预算数的主要原因:职业年金 调减。 7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。主要用于:科协机关本部在职职工的医保 缴费。年初预算为 8.86 万元,支出决算为 8.69 万元。决算数小 于预算数的主要原因:机关人员变动减少。 8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。主要用于:科协下属科学技术服务中心事 业在职职工的医保缴费。年初预算为 13.05 万元,支出决算为 12.47 万元。决算数小于预算数的主要原因:事业人员变动减少。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 主要用于:科协机关本部人员及科协下属科学技术服务中心事业 人员的住房公积金缴交。年初预算为 27.94 万元,支出决算为 25.14 万元。决算数小于预算数的主要原因:机关人员变动减少。 10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 主要用于:科协机关本部人员购房补贴发放。年初预算为 26.52 万元,支出决算为 30.25 万元。决算数大于预算数的主要原因: 机关人员变动增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 520.88 万元。其中:人员 经费 468.84 万元,公用经费 52.04 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 468.47 万元,主要用于:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出。 2、商品和服务支出 43.46 万元,主要用于:办公费、咨询 费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经 费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 0.37 万元,主要用于:奖励金。 4、资本性支出 8.58 万元,主要用于:专业设备购置 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.57 万元,支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算 的 0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。2021 年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 0.16 万元,下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是无 公务接待。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 0.16 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费支出决算无 变化;公务用车购置及运行维护费支出决算无变化;公务接待费 支出决算减少 0.16 万元,下降 100%。公务接待费支出减少的主 要原因是无公务接待。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区普陀区科协2021年度预算绩效管理工作开展 情况如下:上海市普陀区科普经费使用办法、上海市普陀区科协 面向科技社团购买服务指南,建立了上海市普陀区科学技术协会 项目经费的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2021年度项目3个,涉及预算金额357.55万元; 绩效跟踪评价的2021年度项目3个,涉及预算金额357.55万元; 绩效自评的2021年度项目3个,涉及预算金额357.55万元,平均 得分77分(其中,绩效评级为“良”的项目3个)。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 68.69 万元, 比 2020 年度增加 1.51 万元, 增长 2.24%。主要原因是公用经费增加。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度政府采购金额(以合 同签订为准)为 7.68 万元,其中:货物采购金额 7.68 万元、工 程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区科学技术协会 2021 年度无车辆特殊占用情况 说明。 2、房屋 截至 2021 年 12 月 31 日,上海市普陀区科学技术协会使用 的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋 为 210 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

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