大连工业大学2020年决算信息公开.pdf
大连工业大学 2020 年度决算 1 目 第一部分 录 大连工业大学概况 一、 主要职责 二、 单位决算构成 第二部分 大连工业大学 2020 年度决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 大连工业大学 2020 年度决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 大连工业大学概况 一、主要职责 (一)学校以人才培养为根本任务,开展教育教学、科学 研究、社会服务和文化传承创新等活动。 (二)学校以工科为主,以轻工、纺织、食品、艺术设计 等专业为特色,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协 调发展。学校根据办学条件、社会需求及上级部门核定的办学 规模设置和调整学科、专业;按照有关政策科学制定招生计划 和招生方案。 (三)学校主要教育形式为全日制学历教育,本科生和研 究生共同发展。根据经济社会发展需要开展多种形式的学历 和非学历教育。 (四)学校积极推进办学国际化,不断深化中外合作办学、 学生联合培养、来华留学生教育,进一步提升学校国际影响力 和竞争力。 (五) 学校依法依规确定学历教育修业年限,推行弹性学 制,向达到培养标准的学生颁发学历(业)证书和学位证书, 授予的学位包括学士学位、硕士学位和博士学位。 (六)学校大力倡导科学研究、协同创新,积极推动技术 开发、成果转化和社会服务。 二、单位决算构成 纳入大连工业大学 2020 年决算编制范围的预算单位包 括:大连工业大学本级和大连工业大学餐饮服务中心。 3 第二部分 大连工业大学 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计 108584.25 万元,包括: 1.财政拨款收入 47627.84 万元,占收入总计的 43.9%。 其中:一般公共预算财政拨款收入 47627.84 万元,政府性基 金收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。 3.事业收入 17514 万元,占收入总计的 16.1%。主要是学 费、住宿费等收入。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。 6.其他收入 12598.45 万元,占收入总计的 11.6%。主要 是横纵向科研、非同级财政专项、场地租赁等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 30843.96 万元,占收入总计的 28.4%。 主要是基本财政拨款结转 1073.72 万元、基本专户资金结转 6127.13 万元、新校区建设项目 8000 万元、合作办学成本性 支出项目 289.78 万元、“双一流”建设专项 1300 万元、人才 专项 1035 万元、支持地方高校改革发展专项 891.81 万元、抚 恤金丧葬费专项 94.3 万元、科技资金专项 68.05 万元、横纵 向科研专项 10732.38 万元、非同级财政专项结转 1086.92 万 元、其他零星专项结转 144.87 等。 与上年相比,今年收入增加 12380.64 万元,增长 18.94%, 主要原因:一是大学生工创训练中心中央基建投资 9876 万元; 4 二是大学生工创训练中心省级基建投资 700 万元;三是教育收 费专户收入增长 579 万元;四是横纵向科研收入增长 1354.93 万元;五是其他零星资金减少 129.29 万元。 (二)支出总计 58589.82 万元,包括: 1.基本支出 39826.77 万元,占支出总计的 68.0%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,其中:工资福利支出 28096.07 万元,对个人和家庭的补 助支出 1664.75 万元,商品和服务支出 8626.97 万元,资本性 支出 1438.98 万元。 2.项目支出 18763.05 万元,占支出总计的 32.0%。主要 包括教育资助体系、 “双一流”建设、支持地方高校改革发展、 人才专项、科技资金、债务支出、横纵向科研、非同级财政专 项等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出增加 2571.74 万元,增长 4.6%, 主要原因:一是教学基本运转投入增加 1573.37 万元;二是各 类专项增加 998.37 万元。 (三)年末结转和结余 49354.31 万元。 主要是专项经费等原因形成的结转和结余。与上年相比, 今年结转结余增加 18365.5 万元,增长 59.3%,主要原因:一 是新校区建设 7000 万元;二是大学生工创训练中心中央基建 投资 9876 万元;三是大学生工创训练中心省级基建投资 700 万元;四是其他专项经费资金 789.5 万元。 5 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况。 2020 年度财政拨款支出 37262.31 万元,其中:基本支出 30192.87 万元,项目支出 7069.44 万元。与上年相比,财政 拨款支出减少 2350.06 万元,降低 5.9%,主要原因:一是人 员 经 费 支 出 减 少 2539.31 万 元 ; 二 是 公 用 经 费 支 出 减 少 1254.07 万元;三是财政拨款项目支出增加 1443.32 万元。与 年初预算相比,2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.4%,其中:基本支出完成年初预算的 93.0%,项目完成年 初预算的 35.9%。 (二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 37262.31 万元,按 支出功能分类科目分,包括:教育支出 28666.77 万元,占 76.9%;科学技术支出 155.32 万元,占 0.4%;社会保障和就 业支出 3346.39 万元,占 9.0%;卫生健康支出 2132.23 万元, 占 5.7%;住房保障支出 2961.60 万元,占 8.0%。 1.教育支出 28666.77 万元,具体包括: (1)高等教育 28661.82 万元,主要是教学日常运行和专 项支出,完成年初预算的 66.1%%,决算数小于年初预算数的 原因主要是大学生工创训练中心基建投资、支持地方高校改革 发展、“双一流”建设资金结转等。 (2)高等职业教育 4.92 万元,主要是对口专升本考试支 出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主 要是支付完毕。 (3)其他教育支出 0.03 万元,主要是高校返校复学核酸 6 检测之支出,完成年初预算的 0.3%,决算数小于年初预算数 的原因主要是高校返校复学核酸检测费用前期已支付完毕。 2.科学技术支出 155.32 万元,具体包括: (1)自然科学基金 56.35 万元,主要是省级科技重点专 项资金支出,完成年初预算的 49.4%,决算数小于年初预算数 的原因主要是科研项目具有周期性。 (2)社会公益研究 14.41 万元,主要是省级科技专项支 出,完成年初预算的 57.6%,决算数小于年初预算数的原因主 要是科研项目具有周期性。 (3)其他科学技术支出 84.56 万元,主要是省部共建海 洋食品科学、外专百人计划专项和省级科技专项支出,完成年 初预算的 36.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是科研项 目具有周期性。 3.社会保障和就业支出 3346.39 万元,具体包括: (1)事业单位离退休 898.96 万元,主要是离退休人员工 资和离退休公用经费支出,完成年初预算的 100%,决算数等 于年初预算数的原因主要是支付完毕。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2099.70 万元, 主要是养老保险支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年 初预算数的原因主要是支付完毕。 (3)死亡抚恤 347.73 万元,主要是死亡抚恤金支出,完 成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是支 付完毕。 4.卫生健康支出 2132.23 万元,具体包括: (1)事业单位医疗 2132.23 万元,主要是职工医疗保险 7 支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因 主要是支付完毕。 