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附表:寿县三觉镇人民政府2022年度决算(1).xls

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收入支出决算总表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 4 3 1 649,60 2 041,84 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 7 691,43 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 7 691,43 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在 — 1 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 行次 总计 表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 40,45 3 78,72 344,41 24,37 98,59 269,04 755,55 343,16 40,24 2 90,00 606,90 7 691,43 7 691,43 收入决算表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 功能分类科 目编码 类 款 项 201 20105 2010505 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20199 2019999 207 20701 2070109 2070199 20708 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080505 2080506 20807 2080799 20809 2080999 20810 2081099 20820 2082001 20822 2082202 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 广播电视 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 其他社会福利支出 临时救助 临时救助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 本年收入合计 1 7 691,43 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 78,72 52,99 5,00 47,99 6,00 6,00 19,73 19,73 344,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 179,00 179,00 财政拨款收入 2 7 691,43 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 78,72 52,99 5,00 47,99 6,00 6,00 19,73 19,73 344,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 179,00 179,00 20828 2082899 20899 2089999 210 21004 2100408 21007 2100799 21011 2101102 2101103 211 21101 2110101 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130108 2130109 2130119 2130122 2130126 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130319 2130399 21305 2130504 2130506 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 基本公共卫生服务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 农业生产发展 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 江河湖库水系综合整治 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设 社会发展 3 1 1 1 10,70 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 98,59 8,00 8,00 8,00 8,00 82,59 82,59 269,04 7,10 7,10 255,94 76,57 179,37 6,00 6,00 755,55 796,40 75,44 1,00 396,00 107,20 10,06 12,08 92,00 102,63 242,75 242,75 66,95 5,22 1,74 59,98 004,13 979,87 24,26 3 1 1 1 10,70 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 98,59 8,00 8,00 8,00 8,00 82,59 82,59 269,04 7,10 7,10 255,94 76,57 179,37 6,00 6,00 755,55 796,40 75,44 1,00 396,00 107,20 10,06 12,08 92,00 102,63 242,75 242,75 66,95 5,22 1,74 59,98 004,13 979,87 24,26 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 2 2 170,82 53,13 77,70 40,00 474,49 474,49 343,16 343,16 306,10 37,06 40,24 40,24 40,24 90,00 90,00 90,00 606,90 600,00 600,00 6,90 6,90 2 2 2 170,82 53,13 77,70 40,00 474,49 474,49 343,16 343,16 306,10 37,06 40,24 40,24 40,24 90,00 90,00 90,00 606,90 600,00 600,00 6,90 6,90 收入决算表 收入决算表 事业收入 上级补助收入 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 — 2.%d — 公开02表 金额单位:万元 其他收入 8 支出决算表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010505 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20199 2019999 207 20701 2070109 2070199 20708 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080505 2080506 20807 2080799 20809 2080999 20810 2081099 20820 2082001 20822 2082202 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 广播电视 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 其他社会福利支出 临时救助 临时救助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 本年支出合计 1 7 691,43 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 78,72 52,99 5,00 47,99 6,00 6,00 19,73 19,73 344,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 179,00 179,00 基本支出 2 2 197,36 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 30,73 5,00 5,00 6,00 6,00 19,73 19,73 165,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 20828 2082899 20899 2089999 210 21004 2100408 21007 2100799 21011 2101102 2101103 211 21101 2110101 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130108 2130109 2130119 2130122 2130126 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130319 2130399 21305 2130504 2130506 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 基本公共卫生服务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 农业生产发展 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 江河湖库水系综合整治 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设 社会发展 3 1 1 1 10,70 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 98,59 8,00 8,00 8,00 8,00 82,59 82,59 269,04 7,10 7,10 255,94 76,57 179,37 6,00 6,00 755,55 796,40 75,44 1,00 396,00 107,20 10,06 12,08 92,00 102,63 242,75 242,75 66,95 5,22 1,74 59,98 004,13 979,87 24,26 10,70 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 13,10 7,10 7,10 1 1 1 6,00 6,00 777,05 308,40 75,44 1,00 107,20 10,06 12,08 102,63 13,21 13,21 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 2 2 2 170,82 53,13 77,70 40,00 474,49 474,49 343,16 343,16 306,10 37,06 40,24 40,24 40,24 90,00 90,00 90,00 606,90 600,00 600,00 6,90 6,90 77,70 77,70 377,74 377,74 40,24 40,24 40,24 90,00 90,00 90,00 — 3.