5.住房保障支出 2961.60 万元,具体包括: (1)住房公积金 2961.60 万元,主要是职工住房公积金 支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因 主要是支付完毕。 (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的 主要原因是“三公”经费预算由专户资金安排。其中:因公出 国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行 维护费 0 万元。 1.因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的主要原因是 因公出国(境)费预算由专户资金安排。2020 年参加出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2020 年因公出国 (境)费比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是因公出国(境) 费预算由专户资金安排原因。 2.公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的主要原因是公务 接待费预算由专户资金安排。2020 年国内公务接待累计 0 批 8 次、0 人、0 万元,没有主要用于方面内容;其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0 万元,没有主要用于方面内容。2020 年公 务接待费比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是公务接待费预 算由专户资金安排原因。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出 的 0%。完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的主要 原因是公务用车购置及运行费预算由专户资金安排。比上年增 加 0 万元,增长 0%,主要是公务用车购置及运行费预算由专 户资金安排原因。 其中:公务用车购置费 0 万元,没有主要用于方面内容, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,没有主 要用于方面内容,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30192.87 万 元,其中:人员经费 22829.04 万元,主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保 险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补 助的支出;日常公用经费 7363.83 万元,主要包括办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅 费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 9 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费支出 0 万元,比上年增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是大连工业大学是事业单位。 (二)政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 3379.18 万元,其中:政府采 购货物支出 2462.00 万元,政府采购工程支出 554.25 万元, 政府采购服务支出 362.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金 额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 12 辆,其中:副省级 以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用 车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技 术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 11 辆,其他用 车主要是公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 134 台 (套),单价 100 万元以上专用设备 12 台(套) 。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评,我单位年初预算 无绩效目标项目,不涉及该项内容。组织对我单位开展整体绩 效自评,涉及资金 49638.30 万元,自评平均分 99.9 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算执行率需 进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是预算编制 工作做细做实;二是强化预算刚性。 10 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外 的收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的。 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 11 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 15.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) :反 映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的 全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。 16.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。 17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 12 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 18.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 反映各级政府设立的自然科学基金支出。 19.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会 公益专项科研方面的支出。 20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科 学技术支出(项) :反映其他科学技术支出中除以上各项外用 于科学方面的支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经 费。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚 恤金以及丧葬补助费。 24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家 13 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 14 第四部分 大连工业大学 2020 年度决算表 15 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入 行次 支 金额 1 出 项 目 栏 次 47,627.84 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 17,514.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 12,598.44 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 77,740.29 本年支出合计 结余分配 30,843.96 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总 计 31 108,584.25 总 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 49,737.93 155.32 3,449.39 2,222.17 3,025.00 58,589.82 640.12 49,354.31 108,584.25 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 本年收入合计 1 77,740.29 68,852.60 58,152.79 58,152.79 4.92 4.92 10,694.89 10,694.89 301.00 66.00 66.00 25.00 25.00 210.00 210.00 3,457.08 3,203.65 734.65 2,351.00 118.00 253.43 253.43 2,104.60 2,104.60 2,104.60 3,025.00 3,025.00 3,025.00 财政拨款收入 2 47,627.84 39,172.86 39,158.32 39,158.32 4.92 4.92 9.62 9.62 301.00 66.00 66.00 25.00 25.00 210.00 210.00 3,087.78 2,834.35 734.65 2,099.70 253.43 253.43 2,104.60 2,104.60 2,104.60 2,961.60 2,961.60 2,961.60 上级补助收入 3 事业收入 4 17,514.00 17,081.30 17,081.30 17,081.30 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 其他收入 7 12,598.44 12,598.44 1,913.17 1,913.17 10,685.27 10,685.27 369.30 369.30 251.30 118.00 63.40 63.40 63.40 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 本年支出合计 1 58,589.82 49,737.93 40,346.52 40,346.52 4.92 4.92 9,386.49 9,386.49 155.32 56.35 56.35 14.41 14.41 84.56 84.56 3,449.39 3,101.66 898.96 2,202.70 347.73 347.73 2,222.17 2,222.17 2,222.17 3,025.00 3,025.00 3,025.00 基本支出 2 39,826.77 31,477.93 31,477.93 31,477.93 3,101.66 3,101.66 898.96 2,202.70 项目支出 3 18,763.05 18,260.00 8,868.59 8,868.59 4.92 4.92 9,386.49 9,386.49 155.32 56.35 56.35 14.41 14.41 84.56 84.56 347.73 347.73 347.73 2,222.17 2,222.17 2,222.17 3,025.00 3,025.00 3,025.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 收 项 目 入 支 行次 金额 项 目 行次 出 合计 1 2 栏 次 1 47,627.84 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 28,666.76 6 六、科学技术支出 38 155.32 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 3,346.39 9 九、卫生健康支出 41 2,132.23 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,961.60 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 47,627.84 本年支出合计 59 37,262.31 年初财政拨款结转和结余 28 4,554.31 年末财政拨款结转和结余 60 14,919.85 一般公共预算财政拨款 29 4,554.31 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 52,182.15 64 52,182.15 总 计 总 计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 3 28,666.76 155.32 3,346.39 2,132.23 2,961.60 37,262.31 14,919.85 52,182.15 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 20699 其他科学技术支出 2069999 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 1 项目支出 2 37,262.31 28,666.75 28,661.80 28,661.80 4.92 4.92 0.03 0.03 155.32 56.35 56.35 14.41 14.41 84.56 84.56 3,346.39 2,998.66 898.96 2,099.70 347.73 347.73 2,132.23 2,132.23 2,132.23 2,961.60 2,961.60 2,961.60 3 30,192.86 22,100.37 22,100.37 22,100.37 2,998.66 2,998.66 898.96 2,099.70 7,069.44 6,566.39 6,561.44 6,561.44 4.92 4.92 0.03 0.03 155.32 56.35 56.35 14.41 14.41 84.56 84.56 347.73 347.73 347.73 2,132.23 2,132.23 2,132.23 2,961.60 2,961.60 2,961.60 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:大连工业大学 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 21,825.37 302 4,458.83 30201 1,223.41 30202 30203 30204 8,979.64 30205 2,099.70 30206 30207 1,064.63 30208 908.00 30209 123.64 30211 2,961.60 30212 5.92 30213 30214 1,003.66 30215 404.17 30216 267.83 30217 30218 143.38 30224 8.82 30225 30226 159.60 30227 30228 1.05 30229 30231 30239 18.81 30240 30299 人员经费合计 22,829.03 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 6,483.51 307 20.78 30701 289.07 30702 1.82 310 0.50 31001 159.48 31002 675.79 31003 86.39 31005 871.98 31006 561.36 31007 243.78 31008 31009 689.71 31010 8.68 31011 31012 31013 31019 749.27 31021 31022 31099 402.99 312 400.75 31201 135.13 31203 31204 31205 9.02 31299 83.68 399 1,093.32 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 880.32 616.38 207.20 0.40 56.35 7,363.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项 目 合 计 预算数 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:万元 部门:大连工业大学 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3