%d — 出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 5 494,07 47,99 47,99 47,99 179,00 179,00 179,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 82,59 82,59 82,59 255,94 255,94 76,57 179,37 1 978,49 488,00 396,00 92,00 242,75 242,75 53,73 5,22 1,74 46,77 1 004,13 979,87 24,26 93,13 53,13 40,00 96,75 96,75 343,16 343,16 306,10 37,06 2 2 2 606,90 600,00 600,00 6,90 6,90 财政拨款收入支出决算总表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 入 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 栏次 4 649,60 一、一般公共服务支出 3 041,84 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 7 691,43 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 7 691,43 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 小计 一般公共预算财 政拨款 2 3 5 4 40,45 40,45 78,72 344,41 24,37 98,59 269,04 3 755,55 343,16 78,72 165,41 24,37 98,59 13,10 755,55 343,16 3 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 40,24 40,24 90,00 2 90,00 606,90 7 691,43 4 7 691,43 4 179,00 255,94 2 606,90 649,60 3 041,84 649,60 3 041,84 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20105 2010505 20106 2010601 20129 2012902 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20199 2019999 207 20701 2070109 2070199 20708 2070808 20799 2079999 208 20801 2080199 20805 2080505 2080506 20807 2080799 20809 2080999 20810 2081099 20820 2082001 20828 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 专项统计业务 财政事务 行政运行 群众团体事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 其他文化和旅游支出 广播电视 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 其他社会福利支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 合计 1 4 649,60 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 78,72 52,99 5,00 47,99 6,00 6,00 19,73 19,73 165,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 10,70 基本支出 2 2 197,36 40,45 0,60 0,60 30,96 30,96 0,18 0,18 4,61 4,15 0,47 2,00 2,00 2,10 2,10 30,73 5,00 5,00 项目支出 3 2 452,23 47,99 47,99 47,99 6,00 6,00 19,73 19,73 165,41 0,74 0,74 80,49 53,66 26,83 9,57 9,57 9,16 9,16 0,60 0,60 16,36 16,36 10,70 2082899 20899 2089999 210 21004 2100408 21007 2100799 21011 2101102 2101103 211 21101 2110101 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120104 21299 2129999 213 21301 2130108 2130109 2130119 2130122 2130126 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130319 2130399 21305 2130504 2130506 21307 2130701 2130705 2130706 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 基本公共卫生服务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农产品质量安全 防灾救灾 农业生产发展 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 江河湖库水系综合整治 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 农村基础设施建设 社会发展 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 3 1 1 1 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 98,59 8,00 8,00 8,00 8,00 82,59 82,59 13,10 7,10 7,10 6,00 6,00 755,55 796,40 75,44 1,00 396,00 107,20 10,06 12,08 92,00 102,63 242,75 242,75 66,95 5,22 1,74 59,98 004,13 979,87 24,26 170,82 53,13 77,70 40,00 10,70 37,79 37,79 24,37 1,52 1,52 6,00 6,00 16,85 5,19 11,66 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 82,59 82,59 82,59 1 1 13,10 7,10 7,10 6,00 6,00 777,05 308,40 75,44 1,00 1 978,49 488,00 396,00 1 107,20 10,06 12,08 92,00 102,63 13,21 13,21 1 77,70 242,75 242,75 53,73 5,22 1,74 46,77 004,13 979,87 24,26 93,13 53,13 77,70 40,00 21399 其他农林水支出 474,49 2139999 其他农林水支出 474,49 214 交通运输支出 343,16 21401 公路水路运输 343,16 2140104 公路建设 306,10 2140199 其他公路水路运输支出 37,06 221 住房保障支出 40,24 22102 住房改革支出 40,24 2210201 住房公积金 40,24 224 灾害防治及应急管理支出 90,00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 90,00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 90,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 377,74 377,74 40,24 40,24 40,24 90,00 90,00 90,00 96,75 96,75 343,16 343,16 306,10 37,06 一般公共预算财政拨款基本 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 经济 分类 金额 科目 编码 971,39 302 238,15 30201 134,34 30202 25,76 30203 30204 124,80 30205 109,50 30206 61,03 30207 55,52 30208 22,35 30209 1,05 30211 81,24 30212 30213 117,66 30214 176,79 30215 30216 30217 30218 30224 25,86 30225 7,95 30226 30227 30228 30229 112,66 30231 30239 30,31 30240 30299 人员经费合计 1 148,18 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 金额 1 经济分 类科目 编码 049,19 307 492,50 30701 3,10 30702 1,00 30703 30704 0,46 310 13,22 31001 11,69 31002 31003 31005 14,52 31006 31007 102,75 31008 31009 0,11 31010 0,57 31011 21,64 31012 31013 31019 31021 159,03 31022 110,77 31099 27,29 312 0,49 31201 16,17 31203 31204 31205 73,88 31299 399 39907 39908 39909 39910 39999 公用经费合计 算财政拨款基本支出决算表 计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 1 049,19 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20822 2082202 212 21208 2120801 2120804 229 22904 2290402 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他支出 合计 基本支出结转 1 2 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 3 合计 4 3 041,84 179,00 179,00 179,00 255,94 255,94 76,57 179,37 2 606,90 2 600,00 2 600,00 6,90 6,90 基本支出 5 本年支出 项目支出 6 3 041,84 179,00 179,00 179,00 255,94 255,94 76,57 179,37 2 606,90 2 600,00 2 600,00 6,90 6,90 况。 — 7.%d — 合计 7 3 041,84 179,00 179,00 179,00 255,94 255,94 76,57 179,37 2 606,90 2 600,00 2 600,00 6,90 6,90 表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 8 项目支出 9 3 041,84 179,00 179,00 179,00 255,94 255,94 76,57 179,37 2 606,90 2 600,00 2 600,00 6,90 6,90 合计 基本支出结转 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 8.%d — 财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位:淮南市寿县三觉镇人民政府 项目 金额单位:万元 预算数 决算数 39,90 37,81 公务接待费 22,80 21,64 公务用车购置及运行维护费 17,10 16,17 17,10 16,17 合计 因公出国(境)费 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年 初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。 — 9 —

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